Кто-нибудь может описать простыми словами что именно требуется сделать?
Попробую озвучить своё понимание задачи. Не судите строго - вообще-то я и не программист, поэтому всё что ниже - ИМХО.
Для каждой модели одежды определены нормативные спецификации, которые вводятся в действие с 1 числа месяца (в течении месяца действует только одна нормативная спецификация). Переодичность спецификаций в конфигурации не поддерживается, значит надо это организовать (РС) Отдел снабжения передает материалы в производство без разделения по целевому назначению по фиксированной аналитике накопления затрат. Скорее всего имеется ввиду, что неопределена номенклатурная группа (целевое назначение) материалов. Списываем материалы докуметом "Требование накладная" с указанием подраделения "производство" и номенклатурная группа "Обшие затраты". При выпуске продукции указывается выпускающее подразделение и номенклатурная группа продукции (аналитика списания затрат). То есть в отчете производства за смену четко указывается номенклатурная группа «Одежда специальная» или «Одежда бытовая»; В течении стандартного периода (текущий месяц) необходимо обеспечить: Количественно-суммовой учет материалов, переданных в производство, в разрезе материалов Ловим данные подпиской из документов "Требование - накладная" (приход) и "Отчет производства за смену" (расход) и пишем в РН "НЗП" В конце стандартного периода (текущий месяц): Расчет потребности в материалах, исходя из объема выпуска и действующих спецификаций, с распределением сумм, накопленных в дебете счета 231 по аналитике накопления, в дебет счета 231 на аналитику выпуска продукции, исходя из нормативной потребности материалов; Нужна обработка, которая в конце периода проанализирует выпуск продукции (Кт231), расчитает нужные для этого матералы (согласно нашим периодическим спецификациям) переместит их с ном. группы "Общие затраты" на ном. группы выпуска «Одежда специальная» или «Одежда бытовая»(Дт231) Далее на всю сумму по ном. группе "Общие затраты" оформляем документ "Инвентаризация незавершенного производства" и расчитываем себестоимость как обычно. Ну и для отчета все данные есть.
Сообщение отредактировал Егор Динин - 04.10.12, 6:07
А что на счет этого: • В течении стандартного периода (текущий месяц) необходимо обеспечить: o Регистрацию хозяйственных операций по передаче материалов в производство в разрезе аналитики накопления затрат;
Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Цитата(Глист @ 04.10.12, 9:57)
А что на счет этого: • В течении стандартного периода (текущий месяц) необходимо обеспечить: o Регистрацию хозяйственных операций по передаче материалов в производство в разрезе аналитики накопления затрат;
Думаю что ничего, все уже есть в ТребованиеНакладная (Подразделение, НомГруппа, СтатьяЗатрат).
Цитата(Егор Динин @ 03.10.12, 22:01)
Ловим данные подпиской из документов "Требование - накладная" (приход) и "Отчет производства за смену" (расход) и пишем в РН "НЗП"
Такого РН нету, имхо надо писать в создаваемый для этих целей счет (субсчет)
Цитата(Егор Динин @ 03.10.12, 22:01)
Нужна обработка, которая в конце периода проанализирует выпуск продукции (Кт231), расчитает нужные для этого матералы (согласно нашим периодическим спецификациям) переместит их с ном. группы "Общие затраты" на ном. группы выпуска «Одежда специальная» или «Одежда бытовая»(Дт231)
Тут доработка документа ЗакрытиеМесяца с созданием новой обработки (добавляем в список перед операцией "Расчет себестоимости")
Цитата(Егор Динин @ 03.10.12, 22:01)
Ловим данные подпиской из документов "Требование - накладная" (приход) и "Отчет производства за смену" (расход) и пишем в РН "НЗП"
Насчет подписки тоже не уверен, хотя может я ошибаюсь и вариант с подпиской более приоритетен для экзаменаторов, не знаю.
Группа: Пользователи
Сообщений: 1994
Из: Ахметов сити
Спасибо сказали: 333 раз
Рейтинг: 0
Цитата(Егор Динин @ 03.10.12, 22:01)
В конце стандартного периода (текущий месяц): Расчет потребности в материалах, исходя из объема выпуска и действующих спецификаций, с распределением сумм, накопленных в дебете счета 231 по аналитике накопления, в дебет счета 231 на аналитику выпуска продукции, исходя из нормативной потребности материалов; Нужна обработка, которая в конце периода проанализирует выпуск продукции (Кт231), расчитает нужные для этого матералы (согласно нашим периодическим спецификациям) переместит их с ном. группы "Общие затраты" на ном. группы выпуска «Одежда специальная» или «Одежда бытовая»(Дт231) Далее на всю сумму по ном. группе "Общие затраты" оформляем документ "Инвентаризация незавершенного производства" и расчитываем себестоимость как обычно.
Насчет обработки не согласен - нужно доработать документ Закрытие месяца
1. Изменять справочник "Спецификации номенклатуры" я не буду. (этого не просят - значит и не надо).
