Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)

Хранилище

База знаний
Неназначенных незавершенных заказов: 1
Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Вход | Зарегистрироваться )



> Украина, декларация о прибыли , методология заполнения декларации о прибыли          
svaroha Подменю пользователя
сообщение 15.03.12, 13:24
Сообщение #1

Молчаливый
*
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0

Добрый день.
Вопрос по декларации по прибыли (учет ведется в 290 конфигурации 1с77).
В декларации по прибыли необходимо все продажи собственнопроизведенного продукта расписывать по статьям затрат, для этого
к 901 счету (себест. реализ. продукции) добавили дополнительное субконто ВидыЗатрат.
Часть 901 счета формируется через расходную накладную (дт901-кт26), а часть - документом Финансовые результаты.
Теперь несколько вопросов:
1) Если произвели в январе, а продаем эту продукцию часть в январе, часть в феврале, то 901 счет (с разбивкой по видам затрат) должен часть формироваться в январе, а часть в феврале?
Но с какого счета взять данные для формирования 901 счета?
2) Мой главбух мне заявил, что сейчас все, кто реализует собственную продукцию, пользуются для себестоимости продукции не партионным учетом, а расчетом по средневзвешенной. Так ли это?
3) Как формируется 901 счет, когда идет возврат собственной продукции. Ведь по логике, если нам возвратили наше же продукцию, должно быть сторно 901 счета, и при следующей продаже опять начисление?
4) Как вы водили остатки продукции, чтобы она потом отражалась в декларации по прибыли?

logist Подменю пользователя
сообщение 15.03.12, 17:51
Сообщение #2

Про1С-ник
Иконка группы
Квалифицированный бухгалтерГений телепатии и социального моделированияЗа заслуги на форуме в 2010 годуМодератору Про1С (за заслуги в 2011 году)
Группа: Местный
Сообщений: 9564
Из: Kharkiv, UA
Спасибо сказали: 2539 раз
Рейтинг: 0

Цитата(svaroha @ 15.03.12, 13:24) *
все, кто реализует собственную продукцию, пользуются для себестоимости продукции не партионным учетом, а расчетом по средневзвешенной. Так ли это?

Нет это не так. Каждый пользуется так как это написано в приказе об учетной политике предприятия.

Цитата(svaroha @ 15.03.12, 13:24) *
Как формируется 901 счет, когда идет возврат собственной продукции.

Никак не формируется, возврат сторнирует 70 счет.

Цитата(svaroha @ 15.03.12, 13:24) *
Если произвели в январе, а продаем эту продукцию часть в январе, часть в феврале, то 901 счет (с разбивкой по видам затрат) должен часть формироваться в январе, а часть в феврале?

Нет, затраты и доходы отражаются в том периоде в котором они произошли. И не надо привязывать производство к продажам, продажи это доход, а производство это затраты.


Signature
Личные бесплатные консультации не даю, для этого есть форум!

Не нашли ответа на свой вопрос?
Зарегистрируйтесь и задайте новый вопрос.


Ответить Новая тема
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

RSS Текстовая версия Сейчас: 21.06.25, 0:01
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!