Ситуация : Одно поздразделение, одна номенкл. группа, выпускаем два изделия. Используем док. "Отчет пр-ва за смену" которым списываем материалы в производство. Кроме материаль. затрат ничего больше нет. Почему после проведения док-а "Закрытие месяца" материалы перераспределяются между продукцией?? Как этого избежать? Т.Е. мне нужно знать реальную себестоимость каждого изделия, а не всей номенкл. группы.
Почти крутой
Группа: Местный
Сообщений: 1454
Из: Киев
Спасибо сказали: 550 раз
Рейтинг: 0
Цитата(vladvl @ 27.02.14, 16:12)
Или действительно расчет себестоимоти организован в 8 таким образом?
Затраты накопленные по одному подразделению и одной номенклатурной группе распределяются между выпущенной продукцией пропорционально плановой себестоимости указанной при выпуске. В Бухгалтерии других вариантов нет.
Спасибо всем за ответы. З.Ы. Имхо весьма странное решение - зачем перераспределять те затраты, которые пользователь уже сам включил в состав конкреной продукци...
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!