Простой билет по трудоемкости Повторил для себя через через новый 287 счет (активный, НУ, субконто1 - номенклатура (сум.))
Один из вариантов решения: 1. В "закрытие месяца" добавить галку "РасчетСтоимостиАвтомобиля" и настроить обработку ее в модуле формы по аналогии с остальными. 2. В модуль документа в процедуру "ДвиженияПоРегистрам" вставляем вызов нашей процедуры:
Если СуммаНУ>0 тогда ПроводкаБУ.НалоговоеНазначениеКт = ВыборкаДетальныеЗаписи.НалоговоеНазначение; ПроводкаБУ.СуммаНУКт = ?(Кол=ВыборкаДетальныеЗаписи.Количество(),СуммаДляРаспределения, Сумма);
Если мПроводкиБУ.Количество() > 0 Тогда мПроводкиБУ.Записать(ложь); КонецЕсли;
КонецЕсли;
КонецПроцедуры
3. Вводим документы, в этой теме все расписано. Я для проверки ввел одну продажу, одно списание, и одно поступление доп.расходов, потом сделал еще одно закрытие месяца с галкой "Корректировка фактической стоимости номенклатуры", вроде все отработало как надо.
Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Спасибо сказали: 18 раз
Рейтинг: 0
Попался этот билет на экзамене. Нельзя делать 287й счет по с/к номенклатура, партии, склады. По каким надо меня не оповестили... Видимо, либо по одной номенклатуре, либо по ном+склад, либо ном+партии.
Попался этот билет на экзамене. Нельзя делать 287й счет по с/к номенклатура, партии, склады. По каким надо меня не оповестили... Видимо, либо по одной номенклатуре, либо по ном+склад, либо ном+партии.
Выше я выложил решение, где субконто только номенклатура. Так не делали?
Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Спасибо сказали: 18 раз
Рейтинг: 0
Цитата(Hokum @ 13.11.13, 16:14)
Выше я выложил решение, где субконто только номенклатура. Так не делали?
Так вот именно, что так и делала... по 287 с/к номенклатура, а из-за учетной политики организации и параметров учета туда добавляются партия и склад, т.к. подчинен 28-му счету. Единственное, что при занесении з/п и доп. расходов ручными операциями по 287-му счету (287-66 и 287-63) какие с/к указывать?
Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Спасибо сказали: 18 раз
Рейтинг: 0
Все равно я не пойму. Запрос в примере делает только проводки Дт 281- Кт 287 на сумму доп.расходов и зарплаты. И получается, что если было выпущено 4 комплекта по 50 000 грн каждый, то закрытие месяца добавит к этой стоимости еще какую-нибудь (пусть по 3 тыс.). Получается, что теперь наши комплекты стоят 53 000 грн.
А как же быть с теми, что были проданы, списаны, перемещены? У меня получилось, что, если стоимость реализованного/списанного/перемещенного комплекта была 50 000 грн, то после закрытия месяца (с новой галочкой) она не изменилась. А галочка "корректировка фактической стоимости номенклатуры" вообще ничего не делает (если нет доп. расхода). Разве не должно по каждому выбывшему комплекту еще списаться по 3000 грн?
Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Спасибо сказали: 18 раз
Рейтинг: 0
Советовалась сегодня с консультантом, говорит, что 287-й счет получается аналогом 23-го, т.е. отражает затраты на производство, т.е. аналитика у него должна быть = номенклатура и статьи затрат. И проводки 281-287 будут иметь аналитику: 281 ном, парт - 287 ном, ст.з., а склад значения тут не имеет, т.е. мы деньги распределяем на выпущенную продукцию, а где она хранится пофиг. Но как-то вот мне не понятно это.
Я делал счет уже после настройки учетной политики, у меня там только одно субконто номенклатура суммовое. Да, без доп.расходов закрытие месяца почему-то нормально не отрабатывает, я просто не пробовал без него. Я до конца не разбирался с некоторыми задачами, просто не было времени на идеальное решение. вот моя база [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Задание: необходимо доработать типовую конфигурацию «1С:Бухгалтерия 8.0 для Украины» таким образом, чтобы в системе были автоматизированы бухгалтерский и налоговый учет операций: • предпродажной подготовки автомобилей, с одновременным списанием опционального оборудования, которые используются при такой подготовке;
Для этого есть документ комплектация. Он вроде все должен отработать? Или этого не хватает и нужно что то для этого "доработать"
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Не отрабатывает закрытие месяца а точнее операция "Коригування фактичної вартості номенклатури" потому что проводка Дт281 Кт287 считается внутренним перемещением и эта стоимость не учитывается при корректировке стоимости номенклатуры.
