Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Здравствуйте. После переноса данных из 7.70.027/7.70.015 в 7.70.27/7.70.044 (обе бухгалтерия-торговля-склад-зарплаты-кадры для Украины) не работает оборотно-сальдовая ведомость по счету. Точнее, не показывает дебет на начала периода и на конец. Соответственно даёт неправильный итог. Может у кого-то была подобная проблема? Я думаю, что что-то намутил с датами. Обновить никак не получалось потому что версия была доработана. Подскажите, пожалуйста, как исправить, если это возможно, разумеется. Спасибо.
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Цитата(MATEVI @ 13.03.12, 20:00)
Выполните сначала реиндексацию. Глючит только ОСВ по счету или любой бух отчет? Как и чем переносили?
Цитата(MATEVI @ 13.03.12, 20:19)
Спасибо. Переносил TransDocOLE2. Пока что увидел только глюк по 361 счету. Два столба дебета вообще пустые. А как сделать эту реиндексацию с итогами? Я плохо разбираюсь. Напишите, пожалуйста, подробнее, если не трудно. Спасибо.
Цитата(Pepe @ 13.03.12, 20:01)
Вы переносили данные или обновляли конфигурацию? На копии в конфигураторе тестирование и исправление - пересчитать итоги.
Именно переносил данные. Она не обновлялась потому что была доработана. Пришлось переносить данные. Сейчас попробую пересчитать итоги и отпишусь. Спасибо. Там выше написали, что надо сделать реиндексацию. Буду все пробовать. Спасибо.
Цитата(MATEVI @ 13.03.12, 20:19)
Упс. написал реиндексацию и забыл про итоги
А, уже нашел как делать реиндексацию. Зашел по совету Pepe в конфигуратор и увидел. Сейчас попробую все способы.
Не помогло. Там пять опций изначально были помечены галочкой: проверка физ. целостности, реиндексация, проверка лог. целостности, пересчет итогов и проверка служебных данных. Я ничего не отменял. Никакого результата. Что еще можно попробовать? Спасибо.
Вот ссылка на скриншот [ага, как же. Читаем правила!]
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Я знаю правила, просто у меня не получается вставить картинку - выдает ошибку, что неправильное расширение. Сейчас еще раз попробую.
Цитата(Домовик @ 13.03.12, 21:25)
есть еще такой "волшебный документ" торг-бух "формирование проводок по торговым документам". он у Вас введен?
А как посмотреть или введен? Я плохо разбираюсь. Сейчас попробую еще раз показать картинку, может так будет легче понять моё непрофессиональное блеяние
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Цитата(Ardi @ 13.03.12, 22:00)
Полный журнал.
О! Нашел. Спасибо. И там стоит от 13.03.12 и до 13.03.12. Т.е. действительно только сегодняшний день. Значит я ставлю от начала ведения 1С и до конца года. Правильно понял?
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Цитата(Ardi @ 13.03.12, 22:06)
посмотреть -введен ли тог-бух в каком-то периоде. Если введён - думать. Если не введён - ввести торг-бух концом года.
А как видно, что он введен? На нём птичка не стоит. Ну, вроде как на проведенной накладной - птички нет. Значит не введен, правильно? Номер есть - 0000004, информация - пустая графа, дата 31.12.11, время 12.00 и название фирмы и фамилия директора. И что дальше делать? Ardi, спасибо, что Вы со мной возитесь.
И еще вопрос, если я еще не надоел. Я зашел в этот торг-бух, хотел сформировать проводки, но он выдает - период не открыт. Где его открывать? Я даже не представлял себе, что 1С - это так сложно.
Я уже кое-что понял. Этих торг-бухов несколько. Первый датирован началом работы 1С, а последний 31.12.11
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Так, с периодом разобрался. С торг-бухом похоже тоже. Сейчас буду курочить программу.
Цитата(Ardi @ 13.03.12, 22:36)
Ещё не поздно одуматься и бросить. Ещё есть время. Пока ещё.
Да мне просто самому интересно. Конечно, если не получится, то вызову мастера в офис. Но тут уже именно нашла коса на камень :-) Нельзя быть таким заядлым, но натуру не изменишь :-) Потом отпишусь, если интересно. Мне уже просто неудобно надоедать. Спасибо за помощь.
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Цитата(Pepe @ 13.03.12, 22:46)
Вот этого действительно делать не надо - потом концы не соберете. Торг-Бух работает от предыдущего Торг_буха (или начала ведения учета) до следующего.
Да я сделал копию. Т.е. базу сохранил в другом месте. Сейчас открою период - я уже понял как. Потом, насколько я понял, надо зайти в последний торг-бух, сформировать проводки и записать. Попробую.
Только у меня этот последний торг-бух стоит под номером 004, а я поставлю 005. Ну, погуглил немного. Не думайте, что я такой умный
По-моему, ситуация прояснилась. Последний торг-бух у меня заканчивается 31.12.11. А в этом году деятельности еще не было, поэтому нет нового торг-буха. У них действительно годичный период. Значит просто моя оборотно-сальдовая ведомость по счету не цепляет последний торг-бух.
Нет, неправильно. Моя оборотно-сальдовая ведомость цепляет только этот последний торг-бух, который от 31.12.11. А поскольку в этом году деятельности не было, значит ничего и не показывается. Надо просто сделать, чтобы она цепляла старые торг-бухи. Самому стало интересно. Буду пробовать.
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Так, ну вроде я уже понял. У меня все эти торг-бухи в новой базе не проведены. Я открыл старую базу, из которой сбрасывал данные в новую, и там они все проведены. В новой базе ни один не проведен. Ни за 8 год, ни за 9, ни за 10 и ни за 11. Очевидно, что когда я сбрасывал данные, оно не провелось. Теперь я попробую каждый провести. Их всего четыре потому что эта 1С ведется с 2008 года. Т.е. насколько я понял, надо просто зайти по очереди в каждый, провести и записать.
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!