Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: не формирует проводки по начислению на ФОТ
Украинский 1С форум: всё про 1С 8.3, 1С 8.2, 1С 8.1, 1С 8.0, 1С 7.7 > Пользователю 1С 8.3, 8.2, 8.1, 8.0 > 1С Бухгалтерия 8 для Украины > Бухгалтерия 8, редакция 1 для Украины
alexkhua
Ситуация следующая. Документом кадровое перемещение меняю по сотруднику вид начисления. Скажем, был административный работник, стал работник производства. Соответственно меняется способ отражения затрат по начисленной зарплате, Был Д-т 92, стал 23. Проблема только в том , что не формируются проводки по начислению на ФОТ, т.е. по кредиту стоят 651, 652, 653, а по дебету 23 счета нет. Подскажите решение , кто сталкивался с подобным.
logist
1. Назовите конфигурацию.
2. Вопрос для пользователя, а ветка для программиста. То,что у Вас происходит это потому что Вы кое где, кое чего не указали. Программная часть ту не причем.
3. Т.е. 92-й у Вас нормально работал, а 23-й не работает? А как Вы тогда 92-й настроили?
p.s. план видов расчетов - взносы в фонды - ...
alexkhua
1. Платформа 8.2.12.87, конфиг. 1.1.18.1
2. Если можно, перенесите в другую ветку.
3. Так, документом кадровое перемещение в апреле месяце была повышена зарплата работникам, а так же изменен "Вид розрахунку". Т.е заходя в раздел "вид розрахунку" попадаешь в журнал "нарахування організаціїи" там и выбираешь то что нужно по работнику. Проблема в том , что не могу повторить аналогичную операцию , скажем в октябре месяце. Т.е. создаю аналогичный документ( все поля сверял с апрельским все одинаково заполнено), только меняю по работникам опять же зарплату , и меняю вид розрахунку.(т.е рабочий работал как общепроизводственник , стал производственником). Далее формирую документ Начисление з/п, произвожу расчет, формирую проводки, и почему-то в разделе внески ФОП, в закладке проводки не формируются дебетовые счета (91,92,93,23), кредитовые (651,652,653,) есть , суммы по ним есть.
logist
Цитата(alexkhua @ 04.12.10, 12:37) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
1. Платформа 8.2.12.87, конфиг. 1.1.18.1

Я надеюсь я правильно догадался, что это "Бухгалтерия для Украины" ?

Вид расчета никакого отношения к счетам не имеет, установите необходимый "счет отображения в бух.учете" который будет содержать Дт-23х
alexkhua
"Бухгалтерия для Украины" да она.
Сложно очень все это объяснить, но пробовал и так тоже, не помогло. Для чего тогда нужен Вид расчетов? Ведь он содержит в себе во -первых ссылку на способ отражения в бух учете, во-вторых такую часть как "Є базою для" розрахунків. Зачем тогда в документе еще раз выставлять "Способ отображения в бух. учете" если он и так проставляется в карточке "нарахування организации", которая и выбирается в графе "Вид розрахунка" документа "кадровое перемищення"?
logist
Цитата(alexkhua @ 04.12.10, 14:31) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Зачем тогда в документе еще раз выставлять "Способ отображения в бух. учете" если он и так проставляется в карточке "нарахування организации", которая и выбирается в графе "Вид розрахунка" документа "кадровое перемищення"?

Это вообще-то разные вещи. Способ отражения в бухучете, указывает куда при начислении относить проводу по Дт-у из имеющихся сумм кредита, а "Нарахування" указывает куда раскидывать начисления по Кт-у.

p.s. если в конфигурации задуманы какие-то действия то они там действительно нужны, и не надо задаваться вопросом "зачем". Если хотите простоты Excel в помощь smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.