Группа: Пользователи
Сообщений: 87
Спасибо сказали: 1 раз
Рейтинг: 0
При формировании закрытия месяца с галочкой распределение тзр- не создаются проводки.
Есть транспортные услуги приобретенные(поступление товаров и услуг) они отнесены на 2801 счет, но при формировании закрытия месяца эти услуги не распределяются. Остаток на счету 2801 остается .
Группа: Пользователи
Сообщений: 87
Спасибо сказали: 1 раз
Рейтинг: 0
Цитата(Meest @ 02.04.14, 18:16)
В вашем случае это не поступление товаров и услуг а поступление дополнительных расходов.
Этот вариант не подходит, так как перевозчик может передать документы в конце месяца, а товары уже реализованы из этой партии. Поэтому интересует механизм распределения ТЗР в конце месяца. А где можно прочитать про работу документа закрытие месяца более полно?
Группа: Местный
Сообщений: 170
Из: Украина
Спасибо сказали: 32 раз
Рейтинг: 0
Цитата(Mongrel @ 03.04.14, 10:18)
Этот вариант не подходит, так как перевозчик может передать документы в конце месяца, а товары уже реализованы из этой партии. Поэтому интересует механизм распределения ТЗР в конце месяца. А где можно прочитать про работу документа закрытие месяца более полно?
1. Создать номенклатурную группу 2. В группу включить все ТМЦ по которым необходимо распределить ТЗР 3. В документе ПТиУ внести субконто 1 это - номенклатурная группа, субконто 2 статья затрат. 4. Провести операцию по закрытию месяца с видом распределение ТЗР
Этот вариант не подходит, так как перевозчик может передать документы в конце месяца, а товары уже реализованы из этой партии. Поэтому интересует механизм распределения ТЗР в конце месяца. А где можно прочитать про работу документа закрытие месяца более полно?
Вам нужна разобраться в самой предметной области для начала, а потом в методах увеличения себестоимости покупных запасов. Увеличение стоимости запасов возможно путем включения в стоимость партии транспортно - заготовительных расходов или распределение их в конце периода. 1. Документ "Поступление доп. расходов" увеличивает себестоимость указанной партии или партий. 2. ТЗР распределяются на все выбывшие запасы этой номенклатурной группы. ( согласно формуле по ПСБУ 9) В 1С: Если оформить "Поступление доп. расходов" на партию после выбытия (реализации, списания, передачи в производство), то в конце месяца движения по этой партии будут скорректированы при проведении документа "Закрытие месяца" с установленным флагом "Корректировка фактической стоимости номенклатуры"
Сообщение отредактировал Егор Динин - 03.04.14, 9:52
Группа: Пользователи
Сообщений: 87
Спасибо сказали: 1 раз
Рейтинг: 0
Номенклатурные группы созданы и товары сгрупированны по поставщикам, т.е. если поставщик А то все товары которые он поставлял находятся в номенклатурной группе А, однако перевозчик может перевозить товары от разных поставщиков А,Б,В. Как сделать более крупную номенклатурную группу?
Этот вариант не подходит, так как перевозчик может передать документы в конце месяца
Так и не понял почему нельзя оформить поступление доп расходов.
Цитата(Mongrel @ 03.04.14, 13:15)
если поставщик А то все товары которые он поставлял находятся в номенклатурной группе А
Для этих целей вам больше подойдет реквизит номенклатуры "Основной поставщик". Номенклатурная группа , как правило, объединяет однотипные товары, товары одного вида
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!