Группа: Местный
Сообщений: 69
Спасибо сказали: 7 раз
Рейтинг: 0
TipsyKID внимательно просмотрел отчет вот расскажите пожалуйста, зачем в запросах вы создаете таблицы а потом информацию с таблицы берете я не сильно понимаю и зачем нужна секунда. Буду очень благодарен
Временные таблицы были использованы ради читаемости на этапе создания отчета (потом было просто лень переделывать, я пытался вначале все одним запросом и одним набором данных). ПериодСекунда - привычка сформированная вот по этой статье "Типичные проблемы с остатками" с диска ИТС. (самого регистратора я так и не добавил а вот период секунда осталась).
Специалист : Технологическая платформа 8.х, Бухгалтерия для Украины, Управление торговлей для Украины, Зарплата и Управление Персоналом для Украины
Группа: Местный
Сообщений: 69
Спасибо сказали: 7 раз
Рейтинг: 0
Цитата(TipsyKID @ 22.10.12, 11:31)
Временные таблицы были использованы ради читаемости на этапе создания отчета (потом было просто лень переделывать, я пытался вначале все одним запросом и одним набором данных). ПериодСекунда - привычка сформированная вот по этой статье "Типичные проблемы с остатками" с диска ИТС. (самого регистратора я так и не добавил а вот период секунда осталась).
Спасибо. Написал этот отчет немного по другому. думаю нумерация колонок не обязательна и нужна лишь для разъяснения внизу задания. поэтому обошелся без шаблона. если интересно могу на почту кинуть
Выше предлагаеться вести учет списаных ТМЦ на забалансовом счете. А как можно списывать(перемещать) ТМЦ с балансового на забалансовый счет? Это в корне неправильно. Забалансовые счета нужны для ведения НЕ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ,ТМЦ, ПРОЧЕГО барахла, а балансовые для учета своей продукции, ТМЦ, прочего. Т.е товары не могут перемещаться с балансового счета на забалансовый.
Группа: Местный
Сообщений: 69
Спасибо сказали: 7 раз
Рейтинг: 0
Цитата(montesuma @ 07.11.12, 22:40)
Выше предлагаеться вести учет списаных ТМЦ на забалансовом счете. А как можно списывать(перемещать) ТМЦ с балансового на забалансовый счет? Это в корне неправильно. Забалансовые счета нужны для ведения НЕ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ,ТМЦ, ПРОЧЕГО барахла, а балансовые для учета своей продукции, ТМЦ, прочего. Т.е товары не могут перемещаться с балансового счета на забалансовый.
Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Цитата(Fynjy @ 21.11.12, 15:15)
Закрытие месяца это делает.
Я догадался Только Закрытие месяца это делает при прописаных способах распределения косв. затрат, в нашем случае речь идет о прямых затратах. Где в конфе прописывается способ распределения прямых затрат ?
Вчера сдал экзамен. Попался это билет. Решал в принципе как и TipsyKID
РС. Спецификации. Корректировка "Отчета производства за смену" чтобы при выборе продукции автоматически подставлялась нужная спецификация (колонку заблокировал) Забалансовый счет "Материалы в производстве" Все доработки/функции вынес в новый общий модуль В производство Требованием - Накладной передаю материалы на Безымянное подразделение Безымянную Номенклатурную группу Требование накладная формируется движения по этому счету (вставил в общий модуль "Движение по партиям" в место где уже подготовлена таблица и все посчитано) В "Закрытие месяца" вставил флажок (что удивило преподавателя, мол зачем если у нас есть модуль расчета себестоимости) Списываю с забалансового счета. Делаю выборку документов ОПрС, раскладываю по спецфикакциям, считаю потребность списания. Присоединяю забалансовый счет - считаю себестоимость потребности. Делаю корректировку 231 счета по Подразделению и Номенклатурной группе. В принципе все. Месяц вроде закрылся. Ну отчет вообще простой. Делаю выборку по 231 счету с фильтрацией по общему подразделению и общей номенклатурной группе и вторую выборку с выборкой всех подразделений и ном.групп кроме общих. Вложился аккуратно в 3 часа.
1 час потратил на консультационную задачу (с валютными операциями, курсовыми разницами, и кредитами) - впринципе все просто.
