Добрый день!Подскажите пожалуйста при формировании ОСВ у меня в итоговой строчке отображаются не обороты по ДТ и Кт, а разница между Дт и Кт и ни галочка развернутое сальдо , ни какие либо другие попытки не увенчались успехом. Например, Сальдо на конец месяца по Дт фактически у меня 10000 по КТ 4500.А в оборотке пишет только по Дт=5500 и КТ=5500. заранее признательна за помощь.
Группа: Команда (модераторы)
Сообщений: 1116
Из: Одесса-Луганск
Спасибо сказали: 192 раз
Рейтинг: 0
Цитата
Сальдо на конец месяца по Дт фактически у меня 10000 по КТ 4500.А в оборотке пишет только по Дт=5500 и КТ=5500.
Как такое может быть? Если в оборотке у вас присутствует конечное сальдо только по Дт или только по Кт, то это зависит от типа счета (Активный или Пассивный). Одновременно оба типа остатков могут быть только у Активно/Пассивного счета. Но менять конфигурацию Вам не советую, скорее всего Вы ошибаетесь в ведении учета.
Правильно поставленный вопрос содержит до 90% ответа.
Группа: Местный
Сообщений: 9564
Из: Kharkiv, UA
Спасибо сказали: 2536 раз
Рейтинг: 0
Цитата(pablo @ 18.03.11, 12:53)
Как такое может быть?
Для АП счета вполне может быть, скорее всего сальдо показывается свернутым просто в двух колонках (видимо настройки отчета такие, хотя хз как такое получается). Не видя сам отчет и не зная по какому счету говорить сложно.
umnyaxa, выложите принт-скрин отчета в котором будет видно то, что Вы описали.
Личные бесплатные консультации не даю, для этого есть форум!
Для АП счета вполне может быть, скорее всего сальдо показывается свернутым просто в двух колонках (видимо настройки отчета такие, хотя хз как такое получается). Не видя сам отчет и не зная по какому счету говорить сложно.
umnyaxa, выложите принт-скрин отчета в котором будет видно то, что Вы описали.
Это оборотка не по счету , вот скинула ее .
[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Группа: Местный
Сообщений: 9564
Из: Kharkiv, UA
Спасибо сказали: 2536 раз
Рейтинг: 0
Как минимум то что у Вас на начало года есть остаток по счету 00, говорит о том, что есть проблемы с ведением учета. А то что Дебет<>Кредит говорит о том, что проблем может быть много. И главная проблема это счет "00", т.к. разница между сальдо равна счету "00".
Личные бесплатные консультации не даю, для этого есть форум!
Остаток по оо счету это внесение остатков.Я понимаю что она должна закрыться.Но суть не в этом. Сумма по оборотке должна быть и по Дт и Кт равна 374480,42, а у меня свернутое сальдо внутри Дт-Кт.
Ура!Я сделала, просто необходимо было нажать установка режима разделения итогов!и Все! И еще вопрос, возможно кто-то знает.как в ОСВ убрать разбивку по классам,чтобы отображался только счет ,а не первый класс и т.д. Например, счет 10,11 и 13 не отображался в первом классе суммой, а только счета. 1 Необоротные активы(без этого) 10 Основные средства 104 Машины и оборудование 109 Другие основные средства 1091 Другие основные средства 11 Другие необоротные материальные активы 112 Малоценные необоротные материальные активы 1121 Малоценные необоротные материальные активы (по каждому объекту) 13 Износ (амортизация) необоротных активов 131 Износ основных средств 132 Износ других необоротных материальных активов
Группа: Команда (модераторы)
Сообщений: 1116
Из: Одесса-Луганск
Спасибо сказали: 192 раз
Рейтинг: 0
1. Открыть "Настройка параметров учета" (кнопка на закладке Предприятие) 2. Перейти на закладку "План счетов" 3. Снять галку "Использовать классы счетов в качестве групп" 4. Нажать ОК
Правильно поставленный вопрос содержит до 90% ответа.
1. Открыть "Настройка параметров учета" (кнопка на закладке Предприятие) 2. Перейти на закладку "План счетов" 3. Снять галку "Использовать классы счетов в качестве групп" 4. Нажать ОК
Спасибо,спасибо,спасибо.Все получилось и теперь и оСВ такого вида как я хотела.Хвала Вам и почет.))))))))
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!