Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)

Хранилище

База знаний
Неназначенных незавершенных заказов: 2
Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Вход | Зарегистрироваться )



> Формирование отчетов , Оборотно-сальдовая ведомость не корректно формируется          
umnyaxa Подменю пользователя
сообщение 18.03.11, 12:10
Сообщение #1

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Из: Одесса
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0

Добрый день!Подскажите пожалуйста при формировании ОСВ у меня в итоговой строчке отображаются не обороты по ДТ и Кт, а разница между Дт и Кт и ни галочка развернутое сальдо , ни какие либо другие попытки не увенчались успехом.
Например, Сальдо на конец месяца по Дт фактически у меня 10000 по КТ 4500.А в оборотке пишет только по Дт=5500 и КТ=5500.
заранее признательна за помощь.

pablo Подменю пользователя
сообщение 18.03.11, 12:53
Сообщение #2

Старейшина
********
Группа: Команда (модераторы)
Сообщений: 1116
Из: Одесса-Луганск
Спасибо сказали: 192 раз
Рейтинг: 0

Цитата
Сальдо на конец месяца по Дт фактически у меня 10000 по КТ 4500.А в оборотке пишет только по Дт=5500 и КТ=5500.
Как такое может быть?
Если в оборотке у вас присутствует конечное сальдо только по Дт или только по Кт, то это зависит от типа счета (Активный или Пассивный). Одновременно оба типа остатков могут быть только у Активно/Пассивного счета. Но менять конфигурацию Вам не советую, скорее всего Вы ошибаетесь в ведении учета.


Signature
Правильно поставленный вопрос содержит до 90% ответа.

Спасибо сказали: umnyaxa,

logist Подменю пользователя
сообщение 18.03.11, 13:01
Сообщение #3

Про1С-ник
Иконка группы
Квалифицированный бухгалтерГений телепатии и социального моделированияЗа заслуги на форуме в 2010 годуМодератору Про1С (за заслуги в 2011 году)
Группа: Местный
Сообщений: 9564
Из: Kharkiv, UA
Спасибо сказали: 2536 раз
Рейтинг: 0

Цитата(pablo @ 18.03.11, 12:53) *
Как такое может быть?

Для АП счета вполне может быть, скорее всего сальдо показывается свернутым просто в двух колонках (видимо настройки отчета такие, хотя хз как такое получается). Не видя сам отчет и не зная по какому счету говорить сложно.

umnyaxa, выложите принт-скрин отчета в котором будет видно то, что Вы описали.


Signature
Личные бесплатные консультации не даю, для этого есть форум!

umnyaxa Подменю пользователя
сообщение 21.03.11, 10:10
Сообщение #4

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Из: Одесса
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0

Цитата(logist @ 18.03.11, 14:01) *
Для АП счета вполне может быть, скорее всего сальдо показывается свернутым просто в двух колонках (видимо настройки отчета такие, хотя хз как такое получается). Не видя сам отчет и не зная по какому счету говорить сложно.

umnyaxa, выложите принт-скрин отчета в котором будет видно то, что Вы описали.


Это оборотка не по счету , вот скинула ее .

[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]

Всем кто пытается помочь спасибо огромное.

logist Подменю пользователя
сообщение 21.03.11, 18:16
Сообщение #5

Про1С-ник
Иконка группы
Квалифицированный бухгалтерГений телепатии и социального моделированияЗа заслуги на форуме в 2010 годуМодератору Про1С (за заслуги в 2011 году)
Группа: Местный
Сообщений: 9564
Из: Kharkiv, UA
Спасибо сказали: 2536 раз
Рейтинг: 0

Как минимум то что у Вас на начало года есть остаток по счету 00, говорит о том, что есть проблемы с ведением учета.
А то что Дебет<>Кредит говорит о том, что проблем может быть много. И главная проблема это счет "00", т.к. разница между сальдо равна счету "00".


Signature
Личные бесплатные консультации не даю, для этого есть форум!

umnyaxa Подменю пользователя
сообщение 22.03.11, 10:22
Сообщение #6

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Из: Одесса
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0

Остаток по оо счету это внесение остатков.Я понимаю что она должна закрыться.Но суть не в этом.
Сумма по оборотке должна быть и по Дт и Кт равна 374480,42, а у меня свернутое сальдо внутри Дт-Кт.

pablo Подменю пользователя
сообщение 22.03.11, 12:25
Сообщение #7

Старейшина
********
Группа: Команда (модераторы)
Сообщений: 1116
Из: Одесса-Луганск
Спасибо сказали: 192 раз
Рейтинг: 0

В этом отчете сначала сворачиваются остатки по группам счетов 1,3,4,6 (дебетовые или кредитовые), а затем вычисляется общее сальдо


Signature
Правильно поставленный вопрос содержит до 90% ответа.

logist Подменю пользователя
сообщение 22.03.11, 12:28
Сообщение #8

Про1С-ник
Иконка группы
Квалифицированный бухгалтерГений телепатии и социального моделированияЗа заслуги на форуме в 2010 годуМодератору Про1С (за заслуги в 2011 году)
Группа: Местный
Сообщений: 9564
Из: Kharkiv, UA
Спасибо сказали: 2536 раз
Рейтинг: 0

Цитата(umnyaxa @ 22.03.11, 10:22) *
Остаток по оо счету это внесение остатков.Я понимаю что она должна закрыться.Но суть не в этом.

