Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста при реализации товаров принятых на комиссию, нужно ли прописывать схему реализации, которую потом выбираем в документе реализации товаров и услуг и в документе отчет комитента?
Если обработка писалась кем-то под ваш заказ (не типовая) - обратитесь к тому, кто её писал.
спасибо за ответ
Цитата(Petre @ 10.04.13, 10:02)
Прежде всего надо внимательно пересмотреть параметры загрузки в обработке. Дальше проанализировать информацию о том, с какого момента возникли проблемы, что менялось в этот период (новая версия конфигурации, новая версия обработки, изменение формата клиент-банка). В зависимости от результата - обратиться в поддержку клиент-банка и/или разработчику обработки...
Есть обработка клиент-банка. При импорте документов из клиент-банка для Укрэксим банка платежные поручение затягиваются наоборот. Т. е. расход денежных средств затягиваются как платежные поручения входящие, а приход соответственно как исходящие. Подскажите, пожалуйста, как побороть эту проблему
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста какими документами необходимо оформить операцию по поступлению простого векселя в оплату за товар в конфигурации "Управление торговым предприятием для Украины"
Необходимо начислить выходное пособие по сокращению штата. Подскажите, пожалуйста, какими документами оформить данную хоз. операцию. Пробовали сделать документами "единоразовые выплаты" и "начисление отпускных". У нас ничего не получилось. Может быть данную операцию нужно делать операциями в ручном режиме? За ранее спасибо!
После обновления конфигурации и платформы не формируется кассовая книга. Что это может быть? Описание ошибки: "Поле объекта не обнаружено (Номер ордера)"
Путевка - документами которыми работают с бланками строгой отчетности (ПТУ - приход, Списание - выдача). Оплата 10% не относится к самому бланку путевки, поэтому начисление делается ручной операцией, а уплата ПКО с видом прочее, затем исходящая платежка.
Тоже проблема с заполнением приложения ОК. В приложение не попадают единщики по затртами. проводка Дт 93 кт 3771. Схему налогообложения поставила "единый налог". Документы по ним провела, в приложение не попадают. Почему?
Здравствуйте! Пытаюсь начислить отпускные и больничный лист в январе. Не расчитывает ничего. В 2011 году все считалось и разбивалось отлично. Что нужно сделать? Помогите, пожалуйста!!! У нас УТП 8*
Здравствуйте! Пытаюсь начислить отпускные и больничный лист в январе. Не расчитывает ничего. В 2011 году все считалось и разбивалось отлично. Что нужно сделать? Помогите, пожалуйста!!!
Услуги от паставщиков, которые сразу попадают на Дт 91 счета. Приходую документом "поступление товаров и услуг". Они должны при закрытии месяца попадать на 23 счет. И аммортизация малоценки, тоже не попадает на 23 счет, остается на в Дт91.
Cпасибо всем за внимание! Часть ошибок устранено. В документах на поступление товаров и услуг и списание товаров не были установлены подразделения. Буду бадаться дальше. Теперь не могу распределить услуги, которые на 91 сч. Что нужно сделать?
В книжке к нашей коробке в 1-ой главе "Начало работы с конфигурацией". Описывают вкладку "Производство", в программе я ее не могу найти. Есть вкладка "Производство и затраты" в настройках параметров учета, но там я не вижу закладок "Счет 23", "Счет 91". Где мне их смотреть?
