Ввожу остатки по счетам 361 и 631 в конфигурации "Бухгалтерия для Украины" рел. 1.2.12.2. В документе "Ввод начальных остатков" по этим счетам ввожу дебиторов и кредиторов, но с конечным сальдо (свернутым). Вопрос в том, как правильно вводить остатки по активно-пассивным счетам в этом документе? Свернутым сальдо или по одному и тому же контрагенту нужно вводить сальдо по дебету и сальдо по кредиту (развернутое)? Подскажите пожалуйста, как правильно? Ведь в балансе отражаются данные по развернутому сальдо
И еще хотел спросить. Можно ли вводить остатки, например на 01 февраля или нужно только на 01 января (на новый налоговый период)? Если только на 01 января, то как тогда быть, если уже на носу март? Догонять 2 месяца вручную?
Крутой
Группа: Местный
Сообщений: 1994
Из: Киева и окрестностей
Спасибо сказали: 406 раз
Рейтинг: 0
Сальдо и по Дт и по Кт - это же по разным Договорам или даже Счетам/накладным? Вот Вам и решать, нужны ли Вам такие подробности. Думаю, скорее всего - нужны(если это не ошибки в учете).
На какое число введете остатки - без разницы. Просто нужно подумать, как будете отчеты компоновать из двух систем. Причем на момент составления годового отчета особенности старой системы подзабудутся почти полностью.
По-моему, проще заплатить программисту - он и остатки перенесет и документы 2013 года - проверите и будете спокойно работать.
Сальдо и по Дт и по Кт - это же по разным Договорам или даже Счетам/накладным? Вот Вам и решать, нужны ли Вам такие подробности. Думаю, скорее всего - нужны(если это не ошибки в учете).
На какое число введете остатки - без разницы. Просто нужно подумать, как будете отчеты компоновать из двух систем. Причем на момент составления годового отчета особенности старой системы подзабудутся почти полностью.
По-моему, проще заплатить программисту - он и остатки перенесет и документы 2013 года - проверите и будете спокойно работать.
Дело в том, что бухгалтерия велась полностью в Excel, поэтому остатки не так просто перенсти и как вы понимаете, все документы с начала квартала нужно вводить ручками. Если бы ранее бухгалтерия велась в 7-ке, было бы все конечно проще
Крутой
Группа: Местный
Сообщений: 1994
Из: Киева и окрестностей
Спасибо сказали: 406 раз
Рейтинг: 0
Цитата(vokinsel @ 25.02.13, 20:51)
Дело в том, что бухгалтерия велась полностью в Excel, поэтому остатки не так просто перенсти и как вы понимаете, все документы с начала квартала нужно вводить ручками. Если бы ранее бухгалтерия велась в 7-ке, было бы все конечно проще
Не просто не понимаю, а отказываюсь понимать. Проще или сложнее - всецело зависит от продуманности и качества заполнения Ваших табличек. "Нужно вводить ручками" - это если учет велся карандашом в толстых тетрадях.
У нас здесь своя атмосфера...
Группа: Основатель
Сообщений: 13958
Из: Киев
Спасибо сказали: 4524 раз
Рейтинг: 3647.7
Цитата(Zaval @ 25.02.13, 22:28)
"Нужно вводить ручками" - это если учет велся карандашом в толстых тетрадях.
Не редко бывает так, что ручками ввести получается качественнее, дешевле и быстрее, чем автоматом что-то заполнять и потом ещё 2 месяца пыхтеть над выравниванием картины
Крутой
Группа: Местный
Сообщений: 1994
Из: Киева и окрестностей
Спасибо сказали: 406 раз
Рейтинг: 0
Цитата(Vofka @ 25.02.13, 22:46)
Не редко бывает так, что ручками ввести получается качественнее, дешевле и быстрее, чем автоматом что-то заполнять и потом ещё 2 месяца пыхтеть над выравниванием картины
Не, ну совершенству предела нет. Видел случаи, когда ввести все ручками в чистую базу было идеальным вариантом без всяких переходов на другие конфигурации и платформы)
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!