Группа: Пользователи
Сообщений: 181
Спасибо сказали: 2 раз
Рейтинг: 0
Ситуация следующая. Документом кадровое перемещение меняю по сотруднику вид начисления. Скажем, был административный работник, стал работник производства. Соответственно меняется способ отражения затрат по начисленной зарплате, Был Д-т 92, стал 23. Проблема только в том , что не формируются проводки по начислению на ФОТ, т.е. по кредиту стоят 651, 652, 653, а по дебету 23 счета нет. Подскажите решение , кто сталкивался с подобным.
Группа: Местный
Сообщений: 9564
Из: Kharkiv, UA
Спасибо сказали: 2536 раз
Рейтинг: 0
1. Назовите конфигурацию. 2. Вопрос для пользователя, а ветка для программиста. То,что у Вас происходит это потому что Вы кое где, кое чего не указали. Программная часть ту не причем. 3. Т.е. 92-й у Вас нормально работал, а 23-й не работает? А как Вы тогда 92-й настроили? p.s. план видов расчетов - взносы в фонды - ...
Личные бесплатные консультации не даю, для этого есть форум!
Группа: Пользователи
Сообщений: 181
Спасибо сказали: 2 раз
Рейтинг: 0
1. Платформа 8.2.12.87, конфиг. 1.1.18.1 2. Если можно, перенесите в другую ветку. 3. Так, документом кадровое перемещение в апреле месяце была повышена зарплата работникам, а так же изменен "Вид розрахунку". Т.е заходя в раздел "вид розрахунку" попадаешь в журнал "нарахування організаціїи" там и выбираешь то что нужно по работнику. Проблема в том , что не могу повторить аналогичную операцию , скажем в октябре месяце. Т.е. создаю аналогичный документ( все поля сверял с апрельским все одинаково заполнено), только меняю по работникам опять же зарплату , и меняю вид розрахунку.(т.е рабочий работал как общепроизводственник , стал производственником). Далее формирую документ Начисление з/п, произвожу расчет, формирую проводки, и почему-то в разделе внески ФОП, в закладке проводки не формируются дебетовые счета (91,92,93,23), кредитовые (651,652,653,) есть , суммы по ним есть.
Группа: Пользователи
Сообщений: 181
Спасибо сказали: 2 раз
Рейтинг: 0
"Бухгалтерия для Украины" да она. Сложно очень все это объяснить, но пробовал и так тоже, не помогло. Для чего тогда нужен Вид расчетов? Ведь он содержит в себе во -первых ссылку на способ отражения в бух учете, во-вторых такую часть как "Є базою для" розрахунків. Зачем тогда в документе еще раз выставлять "Способ отображения в бух. учете" если он и так проставляется в карточке "нарахування организации", которая и выбирается в графе "Вид розрахунка" документа "кадровое перемищення"?
Группа: Местный
Сообщений: 9564
Из: Kharkiv, UA
Спасибо сказали: 2536 раз
Рейтинг: 0
Цитата(alexkhua @ 04.12.10, 14:31)
Зачем тогда в документе еще раз выставлять "Способ отображения в бух. учете" если он и так проставляется в карточке "нарахування организации", которая и выбирается в графе "Вид розрахунка" документа "кадровое перемищення"?
Это вообще-то разные вещи. Способ отражения в бухучете, указывает куда при начислении относить проводу по Дт-у из имеющихся сумм кредита, а "Нарахування" указывает куда раскидывать начисления по Кт-у.
p.s. если в конфигурации задуманы какие-то действия то они там действительно нужны, и не надо задаваться вопросом "зачем". Если хотите простоты Excel в помощь
Личные бесплатные консультации не даю, для этого есть форум!
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!