2. Снимем правильно конфигурацию с поддержки : 2.а) Нажимаем кнопочку - "Включить возможность изменения" устанавливаем следующие параметры
2.б) Теперь разблокируем дерево для возможного добавления новых объектов !
3.Создаем Регистр сведений, для хранения информации о спецификациях :
Комментарий : естественно следует в форме элемента сделать отбор по владельцу для реквизита формы : "Спецификация".
4. Вводим чуточку данных (я например ввел 2-е спц одежды и 2-е обычные номенклатурные позиции) :
5.Заполняем регистр сведений, тут ощущение двоякое, от нас требуется предоставить механизм с другой стороны - ВРЕМЯ работает против нас на экзамене , думаю если останется время то реализую "Помощник заполнения ежемесячной спецификаций" и вставлю в дополнительные обработки.
6.Делаем поступления (тут уж думаю вопросов не должно быть!)
7.Я назвал номенклатурную группу где будут накапливаться суммы "Общие производственные"
Пока все, на всякий случай [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] (102,9 Мб)
P.S. Все вышесказанное ИМХО .
Специалист : Технологическая платформа 8.х, Бухгалтерия для Украины, Управление торговлей для Украины, Зарплата и Управление Персоналом для Украины
Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
В общем все начинает понемногу проясняться. Задача фактически делится на 2 части. 1-я часть: реализовать распределение на номенкл. группы выпуска (регламентной операцией Закрытие месяца) 2-я часть: реализовать структуру хранения данных о переданных в производство материалах, и использовать ее для построения отчета.
Очень интересуют мысли по реализации 2-ой части задания. У кого есть какие мысли ?
Я больше склоняюсь к счету. Создавать целый РН для целей бух. учета в типовой БУХ это ИМХО будет чересчур. Зачем тогда нужен регистр бухгалтерии.
Ну разве только какой-нибудь забалансовый.
Цитата
Насчет обработки не согласен - нужно доработать документ Закрытие месяца
Протестил, действительно внешней обработкой не обойтись. Общепроизводственные распределяется и на незавершенку, чего в нашем случае, как я понимаю, происходить не должно.
Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Цитата(Егор Динин @ 04.10.12, 21:02)
Ну разве только какой-нибудь забалансовый.
Да, тоже думаю в сторону забалансового счета, т.к. эта информация будет в суммовом выражении будет дублировать итоги по 231, и получиться лажа если сформировать оборотку в целом по сч. 23. К тому же этот счет будет количественным поэтому при распределении в Закрытии месяца надо будет проконтролировать остатки по этому счету, т.к затраты по фактическому выпуску вполне могут превысить затраты НЗП, нигд ене сказано что выпуск должен идти строго по нормативам.
Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Сижу и ломаю голову над этой фразой: "Расход материалов на каждую модель одежды определяется спецификациями", значит ли это что расход идет строго по нормативам при выпуске, или же нет ? А если строго по нормативам, то зачем тогда определять потребность в материалах ? Может быть для того чтобы списать с забалансвого счета (нового) опред. количество.
Кажется дошло что требуется согласно " o Расчет потребности в материалах, исходя из объема выпуска и действующих спецификаций, с распределением сумм, накопленных в дебете счета 231 по аналитике накопления, в дебет счета 231 на аналитику выпуска продукции, исходя из нормативной потребности материалов;"
У нас накапливаются суммы по фикс. аналитике в течение месяца в Дт 231, надо эту сумму распределить пропорционально нормативной потребности в разрезе номенклатурных групп выпуска, а базой для распредления будет служить нормативная потребность (количество из спецификации на начало месяца), которую рассчитаем как объем выпуска (дебет 26) * количество на единицу продукции из спецификации.
Также эта нормативная потребность должна списаться по кредиту забаланса (в разрезе материалов).
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Спасибо сказали: 2 раз
Рейтинг: 0
....после того как мы документом "требование-накладная" передадим материалы в производство у нас на 23 счете в дебете появляются затраты по фикисрованной аналитике и также на забалансовом счета (или в регистре накопления) накапливается количество и себестоимость переданных в производство товаров (добавление движений нужно дописать в документе "требование-накладная").
Далее мы производим выпуск продукци: в Дебет 26 счета приходуется опредленное количество готовой продукции по плановой себестоимость в кредите 231 появляются затраты по подразделениям (Участок быт. одежды, учаток спец. одежды) и номенклатурным группам (Бытовая одежда. спец одежда) также на сумму плановой себестоимости.
Остается в документе закрытие месяца реализовать следующий алгоритм распределения затрат по фиксированным аналитикам:
Зная количество выпущенной продукции (Дт 26) мы можем по действующим в текущем месяце спецификациям определить требуемое количество материалов для пр-ва продукции и с учетом остатка преданных в пр-во материалов хранящихся на забалансовом счета (или в регистре накопления) определить и произвести списание сумм в Дт 231 на конкретные подразделения и номеклатурные группы с Кт 231 (по фиксированым аналитикам) .
