ivden @ 03.04.20, 19:02
, Это не вы делаете не так. Это УТП такое "неровное". Не может оно учесть перемещение внутри месяца, т.к. в регистре сведений тлько один разрез аналитики "Период" и они почему то посчитали что это месяц. Поэтому там всегда первое число месяца, а не то которым сделано "Кадровое перемещение". Решили не усложнять себе жизнь (а усложнить нам). С внутренними совместителями такая же беда. Я даже в СП 1с когда-то "стучал" и описывал проблему (года 2 назад если не больше) - им похрену. Видимо они на функционал конфигураций 8.2 на обычных формах давно уже забили. По крайней мере ни каких исправлений так и не было (а я писал не только об этом). Делайте либо Кадровое 1-ым числом. Либо за этот месяц табель ручками.
Поставьте программу, которая будет делать ежедневные резервные копии (очень советую - представьте что было бы ели бы восстановить не удалось!?) Например мне понравилась (Cobian Backup), если еще и NetFramrwork стоит, то она бэкапит базы на лету через теневое копирование. Очень удобно, для баз с которыми работают круглосуточно - архивы делает утром и вечером. Есть по проще AWBackuper - не умеет бэкапить файлы если с базой работают (ставил бэкапить при запуске компа) У меня вон сегодня главбух на одном из предприятий ушатал базу так, что осталась только пустая папка. Я пришел - поднял из бэкапа вчерашнюю копию и сказал - вперед!
Без НДС не печатались т.к. Мария с завода идет по умолчанию только с одной запрограммированной ставкой налога НДС 20% Нужно запрограммировать нулевую (или любую другую нужную вам) ставку налога, тогда чек будет печататься, а то так при печати без НДС Мария ищет такую ставку и не может найти. Надпись БЕЗ НДС тоже где-то в параметрах налогов программируется (щас попробую найти)...
Цитата
ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАПРОГРАММИРОВАНА В РЕГИСТРАТОРЕ СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ !
Спокойно можно запрограммировать самому ч/з админ консоль. Там с Марией идет диск и в нем есть дока с описанием протоколов и команд - посмотрите раздел программирования налоговых ставок. Команды вводятся в консоли администратора (тоже прога на диске, но можно и самому в обработке прописать) CNAL - Запрос списка запрограммированных схем налогообложения NALG - установка схемы налогообложения NNAM - установка наименования налога
Вот как-то так. Экспериментировать советую с не фискализированным КА т.к. не пробовал программировать ставки ПОСЛЕ фискализации (уточните в налоговой, или где их там фискализируют) Сам тр...лся помню дня 2-3 пока догнал что ставка не запрограммирована. Причем сервисники фирмы продавшей КА НЕ ЗНАЮТ! этой информации
Ошибка в модуле документа Корректировка остатков необоротных активов на 01 апреля 2011г. Остатки по налоговому учету берутся на начало 1-ого квартала а должны на начало 2-ого. Исправлять так:
// =============================== Процедура ПроводкиШапка() ОстСтоимостьНУ = 0; Для НомерГруппы = 1 По 4 Цикл Ит = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги"); Ит.ИспользоватьРазделительУчета(Фирма); СчетГруппы = "ОС."+НомерГруппы; Ит.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.НалогиОтчисления); // Ит.ВыполнитьЗапрос(НачКвартала(ДатаДок),,СчетГруппы); // неправильно: НачКвартала(ДатаДок) = 01.01.2011 т.к. ДатаДок=31.03.2011 Ит.ВыполнитьЗапрос(НачКвартала(ДатаДок+1),,СчетГруппы); // правильно: по сост. на 01.04.2011 (НКУ раздел ХХ, подраздел 4, ст. 6) //Возьмем остатки в целом по группе ОстСтоимостьГруппы = Ит.СНД("С"); ОстСтоимостьНУ = ОстСтоимостьНУ + ОстСтоимостьГруппы; КонецЦикла;
// НМА Ит = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги"); Ит.ИспользоватьРазделительУчета(Фирма); Ит.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.НеоборотныеАктивы); // Ит.ВыполнитьЗапрос(НачКвартала(ДатаДок),,"НА.1,НА.2"); // неправильно: НачКвартала(ДатаДок) = 01.01.2011 т.к. ДатаДок=31.03.2011 Ит.ВыполнитьЗапрос(НачКвартала(ДатаДок+1),,"НА.1,НА.2"); // правильно: по сост. на 01.04.2011 (НКУ раздел ХХ, подраздел 4, ст. 6) Ит.ВыбратьСубконто(1); Пока Ит.ПолучитьСубконто(1) = 1 Цикл ПервСтоимость = 0; Если Ит.ПолучитьСчет(,СчетПоКоду("НА.1")) = 1 Тогда ПервСтоимость = Ит.СНД("С"); КонецЕсли; ОстСтоимость = ПервСтоимость; Если Ит.ПолучитьСчет(,СчетПоКоду("НА.2")) = 1 Тогда ОстСтоимость = ПервСтоимость - Ит.СНК("С"); КонецЕсли; ОстСтоимостьНУ = ОстСтоимостьНУ + ОстСтоимость; КонецЦикла; РазницаБУНУ = Итог("ОстаточнаяСтоимостьБУ") - ОстСтоимостьНУ; РазницаБУНУ = ?(РазницаБУНУ < 0, -РазницаБУНУ, 0); // Если остатки в бухучете больше, то ничего допроводить не надо СчетНУ = "Н" + НеобАктивРазница.Счет; глПровНУ(Контекст,СчетНУ,,,"Разница НУ корр. остат. необ. активов",, МестоХраненияРазн,НеобАктивРазница,,,,, ,,"НА",РазницаБУНУ); КонецПроцедуры
Народ так что там на счет документа Корректировка остатков ОС? А то я пришел к аналогичному выводу, что в нем ошибка. Мыслю так: Дата документа 31.03.2011 и не редактируется. При заполнении документа (модуль форму) данные по бухгалтери берутся на конец 1 квартала (Процедура Заполнить()) :
Просто у меня бухи ввели ОС в эксплуатацию 31.03.2011 и по логике док. должен был тупо скопировать бух стоимость в налоговую т.е. на новые счета Н0х, без всякой доп проводки по разнице, но в оригинальной версии релиза такого не происходит (док не видит налоговую стоимость т.к. ее нет на начало квартала). А если я вношу свои изменения НачКвартала(ДатаДок+1) то все пучком.
Отзовитесь знающие (кодекс)! Возможно я чего-то не знаю о налоговом кодексе (каюсь не читал) но логика неистовствует И потому если это все таки глюк релиза, то надо это вынести в ветку к глюкам (где про авансовый написано). В принципе добавлю сам если это действительно глюк. (Пока буду все таки пользоваться своим кодом т.к. логика ... )
Где-то видел предложение взять чистый 287 релиз удалить все счета кроме тех которые нужно добавить в вашу конфигурацию. Сохранить. А потом объединением накатить этого франкенштейна на вашу конфигурацию
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!