Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)

Хранилище

База знаний
Неназначенных незавершенных заказов: 2
Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Вход | Зарегистрироваться )



> Проблема в расходной накладной          
Odinochka Подменю пользователя
сообщение 27.12.11, 16:18
Сообщение #1

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Спасибо сказали: 1 раз
Рейтинг: 0

Короче, дело вот в чем - деньги приходят к нам в ЕВРО, аванс выдается нам в гривнах.
К примеру:
10,12,11 года выдался аванс по курсу 11,02
15,12,11 года зарплата уже по курсу 11,53, а должна по курсу 11,02.
Вот собственно в расходной накладной эту всю информацию вбиваешь, и получаешь что аванс и зарплата считает не по одному курсу валют, как аванс.
Короче во такая бурда выходит.Я думаю вы меня поняли.

logist Подменю пользователя
сообщение 27.12.11, 16:29
Сообщение #2

Про1С-ник
Иконка группы
Квалифицированный бухгалтерГений телепатии и социального моделированияЗа заслуги на форуме в 2010 годуМодератору Про1С (за заслуги в 2011 году)
Группа: Местный
Сообщений: 9564
Из: Kharkiv, UA
Спасибо сказали: 2539 раз
Рейтинг: 0

Ничего не понял. При чем тут аванс и зарплата к расходной накладной?


Signature
Личные бесплатные консультации не даю, для этого есть форум!

Odinochka Подменю пользователя
сообщение 27.12.11, 16:59
Сообщение #3

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Спасибо сказали: 1 раз
Рейтинг: 0

Цитата(logist @ 27.12.11, 17:29) *
Ничего не понял. При чем тут аванс и зарплата к расходной накладной?


Короче все не так... вот как.. -
Экспорт товара на условиях получения предварительной оплаты.
К примеру - получили предоплату за экспорт товара в ЕВРО, где курс 11,05., в расходной накладной выражаем суммы в гривнах.
Следующее - отгружен товар на следующий день, получили свои деньги в ЕВРО, но курс уже другой (к примеру 11,35) и выставляет курс на этот день, а должен подтягивать курс по предоплате 11,05.

logist Подменю пользователя
сообщение 27.12.11, 17:02
Сообщение #4

Про1С-ник
Иконка группы
Квалифицированный бухгалтерГений телепатии и социального моделированияЗа заслуги на форуме в 2010 годуМодератору Про1С (за заслуги в 2011 году)
Группа: Местный
Сообщений: 9564
Из: Kharkiv, UA
Спасибо сказали: 2539 раз
Рейтинг: 0

Почему это должен подтягивать курс по предоплате? Если на день продажи уже другой курс.


Signature
Личные бесплатные консультации не даю, для этого есть форум!

Odinochka Подменю пользователя
сообщение 28.12.11, 10:35
Сообщение #5

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Спасибо сказали: 1 раз
Рейтинг: 0

я бы скинул скрины сюда,ну что то не могу вдуплить как это сделать

logist Подменю пользователя
сообщение 28.12.11, 10:38
Сообщение #6

Про1С-ник
Иконка группы
Квалифицированный бухгалтерГений телепатии и социального моделированияЗа заслуги на форуме в 2010 годуМодератору Про1С (за заслуги в 2011 году)
Группа: Местный
Сообщений: 9564
Из: Kharkiv, UA
Спасибо сказали: 2539 раз
Рейтинг: 0

И толку от скринов?


Signature
Личные бесплатные консультации не даю, для этого есть форум!

Ardi Подменю пользователя
сообщение 28.12.11, 11:11
Сообщение #7

Живет на форуме
***********
Гений телепатии и социального моделирования
Группа: Пользователи
Сообщений: 4121
Из: Киев
Спасибо сказали: 957 раз
Рейтинг: 0

Вам необходим бухгалтер с опытом бухучета.


Signature
Услуги 1С программиста 8.2, 7.7 (Плохо, дорого, очередь). Киев.

