Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)

Хранилище

База знаний
Неназначенных незавершенных заказов: 2
Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Вход | Зарегистрироваться )



> Взаиморасчеты в разрезе "Товар/Тара"          
Fisco Подменю пользователя
сообщение 07.07.11, 8:57
Сообщение #1

Молчаливый
*
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0

Есть типовая "Торговля и Склад для Украины". Стоит задача по разделению взаиморасчетов в разрезе "Товар/Тара". Отгрузка товара идет вместе с тарой в одной расходной накладной.
Требуется видеть общий дог клиента, долг по товару и долг по таре. При проведении РН проверять задолженность клиента только по товару.
Кто сталкивался с подобным, плиз, подскажите свой вариант.

Vofka Подменю пользователя
сообщение 07.07.11, 9:24
Сообщение #2

У нас здесь своя атмосфера...
***********
Группа: Основатель
Сообщений: 14050
Из: Киев
Спасибо сказали: 4612 раз
Рейтинг: 3748.8

Добавьте в номенклатуру признак ВидНоменклатуры или что-то топа этого с вариантами Товар/Тара и смотрите отчеты и производите контроли в разрезе этих признаков. Хотя, скорей всего, такое разделение уже есть, надо только правильно его использовать.

Fisco Подменю пользователя
сообщение 07.07.11, 11:18
Сообщение #3

Молчаливый
*
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0

В стандартной конфигурации понятием "тара" и не пахнет.

5_kopeek Подменю пользователя
сообщение 07.07.11, 12:31
Сообщение #4

Ветеран
*******
Женщине-одинэснику
Группа: Пользователи*
Сообщений: 940
Спасибо сказали: 285 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Fisco @ 07.07.11, 11:18) *
В стандартной конфигурации понятием "тара" и не пахнет.

Тогда добавить свой вид товара "тара".
Первое, что пришло в голову: подкорректировать регистры, добавив ресурс ДолгПоТаре (а можно еще и ДолгПоТовару, чтоб вообще не париться при выборке итогов). Добавить в накладные реквизит СуммаТары (и/или СуммаТовара) для возможности реализации упрощенной выборки данных, если понадобится. При проверке кредита оперировать СуммойТовара. Подкорректировать отчеты для возможности реализации разделения данных по видам долга. Если сумма оплаты меньше суммы накладной, либо пропорционально СуммеТовара и СуммеТары разбивать, либо закрывать в порядке приоритетов (например, сначала ДолгПоТовару, а остатком, если есть, ДолгПоТаре).
Либо делать отдельный регистр для учета взаиморасчетов по таре. Тогда легче будет интегрировать свои доработки в типовое решение, поскольку они будут более отделены от типового механизма, но придется сделать свои процедуры для работы с данными нового регистра.
Можно обойтись только корректировкой накладных. Но если не корректировать регистры, то будет больше заморочек с отчетами.
Проще пока ничего не придумалось.

Fisco Подменю пользователя
сообщение 07.07.11, 15:43
Сообщение #5

Молчаливый
*
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0

Можно изменить и существующий регистр. Имхо, обновляться будет сложнее. Наверное сделаю отдельный регистр. С отдельным регистром можно добавить отдельную процедуру формирования движений именно по этому регистру и не трогать существующую. Общую сумму относить на старый регистр, как и сейчас (т.е. движения по регистру взаиморасчетов с покупателями не меняются), а сумму только по таре выделять и относить на новый регистр.
Вот только как тогда увидеть долг ТОЛЬКО по товару?

5_kopeek Подменю пользователя
сообщение 07.07.11, 17:26
Сообщение #6

Ветеран
*******
Женщине-одинэснику
Группа: Пользователи*
Сообщений: 940
Спасибо сказали: 285 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Fisco @ 07.07.11, 15:43) *
Вот только как тогда увидеть долг ТОЛЬКО по товару?

В том-то и прикол, что надо будет не только использовать свои процедуры для формирования движений по такому регистру, но и выборку данных осуществлять своими процедурами. А дальше, смотря для чего. Можно получать данные и документ по кредиту стандартной процедурой, искать данные по этому же документу в своем регистре и рассчитывать разницу. Или получать запросом итог по стандартному регистру взаиморасчетов минус итог по регистру взаиморасчетов по таре. И не забыть о нюансах и формировании движений в своем регистре взаиморасчетов по таре при оплате и при возврате. Наверное, проще в существующий регистр добавить новые ресурсы и корректировать существующие процедуры.

Fisco Подменю пользователя
сообщение 08.07.11, 16:11
Сообщение #7

Молчаливый
*
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0

Спасибо за идеи, будем думать! smile.gif

Не нашли ответа на свой вопрос?
Зарегистрируйтесь и задайте новый вопрос.


Ответить Новая тема
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.06.25, 0:27
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!