типовая Бухгалтерия ПРОФ Есть контрагент АТБ, с которым заключен договор поставки №1. Расходные наклыдные выписываются на контрагентов АТБ 50, АТБ 60 и т.д. с указанием договора №1. Для всех контрагентов указан вид взаиморасчетов По договору в целом. Проплата заходит через банк на АТБ по договору №1. В оборотке получается, что по АТБ переплата, а по другим магазинам висит долг. Как провести взаимозачет? Если вручную, какие должны быть проводки?
|