Помогите, пожалуйста! При закрытии месяца пишет: Не установлен порядок подразделения для закрытия счетов, используемый при расчете стоимости продукции. Порядок устанавливается документом "Установка порядка подразделений для закрытия счетов" (выбираю все подразделения для надежности) Проведение документа: Закрытие месяца КС-00000002 от 31.07.2011 0:00:02 Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом: Счет учета: 231. Подразделение: ЗАРПЛАТА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА. Номенклатурная группа: . База распределения: плановая себестоимость продукции. Проведение документа: Закрытие месяца КС-00000002 от 31.07.2011 0:00:02 Общепроизводственные затраты, учитываемые следующим образом: Счет учета: 91. Подразделение: Инкерман. Не могут быть распределены - отсутствует выпуск продукции по подразделению или прямые затраты по подразделению ОПЗ будут полностью списаны на себестоимость реализованной продукции (901 счет) Проведение документа: Закрытие месяца КС-00000002 от 31.07.2011 0:00:02 Общепроизводственные затраты, учитываемые следующим образом: Счет учета: 91. Подразделение: . Не могут быть распределены - отсутствует выпуск продукции по подразделению или прямые затраты по подразделению ОПЗ будут полностью списаны на себестоимость реализованной продукции (901 счет) Проведение документа: Закрытие месяца КС-00000002 от 31.07.2011 0:00:02 Общепроизводственные затраты, учитываемые следующим образом: Счет учета: 91. Подразделение: З/ПЛ. ОБЩЕПРОИЗВ.ПЕРСОНАЛА ПОСТОЯН.. Не могут быть распределены - отсутствует выпуск продукции по подразделению или прямые затраты по подразделению ОПЗ будут полностью списаны на себестоимость реализованной продукции (901 счет) Проведение документа: Закрытие месяца КС-00000002 от 31.07.2011 0:00:02 Общепроизводственные затраты, учитываемые следующим образом: Счет учета: 91. Подразделение: Лаборатория. Не могут быть распределены - отсутствует выпуск продукции по подразделению или прямые затраты по подразделению ОПЗ будут полностью списаны на себестоимость реализованной продукции (901 счет) Проведение документа: Закрытие месяца КС-00000002 от 31.07.2011 0:00:02 Общепроизводственные затраты, учитываемые следующим образом: Счет учета: 91. Подразделение: Подряд Атлант-Крым. Не могут быть распределены - отсутствует выпуск продукции по подразделению или прямые затраты по подразделению ОПЗ будут полностью списаны на себестоимость реализованной продукции (901 счет) Проведение документа: Закрытие месяца КС-00000002 от 31.07.2011 0:00:02 Общепроизводственные затраты, учитываемые следующим образом: Счет учета: 91. Подразделение: З/ПЛ ОБЩЕПРОИЗВ. ПЕРСОНАЛА ПЕРЕМЕН.. Не могут быть распределены - отсутствует выпуск продукции по подразделению или прямые затраты по подразделению ОПЗ будут полностью списаны на себестоимость реализованной продукции (901 счет) Не указан способ распределения общепроизводственных расходов для: Подразделение: Статья затрат: Расходы на отопление, освещение, водоснабжение и другие услуги по содержанию производственных помеще Не указан способ распределения общепроизводственных расходов для: Подразделение: Статья затрат: Расходы на обслуживание производственного процесса Не указан способ распределения общепроизводственных расходов для: Подразделение: Лаборатория Статья затрат: Амортизация ОС общепроизводственного назначения Не указан способ распределения общепроизводственных расходов для: Подразделение: Подряд Атлант-Крым Статья затрат: Амортизация ОС общепроизводственного назначения Не указан способ распределения общепроизводственных расходов для: Подразделение: Инкерман Статья затрат: Амортизация ОС общепроизводственного назначения Не указан способ распределения общепроизводственных расходов для: Подразделение: Инкерман Статья затрат: Амортизация нематериальных активов общепроизводственного назначения Не указан способ распределения общепроизводственных расходов для: Подразделение: З/ПЛ ОБЩЕПРОИЗВ. ПЕРСОНАЛА ПЕРЕМЕН. Статья затрат: Не указан способ распределения общепроизводственных расходов для: Подразделение: З/ПЛ ОБЩЕПРОИЗВ. ПЕРСОНАЛА ПЕРЕМЕН. Статья затрат: Взносы на социальные мероприятия (ОПЗ) Не указан способ распределения общепроизводственных расходов для: Подразделение: З/ПЛ. ОБЩЕПРОИЗВ.ПЕРСОНАЛА ПОСТОЯН. Статья затрат: Не указан способ распределения общепроизводственных расходов для: Подразделение: З/ПЛ. ОБЩЕПРОИЗВ.ПЕРСОНАЛА ПОСТОЯН. Статья затрат: Взносы на социальные мероприятия (ОПЗ)
Спасибо за совет! Но к сожалению у нас не работает справка! Какие-то проблемы у системщика. У нас настроены параметры учета. Документ "Отчет производства за смену" проводится, проводки правильные(им одновременно списываю материалы и отношу на готовую продукцию). Затем мне нужно распределить затраты и на этом у меня стопор уже второй день. Заполняю подразделения для закрытия затрат, дальше пытаюсь провести документ закрытия месяца, а мне пишет в том числе и что не заполнены подразделения для закрытия затрат.
Не могу настроить учет, чтобы посмотреть до конца всю цепочку производственного процесса. Подскажите, пожалуйста, где можно что-нибудь почитать на эту тему.
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!