Здравствуйте! 1С 8,3 БСХ-Украина. Сразу скажу что бухгалтер из меня как из [censored], но начальство требует установки и настройки 1С для автоматизации учета и последующего массового сокращения штата бухгалтеров. Проблема такова - ввожу Начальные остатки (на 01,01,2016), ставлю параметры амортизации, они (сейчас) попадают на соответствующие 103-104-105-106 счета, например на 103 уже - 1 393 832,52грн. Закрываю июль месяц для начисления амортизации - по ДТ/КТ показывает что амортизация начислена, но по ОСВ по 103-ему счету сумма остается той же, что и до амортизации, хотя на 91-ом деньги появляются. Наши поклонники бумаги, перфокарт и калькуляторов бухгалтера в один голос твердят что сумма на 103 должна уменьшится на сумму появившуюся на 91. Уже начинаю им верить. Помогите, я что-то делаю неправильно или неправильно понимаю?
|