Odinochka Подменю пользователя
сообщение 28.12.11, 11:32
Сообщение #8

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Спасибо сказали: 1 раз
Рейтинг: 0

1.Попытаюсь подробно описать: Есть банковская выписка, где мы вносим -счет,СУБокно, сумму платежа и т.д, Бух.счет -312, в поле -расчетный счет - ставим Евро. от 05,12,11 года (Это получение предоплаты за товар от нерезидента).Курс валюты был 11,05 к примеру.
1.1.Произвели отгрузку товара 10,12,11 года.
2.Делаем расходную накладную от 10,12,11, ставим покупателя,Валюта- Евро и курс, который подтягивает автоматом от 10,12,11 года, в поле ДОПОЛНИТЕЛЬНО - ставим галочку(указать сумму предварительной оплаты в ручную), и рядышком есть поле для суммы, ставим сумму.
ИТОГ: И вот в расходная накладная должна тянуть курс от 05,12,11(по тому что была сделана предоплата за товар), а он тянет курс от 10.12,11г.
Как это можно исправить. Спасибо.
П.С. Сам не бухгалтер извините.

logist Подменю пользователя
сообщение 28.12.11, 11:37
Сообщение #9

Про1С-ник
Иконка группы
Квалифицированный бухгалтерГений телепатии и социального моделированияЗа заслуги на форуме в 2010 годуМодератору Про1С (за заслуги в 2011 году)
Группа: Местный
Сообщений: 9564
Из: Kharkiv, UA
Спасибо сказали: 2539 раз
Рейтинг: 0

Я у вас еще вчера спросил - ПОЧЕМУ ВЫ СЧИТАЕТЕ ЧТО ОТГРУЗКА 10го ЧИСЛА ДОЛЖНА ТЯНУТЬ КУРС ОТ 5го???
Не должно быть так, то что произошло изменение курса это есть курсовая разница, которая падает вам в прибыль или убыток. А проведение операции поступления или отгрузки должно производится по курсу который действует на дату такой операции!


Signature
Личные бесплатные консультации не даю, для этого есть форум!

Ardi Подменю пользователя
сообщение 28.12.11, 11:40
Сообщение #10

Живет на форуме
***********
Гений телепатии и социального моделирования
Группа: Пользователи
Сообщений: 4121
Из: Киев
Спасибо сказали: 957 раз
Рейтинг: 0

Цитата(logist @ 28.12.11, 12:37) *
Не должно быть так, то что произошло изменение курса это есть курсовая разница, которая падает вам в прибыль или убыток.

А какие документы налоговую разницу и в какой момент формируют? - ато я никак не могу схему реверс инжинирным методом расковырять.


Signature
Услуги 1С программиста 8.2, 7.7 (Плохо, дорого, очередь). Киев.

logist Подменю пользователя
сообщение 28.12.11, 12:11
Сообщение #11

Про1С-ник
Иконка группы
Квалифицированный бухгалтерГений телепатии и социального моделированияЗа заслуги на форуме в 2010 годуМодератору Про1С (за заслуги в 2011 году)
Группа: Местный
Сообщений: 9564
Из: Kharkiv, UA
Спасибо сказали: 2539 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Ardi @ 28.12.11, 11:40) *
А какие документы налоговую разницу и в какой момент формируют?

Курсовая разница рассчитывается на дату баланса, вероятно что это будет документ типа "Закрытие месяца" (я не знаю как это в 7.7 реализовано).
Только откуда налоговая разница? Ведь сумма по БУ и НУ на дату операции должна быть одинаковой (или нет?).


Signature
Личные бесплатные консультации не даю, для этого есть форум!

Ardi Подменю пользователя
сообщение 28.12.11, 12:17
Сообщение #12

Живет на форуме
***********
Гений телепатии и социального моделирования
Группа: Пользователи
Сообщений: 4121
Из: Киев
Спасибо сказали: 957 раз
Рейтинг: 0

Цитата(logist @ 28.12.11, 13:11) *
Курсовая разница рассчитывается на дату баланса, вероятно что это будет документ типа "Закрытие месяца" (я не знаю как это в 7.7 реализовано).
Только откуда налоговая разница? Ведь сумма по БУ и НУ на дату операции должна быть одинаковой (или нет?).

Опечатался, курсовая разница.


Signature
Услуги 1С программиста 8.2, 7.7 (Плохо, дорого, очередь). Киев.

Домовик Подменю пользователя
сообщение 28.12.11, 14:20
Сообщение #13

Ветеран
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 975
Из: Киев
Спасибо сказали: 168 раз
Рейтинг: 0

это не бух. А человек, у которого отгрузка - его зарплата. 1С-ка все нормально в плане курсовой разницы считает. Можно программе довериться в этом. Но бух. все же нужон! А еще в расходной реквизит - курс почему-то открыт для редактирования, и пересчет сумм при его изменении есть. Но правильно ли будет менять -и в каком случ. меняют курс в доке бухгалтера... нужон бух!