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Вопрос по поводу пункта: "Количественно-суммовой учет материалов, переданных в производство, в разрезе материалов". Эти данные всегда можно получить запросом типа
Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | ХозрасчетныйОбороты.СчетКт, | ХозрасчетныйОбороты.СубконтоКт1, | ХозрасчетныйОбороты.КоличествоОборотКт, | ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборот |ИЗ | РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОборотыДтКт(&НачДата, &КонДата, , СчетДт В ИЕРАРХИИ (&Счета), , , &ВидСубконтоНом, Организация = &Организация) КАК ХозрасчетныйОбороты";
ВидСубконтоНом = Новый Массив; ВидСубконтоНом.Добавить(ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.Номенклатура); Запрос.УстановитьПараметр("ВидСубконтоНом", ВидСубконтоНом);
СчетаЗатрат = Новый Массив; СчетаЗатрат.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.ОсновноеПроизводство); Запрос.УстановитьПараметр("Счета", СчетаЗатрат);
Внимание вопрос! Зачем заводить забалансовый счет (например, 0201). По заданию я также не увидел где требуется отчет по списанным в про-во материалам.. И если можно выложите еще раз отчет и базу (ссылка выложенная выше уже не рабочая)
Вопрос по поводу пункта: "Количественно-суммовой учет материалов, переданных в производство, в разрезе материалов". Эти данные всегда можно получить запросом типа
Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | ХозрасчетныйОбороты.СчетКт, | ХозрасчетныйОбороты.СубконтоКт1, | ХозрасчетныйОбороты.КоличествоОборотКт, | ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборот |ИЗ | РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОборотыДтКт(&НачДата, &КонДата, , СчетДт В ИЕРАРХИИ (&Счета), , , &ВидСубконтоНом, Организация = &Организация) КАК ХозрасчетныйОбороты";
ВидСубконтоНом = Новый Массив; ВидСубконтоНом.Добавить(ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.Номенклатура); Запрос.УстановитьПараметр("ВидСубконтоНом", ВидСубконтоНом);
СчетаЗатрат = Новый Массив; СчетаЗатрат.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.ОсновноеПроизводство); Запрос.УстановитьПараметр("Счета", СчетаЗатрат);
Внимание вопрос! Зачем заводить забалансовый счет (например, 0201). По заданию я также не увидел где требуется отчет по списанным в про-во материалам.. И если можно выложите еще раз отчет и базу (ссылка выложенная выше уже не рабочая)
Спорный вопрос... Смотря что понимать под учетом. В Вашем варианте у нас нет четкого представления о состоянии Номеклатуры , т.е. фактически только приход, а вот что с ней произошло дальше, когда она превращается в готовую продукцию и сколько её осталось после этого , ведь документом "требованиее номенклатуры" можно списать в Дт 231 счета. (Кстати если использовать 8 класс счетов то ваш запрос не работает, там получается между Дт 231 -- Кт 201 вклинивается 8 класс с совершенно не подходящей аналитикой) . [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Сообщение отредактировал Vofka - 03.01.13, 15:17
Причина редактирования: Не забываем про ''ты''
Специалист : Технологическая платформа 8.х, Бухгалтерия для Украины, Управление торговлей для Украины, Зарплата и Управление Персоналом для Украины
Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Спасибо сказали: 18 раз
Рейтинг: 0
Попался мне этот билет на экзамене. Во-первых, сильно уж большое внимание экзаменатор обратил на "фиксированую аналитику". Она должна быть либо строго прописана в коде (т.е. заводите в справочниках аналитику со стороны пользователя, запоминаете код и по коду её ищете, делаете проверку на существование) либо предопределенная (я поняла, что так делать предпочтительней). Во-вторых, на новый регистр сведений "История спецификаций" он вздохнул и сказал, ну ладно, пусть так. В-третьих, на новый забалансовый счет для кол.-сум. учета материалов он радостно закивал головой и сказал "очень хорошо". В-четвертых, идею TipsyKID он не понял, сказал "разве оно так не отрабатывает? Ну, ладно" и как бы я так и не поняла нужно/можно так делать или нет. П.С. в принципе, идея решения правильная, но т.к. у меня были мелкие погрешности в реализации, то экзамен я не сдала.
Цитата(RinLis @ 02.09.13, 9:39)
В-четвертых, идею TipsyKID он не понял, сказал "разве оно так не отрабатывает? Ну, ладно" и как бы я так и не поняла нужно/можно так делать или нет.
Еще вспомнила! Чтобы получить выпуск продукции (для изменения проводок в Закрытии месяца) нужно использовать регистр накопления ВыпускПродукцииУслугБухгалтерскийУчет, а не мучить хозрасчетный по 26-му счету и регистратору.
Еще вспомнила! Чтобы получить выпуск продукции (для изменения проводок в Закрытии месяца) нужно использовать регистр накопления ВыпускПродукцииУслугБухгалтерскийУчет, а не мучить хозрасчетный по 26-му счету и регистратору.
Со слов экзаменатора : "При сдаче специалиста по Бухгалтерии, мы хотим увидеть знание механизмов именно бух.учета , плана счетов и т.д.. Как следствие надо сократить использование регистров накопления до минимума !". На счет не понимания 2-ого пункта : бывает
Специалист : Технологическая платформа 8.х, Бухгалтерия для Украины, Управление торговлей для Украины, Зарплата и Управление Персоналом для Украины
Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Спасибо сказали: 18 раз
Рейтинг: 0
Цитата(TipsyKID @ 08.10.13, 11:07)
Со слов экзаменатора : "При сдаче специалиста по Бухгалтерии, мы хотим увидеть знание механизмов именно бух.учета , плана счетов и т.д.. Как следствие надо сократить использование регистров накопления до минимума !".
Ну вот, и шо робыть? Один говорит одно, другой - другое.
Группа: Основатель
Сообщений: 13982
Из: Киев
Спасибо сказали: 4550 раз
Рейтинг: 3678.1
Цитата(RinLis @ 15.10.13, 13:03)
Ну вот, и шо робыть?
Делать так, как считаете правильным. Если ваше решение будет работоспособно и вы сможете обосновать, почему использовали именно такой вариант, я думаю, что решение зачтут.
Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Спасибо сказали: 18 раз
Рейтинг: 0
Цитата(Vofka @ 15.10.13, 13:08)
Делать так, как считаете правильным. Если ваше решение будет работоспособно и вы сможете обосновать, почему использовали именно такой вариант, я думаю, что решение зачтут.
буду сдавать экзамен удаленно, так что даже и не знаю как обосновывать... разве что в комментариях
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!