Кроме того нужно не забыть списать соответствующее количество и сумму себестоимости материалов с забалансового счета (или в регистра накопления). Вот где то так я представляю дальнейший ход действий.... осталось это все реализовать
Группа: Основатель
Сообщений: 13983
Из: Киев
Спасибо сказали: 4553 раз
Рейтинг: 3682.7
Мне кто-то может рассказать как, в принципе, правильно проходит процесс производства в бух. учете? Либо в скайпе, либо готов встретиться лично (если в Киеве ). Думаю, что много времени это не займет, но я был бы признателен. Если есть люди, которые могут помочь с этим - пишите в ЛС.
Группа: Пользователи
Сообщений: 1994
Из: Ахметов сити
Спасибо сказали: 333 раз
Рейтинг: 0
Цитата(TipsyKID @ 05.10.12, 15:48)
Именно так и думаю. Сегодня просто работы много - хотел выложить продолжение.
Тогда еще вопросик - распределение затрат на 23 счете без доработки документа Закрытие месяца - как? Через подписку? Но подписка срабатывает после того, как основной модуль отработает, а значит беда ... Или отдельный документ Распределение затрат?
Цитата(Vofka @ 08.10.12, 12:41)
Мне кто-то может рассказать как, в принципе, правильно проходит процесс производства в бух. учете? Либо в скайпе, либо готов встретиться лично (если в Киеве ). Думаю, что много времени это не займет, но я был бы признателен. Если есть люди, которые могут помочь с этим - пишите в ЛС.
А чего не понятно? Накопили затраты на номенклатурной группе, по факту выпуска списали по плановой цене на 26 счет. Затем в конце месяца дораспределили и просторнировали излишне списанные. В типовой бухии сквозной полный пример выпуска. Может быть беда в понимании распределении косвенных расходов. Но опять же в демке в целом есть пример и этого. Если описывать русскими словами реализованный учет - средняя температура себестоимость по больнице номенклатурной группе.
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Спасибо сказали: 2 раз
Рейтинг: 0
Цитата(Vofka @ 08.10.12, 12:41)
Мне кто-то может рассказать как, в принципе, правильно проходит процесс производства в бух. учете? Либо в скайпе, либо готов встретиться лично (если в Киеве ). Думаю, что много времени это не займет, но я был бы признателен. Если есть люди, которые могут помочь с этим - пишите в ЛС.
не знаю можно ли здесь ссылки... [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] если нельзя то зайди на сайт Дебет Кредит там есть статья "Производство в «1С:Бухгалтерии 8.1»" поиск вообще в гугле рули т
Группа: Основатель
Сообщений: 13983
Из: Киев
Спасибо сказали: 4553 раз
Рейтинг: 3682.7
Цитата(Fynjy @ 08.10.12, 12:53)
А чего не понятно?
Теоретически то вроде понятно, но мне бы хотелось это послушать практически и с акцентом на бух. учете.
Цитата(Limas @ 08.10.12, 13:43)
не знаю можно ли здесь ссылки...
Если бы вы в этой теме привели ссылку на "горячих кисок" или "зарегистрируйся и выиграй миллион" - то вероятнее всего ссылка была бы удалена, а вы были бы наказаны. А так то у нас не запрещается оставлять линки на другие ресурсы (если линк соответствует контексту темы).
Цитата(Limas @ 08.10.12, 13:43)
если нельзя то зайди на сайт Дебет Кредит там есть статья "Производство в «1С:Бухгалтерии 8.1»" поиск вообще в гугле рули т
Все это хорошо, но гуглом пользоваться умею и если бы найденная мной информация меня устроила - я бы здесь не писал. А, да, и ещё у нас принято общаться на "Вы".
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Спасибо сказали: 2 раз
Рейтинг: 0
Цитата(Vofka @ 08.10.12, 16:13)
Теоретически то вроде понятно, но мне бы хотелось это послушать практически и с акцентом на бух. учете.
Если бы вы в этой теме привели ссылку на "горячих кисок" или "зарегистрируйся и выиграй миллион" - то вероятнее всего ссылка была бы удалена, а вы были бы наказаны. А так то у нас не запрещается оставлять линки на другие ресурсы (если линк соответствует контексту темы).
Все это хорошо, но гуглом пользоваться умею и если бы найденная мной информация меня устроила - я бы здесь не писал. А, да, и ещё у нас принято общаться на "Вы".
Прошу прощения за "Вы" совершенно не хотел Вас оскорбить невежливым обращением, насчет поиска в гугле было сказано в контексте того, что если ссылку удалят, то по "Дебет Кредит" и "Производство в «1С:Бухгалтерии 8.1»" Вы бы точно нашли то что надо.... еще раз прощу прощения за то что не совсем понятно изложил свои мысли ...........
i
Та я не обиделся, просто правила - это правила, их нужно придерживаться .
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!