Сообщение отредактировал Домовик - 28.12.11, 17:12

Odinochka Подменю пользователя
сообщение 04.01.12, 9:27
Сообщение #14

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Спасибо сказали: 1 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Домовик @ 28.12.11, 15:20) *
это не бух. А человек, у которого отгрузка - его зарплата. 1С-ка все нормально в плане курсовой разницы считает. Можно программе довериться в этом. Но бух. все же нужон! А еще в расходной реквизит - курс почему-то открыт для редактирования, и пересчет сумм при его изменении есть. Но правильно ли будет менять -и в каком случ. меняют курс в доке бухгалтера... нужон бух!

Спасибо все правельно...
-Банковская выпыска сформирует проводку "Дебет 312 - Кредит 6812" по курсу 11,05 не смотря на то, что в банковской выпыске будет установлен 362 счет.
На следующий день в расходной накладной отображается курс 11,35. Но не смотря на это, она сделает следующие проводки: "Дебет 6812 - Кредит 362" по курсу 11,05. "Дебет 362 - Кредит 70 или 71" - по курсу 11,05 на суму аванса, а если сума отгрузки больше суми аванса то разницу по курсу 11,35. И проводку по себестоимости.
-Вот так и получается, что Расходная накладная делает проводки по курсу 11,35, как сделать что бы она делала по курсу 11,05.
Аванс она снимает но по курсу 11,35

Домовик Подменю пользователя
сообщение 04.01.12, 10:09
Сообщение #15

Ветеран
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 975
Из: Киев
Спасибо сказали: 168 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Odinochka @ 04.01.12, 5:27) *
-Вот так и получается, что Расходная накладная делает проводки по курсу 11,35, как сделать что бы она делала по курсу 11,05.
Аванс она снимает но по курсу 11,35

а надо ли так действительно с т.з. бух. учета? гривны будут висеть на счетах.

счеть 6812 сам по себе сути дела не меняет, можно его использовать, можно нет. на нем висит сумма в грн и в сумма в валюте. Если вы будете списывать со счета по курсу расходной, то будет висеть сумма гривневая. а в валюте при этом на том же счете - ноль.

Сообщение отредактировал Домовик - 04.01.12, 10:11

Odinochka Подменю пользователя
сообщение 04.01.12, 10:12
Сообщение #16

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Спасибо сказали: 1 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Домовик @ 04.01.12, 10:44) *
а надо ли так действительно с т.з. бух. учета? гривны будут висеть на счетах.

Да так и надо, если был получен аванс по курсу 11,05, то и остальной расчет по выгрузке должен быть по курсу 11,05.
В расходной накладной есть закладка ДОПОЛНИТЕЛЬНО / в ней есть пункт - Указать сумму предварительной оплаты в ручную.тобишь АВАНС

Домовик Подменю пользователя
сообщение 04.01.12, 10:48
Сообщение #17

Ветеран
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 975
Из: Киев
Спасибо сказали: 168 раз
Рейтинг: 0

счет предоплаты программа закрывает на дату аванса и берет курс со справочника, проводки дохода делает по курсу, который указан в доке. сам курс по умолчанию подтягивается со справочника на дату дока, но есть возможность его поменять

Сообщение отредактировал Домовик - 04.01.12, 10:49

Odinochka Подменю пользователя
сообщение 04.01.12, 13:49
Сообщение #18

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Спасибо сказали: 1 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Домовик @ 04.01.12, 11:48) *
счет предоплаты программа закрывает на дату аванса и берет курс со справочника, проводки дохода делает по курсу, который указан в доке. сам курс по умолчанию подтягивается со справочника на дату дока, но есть возможность его поменять

В ручную менять можно, сделать это можно, а как бы это осуществить в автомат-режиме? и можно, ли это вообще сделать?

Домовик Подменю пользователя
сообщение 04.01.12, 15:19
Сообщение #19

Ветеран
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 975
Из: Киев
Спасибо сказали: 168 раз
Рейтинг: 0

вы расходную на основе Счета вводите? Используете Счета в качестве Заказов в БВ и РН? Тогда возможна малюсенькая доработка в таком случае, когда тянется из счета-основания не только ВАлюта, но и тот Курс.
но по бух учету как это? ведь Вам в этот день может прийти оплата по курсу, который на этот день. То есть отгружать и получать оплату в один день по разному курсу.

Сообщение отредактировал Домовик - 04.01.12, 15:22

Не нашли ответа на свой вопрос?
Зарегистрируйтесь и задайте новый вопрос.


Ответить Новая тема
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.06.25, 21:36
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!