Выход - добавить в исключаемые счета 287 в процедуре "УстановитьСписокСчетовУчетаНоменклатуры" в общем модуле "КорректировкаСтоимости".
Так же можно добавить этот счет в исключения в общей форме "НастройкаПараметровУчета" - не будут добавляться субкото партии и склады для счета 287.
Не отрабатывает закрытие месяца а точнее операция "Коригування фактичної вартості номенклатури" потому что проводка Дт281 Кт287 считается внутренним перемещением и эта стоимость не учитывается при корректировке стоимости номенклатуры.
Выход - добавить в исключаемые счета 287 в процедуре "УстановитьСписокСчетовУчетаНоменклатуры" в общем модуле "КорректировкаСтоимости".
Так же можно добавить этот счет в исключения в общей форме "НастройкаПараметровУчета" - не будут добавляться субкото партии и склады для счета 287.
Я искал и на других форумах что делать с 287 счетом там советовали оставить только "ТМЦ" остальные субконто удалить. По идее если метод списания ФИФО или среднее не возможно задать первоначально на какую партию списывается затрата. Это можно определить только после распределения в конце месяца в зависимости от метода распределения. Склад нигде не упоминается в задании поэтому смело можно распределять себестоимость не смотря на каком складе находится.
Вывод оставить только "ТМЦ". Я удалял просто после заполнения "лишних субконто". Отключив на время проверку.
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
На счет аналитики. Я согласен (кто то писал выше), что 287 это что то вроде 231 (накапливаем затраты). Склад там действительно не нужен - не важно где мы его комплектовали.
Партия - вроде бы и можно. Допустим номенклатура "Авто 1", партии "Комплектация1", "Комплектация2". Но можно принять упрощение что автомобиль товар достаточно уникальный и будем заводить на каждый новую номенклатуру с номером кузова.
Конечно, интересно услышать тех кому попалась эта задача на экзамене и они его сдали.
Партия - вроде бы и можно. Допустим номенклатура "Авто 1", партии "Комплектация1", "Комплектация2". Но можно принять упрощение что автомобиль товар достаточно уникальный и будем заводить на каждый новую номенклатуру с номером кузова.
Если 287 счет является накоплением затрат например зарплата, услуги ... то у затрат никогда не было партий. Поэтому скорее всего 287 счет должен быть только ТМЦ возможно другие субконто но не "Склад" и "партия".
Сдал этот билет. Доработки заключались в следующем. 1. Добавить в план счетов предопределенный 287 счет с одним субконто номенклатура. 2. В закрытии месяца добавить закрытие примерно как выкладывал Hokum. Вставить обдельной "птичкой " в меню. 3. остальное работает штаными средствами.
Всем сппасибо кто помогал разобратьсяч с вопросами и ответами к экзамену.
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Спасибо сказали: 18 раз
Рейтинг: 0
Решил по методу Hokum и очень обрадовался, что остальные действия по определению направления списания и соответствующей дооценки выполнила за меня программа. Выкладываю свое решение, а вдруг кто-то покритикует - [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Решил по методу Hokum и очень обрадовался, что остальные действия по определению направления списания и соответствующей дооценки выполнила за меня программа. Выкладываю свое решение, а вдруг кто-то покритикует - [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Проверьте что у вас правилько закроются "копейки" то решение которе я делал на основании решения Hokum мне хватило еа 4 но было замечается ч то могут не закрыться копейки. На экзамене пришлось подогнать тестовый пример чтобы было без копеек.
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Спасибо сказали: 18 раз
Рейтинг: 0
Цитата(AgA @ 11.03.14, 19:57)
Проверьте что у вас правилько закроются "копейки" то решение которе я делал на основании решения Hokum мне хватило еа 4 но было замечается ч то могут не закрыться копейки. На экзамене пришлось подогнать тестовый пример чтобы было без копеек.
И у Hokum, и у меня есть контроль ошибок округления (я чуток по-другому его реализовал). Так что думаю, проблемы возникнуть не должно.
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Спасибо сказали: 18 раз
Рейтинг: 0
Попался этот билет на экзамене - решил в точности, как в выложенном мной ранее дтшнике, претензий у экзаменатора не было. Так что смело пользуйтесь на здоровье
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!