Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Спасибо сказали: 1 раз
Рейтинг: 0
Здравствуйте.
Предприятие оказывает услуги. В течении месяца накапливаются затраты на 231 счете на нескольких номенклатурных группах. Вопрос заключается в том, как распределить все накопленные затраты 231 счета на себестоимость услуги, если оказание услуг отражается документом "Реализация товаров и услуг" и услуга может участвовать только в одной НГ?
Группа: Местный
Сообщений: 9564
Из: Kharkiv, UA
Спасибо сказали: 2536 раз
Рейтинг: 0
РТУ не работает с распределениями по 231 счету (т.е. этот документ служит для услуг не производственного характера), для этого нужно использовать документ "Акт оказания производственных услуг"
Личные бесплатные консультации не даю, для этого есть форум!
Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Спасибо сказали: 1 раз
Рейтинг: 0
Я немного повторюсь: Предприятие оказывает услуги по вывозу твердых бытовых отходов, а на 231 счете собираются, например, запчасти, которые пошли на ремонт автотранспорта. Поэтому, я думаю, вряд ли данную услугу можно причислить к производственной. Решили собирать затраты на нескольких НГ, так как хотелось бы видеть куда списываются (на какие машины, цели) ТМЦ.
Рассматривал вариант с "Актом оказания производственных услуг", но также не понял, как в этом документе можно распределить затраты?
В учетной политике для услуг сторонним заказчикам указано "По выручке".
В учетной политике для услуг сторонним заказчикам указано "По выручке".
Ну тогда все нормально. В данном случае у Вас не будет детализации по подразделениям, ну а номенклатурной группой выпуска будет ном. группа указанная в карточке номенклатуры (выпускаемой услуги). Кт.23 будет только при закрытии месяца и по фактическим затратам.
Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Спасибо сказали: 1 раз
Рейтинг: 0
Цитата(Егор Динин @ 30.04.13, 8:40)
Кт.23 будет только при закрытии месяца и по фактическим затратам
23 счет закроется, но только по сумме накопленных затрат той НГ, которая указана в услуге, которая была реализована, а остальные НГ останутся висеть по дебету. Несколько НГ хочется вести для детализации учета производственных затрат.
Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Спасибо сказали: 1 раз
Рейтинг: 0
незавершенки не должно оставаться. Все накопленные затраты, на всех НГ должны закрыться на 903 при реализации услуги. Т.к. услуга может принадлежать только одной НГ, непонятно как закрыть все остальные?
Извиняюсь, точнее не при реализации, а при закрытии месяца
Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Спасибо сказали: 1 раз
Рейтинг: 0
Для того, чтобы в течении месяца, можно было увидеть на какие именно цели (ремонт авто, станков и т.д. и т.п.) пошли затраты. Правда, может это можно сделать с помощью статей затрат?
Группа: Пользователи
Сообщений: 1994
Из: Ахметов сити
Спасибо сказали: 333 раз
Рейтинг: 0
Цитата(vokinsel @ 09.05.13, 0:00)
Тему можно считать закрытой.
5 копеек от сенсея Чака Норриса. С помощью документа Отчет производства за смену вы можете переместить затраты с нескольких НГ на одну в конце месяца. И будет вам счастье ...
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!