Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)

Хранилище

База знаний
Неназначенных незавершенных заказов: 1
Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Вход | Зарегистрироваться )



> Нашли неучтенные налоговые накладные. Как отразить в Реестре?          
Николай Азаров Подменю пользователя
сообщение 15.10.13, 2:33
Сообщение #1

Живет на форуме
***********
Группа: Пользователи
Сообщений: 5777
Спасибо сказали: 38 раз
Рейтинг: 0

Как плательщиком НДС отражаются налоговые накладные (другие расчетные документы) в строке «Из них включено в уточняющие расчеты за отчетный период» реестра выданных и полученных налоговых накладных, если они не отображались в таком реестре и не были включены в состав налоговых обязательств того отчетного периода, в котором были выписаны?

14 октября 2013 г. Специалисты Миндоходов в ЕБНЗ ответили на следующий вопрос: как плательщиком НДС отражаются налоговые накладные (другие расчетные документы) в строке «Из них включено в уточняющие расчеты за отчетный период» реестра выданных и полученных налоговых накладных, если они не отображались в таком реестре и не были включены в состав налоговых обязательств того отчетного периода, в котором были выписаны?

Налоговики сообщили, что если плательщик выявил налоговые накладные, которые ошибочно не включены в состав НДС-обязательств / налогового кредита отчетного периода, в котором они выданы/получены, то он может подать уточняющий расчет к декларации по НДС за тот отчетный период, в котором должен был включить суммы НДС по указанным налоговым накладным в налоговые обязательства / налоговый кредит (об исправлении ошибок в учете НДС читайте в газете «Налоги и бухгалтерский учет», 2013, № 81).

Также налоговики отметили, что если плательщик НДС при представлении уточняющего расчета за соответствующий период отражает в нем выданные/полученные налоговые накладные (другие расчетные документы), которые в периоде их выписки/получения не включены им в состав налоговых обязательств / налогового кредита и не отражены в реестре, то такие налоговые накладные (другие расчетные документы) отражаются в строке «Из них включено в уточняющие расчеты за отчетный период» соответствующего раздела реестра. Количество записей в данной строке будет равняться количеству налоговых накладных (других расчетных документов), которые включены в уточняющие расчеты за отчетный период.

При этом обратите внимание, что в графе «Вид документа» реестра налоговые накладные (другие расчетные документы) указываются с дополнительной буквой «У» (например, ПНПУ — налоговая накладная в бумажном виде, которая включена в уточняющий расчет), а остальные графы заполняются без каких-либо особенностей.

Подробно о нюансах заполнения реестра выданных и полученных налоговых накладных читайте в тематическом номере газеты «Налоги и бухгалтерский учет», 2013, № 47, а также в статье «Реестр налоговых накладных: 10 ответов на наболевшее» // «Налоги и бухгалтерский учет», 2013, № 80, с. 13.





Использованы материалы сайта газеты "Налоги и бухгалтерский учет"

Не нашли ответа на свой вопрос?
Зарегистрируйтесь и задайте новый вопрос.


Ответить Новая тема
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.06.25, 1:10
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!