Здравствуйте
Ввожу остатки по счетам 361 и 631 в конфигурации "Бухгалтерия для Украины" рел. 1.2.12.2.
В документе "Ввод начальных остатков" по этим счетам ввожу дебиторов и кредиторов, но с конечным сальдо (свернутым).
Вопрос в том, как правильно вводить остатки по активно-пассивным счетам в этом документе? Свернутым сальдо или по одному и тому же контрагенту нужно вводить сальдо по дебету и сальдо по кредиту (развернутое)?
Подскажите пожалуйста, как правильно? Ведь в балансе отражаются данные по развернутому сальдо
И еще хотел спросить. Можно ли вводить остатки, например на 01 февраля или нужно только на 01 января (на новый налоговый период)? Если только на 01 января, то как тогда быть, если уже на носу март? Догонять 2 месяца вручную?