Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)

Хранилище

База знаний
Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Вход | Зарегистрироваться )



> Ввод начальных остатков по активно-пассивным счетам          
vokinsel Подменю пользователя
сообщение 25.02.13, 20:11
Сообщение #1

Говорящий
***
Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Спасибо сказали: 1 раз
Рейтинг: 0

Здравствуйте

Ввожу остатки по счетам 361 и 631 в конфигурации "Бухгалтерия для Украины" рел. 1.2.12.2.
В документе "Ввод начальных остатков" по этим счетам ввожу дебиторов и кредиторов, но с конечным сальдо (свернутым).
Вопрос в том, как правильно вводить остатки по активно-пассивным счетам в этом документе? Свернутым сальдо или по одному и тому же контрагенту нужно вводить сальдо по дебету и сальдо по кредиту (развернутое)?
Подскажите пожалуйста, как правильно? Ведь в балансе отражаются данные по развернутому сальдо

И еще хотел спросить. Можно ли вводить остатки, например на 01 февраля или нужно только на 01 января (на новый налоговый период)? Если только на 01 января, то как тогда быть, если уже на носу март? Догонять 2 месяца вручную?

Zaval Подменю пользователя
сообщение 25.02.13, 20:46
Сообщение #2

Крутой
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 1994
Из: Киева и окрестностей
Спасибо сказали: 406 раз
Рейтинг: 0

Сальдо и по Дт и по Кт - это же по разным Договорам или даже Счетам/накладным? Вот Вам и решать, нужны ли Вам такие подробности.
Думаю, скорее всего - нужны(если это не ошибки в учете).

На какое число введете остатки - без разницы. Просто нужно подумать, как будете отчеты компоновать из двух систем. Причем на момент составления годового отчета особенности старой системы подзабудутся почти полностью.

По-моему, проще заплатить программисту - он и остатки перенесет и документы 2013 года - проверите и будете спокойно работать.


vokinsel Подменю пользователя
сообщение 25.02.13, 20:51
Сообщение #3

Говорящий
***
Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Спасибо сказали: 1 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Zaval @ 25.02.13, 20:46) *
Сальдо и по Дт и по Кт - это же по разным Договорам или даже Счетам/накладным? Вот Вам и решать, нужны ли Вам такие подробности.
Думаю, скорее всего - нужны(если это не ошибки в учете).

На какое число введете остатки - без разницы. Просто нужно подумать, как будете отчеты компоновать из двух систем. Причем на момент составления годового отчета особенности старой системы подзабудутся почти полностью.

По-моему, проще заплатить программисту - он и остатки перенесет и документы 2013 года - проверите и будете спокойно работать.


Дело в том, что бухгалтерия велась полностью в Excel, поэтому остатки не так просто перенсти и как вы понимаете, все документы с начала квартала нужно вводить ручками. Если бы ранее бухгалтерия велась в 7-ке, было бы все конечно проще

Zaval Подменю пользователя
сообщение 25.02.13, 22:28
Сообщение #4

Крутой
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 1994
Из: Киева и окрестностей
Спасибо сказали: 406 раз
Рейтинг: 0

Цитата(vokinsel @ 25.02.13, 20:51) *
Дело в том, что бухгалтерия велась полностью в Excel, поэтому остатки не так просто перенсти и как вы понимаете, все документы с начала квартала нужно вводить ручками. Если бы ранее бухгалтерия велась в 7-ке, было бы все конечно проще


Не просто не понимаю, а отказываюсь понимать. Проще или сложнее - всецело зависит от продуманности и качества заполнения Ваших табличек.
"Нужно вводить ручками" - это если учет велся карандашом в толстых тетрадях.

Vofka Подменю пользователя
сообщение 25.02.13, 22:46
Сообщение #5

У нас здесь своя атмосфера...
***********
Группа: Основатель
Сообщений: 13958
Из: Киев
Спасибо сказали: 4524 раз
Рейтинг: 3647.7

Цитата(Zaval @ 25.02.13, 22:28) *
"Нужно вводить ручками" - это если учет велся карандашом в толстых тетрадях.

Не редко бывает так, что ручками ввести получается качественнее, дешевле и быстрее, чем автоматом что-то заполнять и потом ещё 2 месяца пыхтеть над выравниванием картины smile.gif

Спасибо сказали: vokinsel, Домовик,

Zaval Подменю пользователя
сообщение 25.02.13, 23:00
Сообщение #6

Крутой
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 1994
Из: Киева и окрестностей
Спасибо сказали: 406 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Vofka @ 25.02.13, 22:46) *
Не редко бывает так, что ручками ввести получается качественнее, дешевле и быстрее, чем автоматом что-то заполнять и потом ещё 2 месяца пыхтеть над выравниванием картины smile.gif


smile.gif Не, ну совершенству предела нет. Видел случаи, когда ввести все ручками в чистую базу было идеальным вариантом без всяких переходов на другие конфигурации и платформы)

Спасибо сказали: vokinsel, Домовик,

vokinsel Подменю пользователя
сообщение 26.02.13, 0:47
Сообщение #7

Говорящий
***
Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Спасибо сказали: 1 раз
Рейтинг: 0

Спасибо Вам огромное, буду смотреть по ситуации что лучше, руками вводить или все таки писать обработки по переносу.

lena77 Подменю пользователя
сообщение 26.02.13, 8:16
Сообщение #8

Завсегдатай
****
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Спасибо сказали: 25 раз
Рейтинг: 0

Однозначно руками - бухи попривыкнут, лучше познакомятся с программой, дальше будет легче

Не нашли ответа на свой вопрос?
Зарегистрируйтесь и задайте новый вопрос.


Ответить Новая тема
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.06.24, 12:52
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!