Ситуация : Одно поздразделение, одна номенкл. группа, выпускаем два изделия.
Используем док. "Отчет пр-ва за смену" которым списываем материалы в производство. Кроме материаль. затрат ничего больше нет. Почему после проведения док-а "Закрытие месяца" материалы перераспределяются между продукцией?? Как этого избежать? Т.Е. мне нужно знать реальную себестоимость каждого изделия, а не всей номенкл. группы.