Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)

Хранилище

База знаний
Неназначенных незавершенных заказов: 1
Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Вход | Зарегистрироваться )



> Как показать доплату импортного НДС на основании листа корректировки          
Сергей Арбузов Подменю пользователя
сообщение 14.02.14, 0:50
Сообщение #1

Оратор
*****
Группа: Пользователи
Сообщений: 274
Спасибо сказали: 6 раз
Рейтинг: 0

Во-первых, Миндоходов объяснило: в отчетном периоде, в котором был оформлен лист корректировки (приложение 4 к Положению о таможенных декларациях, утвержденному постановлением КМУ от 21.05.2012 г. № 450), плательщик НДС имеет право включить в состав налогового кредита сумму НДС, которая указана в листе корректировки и уплачена в бюджет.

Во-вторых, чиновники рассказали, как отразить информацию о листе корректировки в р. II реестра выданных и полученных налоговых накладных: в гр. 2 указывают дату получения листа корректировки к таможенной декларации, в графе 3 — дату составления листа корректировки, в графе 4 — номер таможенной декларации, к которой составлен лист корректировки, в гр. 5 — вид документа «МДП» или «МДЕ».

[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]

По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]

Не нашли ответа на свой вопрос?
Зарегистрируйтесь и задайте новый вопрос.


Ответить Новая тема
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.06.25, 11:43
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!