остатков по 00 счету не должно быть, тем более после внесения остатков, и суть как раз в этом, т.к. это влияет на общий баланс.


Signature
Личные бесплатные консультации не даю, для этого есть форум!

Спасибо сказали: umnyaxa,

pablo Подменю пользователя
сообщение 22.03.11, 12:31
Сообщение #9

Старейшина
********
Группа: Команда (модераторы)
Сообщений: 1116
Из: Одесса-Луганск
Спасибо сказали: 192 раз
Рейтинг: 0

Собственно, у меня стоит конфигурация Бухгалтерия предприятия и у меня ОСВ формируется так, как Вам нужно. Возможно проблема в вашей конфигурации?


Signature
Правильно поставленный вопрос содержит до 90% ответа.

umnyaxa Подменю пользователя
сообщение 22.03.11, 16:20
Сообщение #10

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Из: Одесса
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0

Да уж и что же делать?У меня тоже конфигурация Бухгалтерия приобрела лицензионную версию)чудно

umnyaxa Подменю пользователя
сообщение 23.03.11, 11:17
Сообщение #11

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Из: Одесса
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0

Ура!Я сделала, просто необходимо было нажать установка режима разделения итогов!и Все!
И еще вопрос, возможно кто-то знает.как в ОСВ убрать разбивку по классам,чтобы отображался только счет ,а не первый класс и т.д.
Например, счет 10,11 и 13 не отображался в первом классе суммой, а только счета.
1 Необоротные активы(без этого)
10 Основные средства
104 Машины и оборудование
109 Другие основные средства
1091 Другие основные средства
11 Другие необоротные материальные активы
112 Малоценные необоротные материальные активы
1121 Малоценные необоротные материальные активы (по каждому объекту)
13 Износ (амортизация) необоротных активов
131 Износ основных средств
132 Износ других необоротных материальных активов

pablo Подменю пользователя
сообщение 23.03.11, 11:53
Сообщение #12

Старейшина
********
Группа: Команда (модераторы)
Сообщений: 1116
Из: Одесса-Луганск
Спасибо сказали: 192 раз
Рейтинг: 0

1. Открыть "Настройка параметров учета" (кнопка на закладке Предприятие)
2. Перейти на закладку "План счетов"
3. Снять галку "Использовать классы счетов в качестве групп"
4. Нажать ОК


Signature
Правильно поставленный вопрос содержит до 90% ответа.

Спасибо сказали: umnyaxa,

umnyaxa Подменю пользователя
сообщение 23.03.11, 12:40
Сообщение #13

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Из: Одесса
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0

Цитата(pablo @ 23.03.11, 12:53) *
1. Открыть "Настройка параметров учета" (кнопка на закладке Предприятие)
2. Перейти на закладку "План счетов"
3. Снять галку "Использовать классы счетов в качестве групп"
4. Нажать ОК




Спасибо,спасибо,спасибо.Все получилось и теперь и оСВ такого вида как я хотела.Хвала Вам и почет.))))))))

umnyaxa Подменю пользователя
сообщение 25.03.11, 14:35
Сообщение #14

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Из: Одесса
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0

x
Причина редактирования: Вопрос не относится к данной теме. Читайте правила.

StTata Подменю пользователя
сообщение 15.11.12, 12:30
Сообщение #15

Молчаливый
*
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0

Добрый день. В оборотке 4 класс счетов не сворачивается, а отображается и по дебету и по кредиту. Все остальные свернутые. Подскажите в чем причина.

 ! 

Правила п.6
 



Сообщение отредактировал pablo - 15.11.12, 13:00

pablo Подменю пользователя
сообщение 15.11.12, 13:01
Сообщение #16

Старейшина
********
Группа: Команда (модераторы)
Сообщений: 1116
Из: Одесса-Луганск
Спасибо сказали: 192 раз
Рейтинг: 0

Тема закрывается. StTata, прочтите, пожалуйста, правила.


Signature
Правильно поставленный вопрос содержит до 90% ответа.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Зарегистрируйтесь и задайте новый вопрос.


Тема закрыта Новая тема
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

RSS Текстовая версия Сейчас: 26.04.24, 16:20
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!