Переносить только корректные остатки. Бухгалтер должен был подготовиться к переносу и вычистить базу. Я, например, при переносах вообще не загружаю отрицательные суммы и количества о чем заранее честно предупреждаю. Далее уже в "ручном" режиме и по согласованию с бухгалтером. Например, если есть запасы без сумм, которые необходимо учитывать в количественном учете можно приходовать их на забаланс. Тащить кривые остатки в новую базу методически неверно.
Здравствуйте ! Ищу скан книги "1С Предприятие 8 Конфигурация "Управление производственным предприятием для Украины" Редакция 1.3 Учет и финансы. Часть 2" Предваряя вопросы: предыдущая с коробки "померла в неравном бою".
Есть "УПП: Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" часть 1 и часть 2 в архиве (+ djvu reader). https://dropmefiles.com/pmQxL
по причине того, что как она должна заполняться никто (в том числе и разработчики) не знают. декларация не опубликована, правил заполнения нет, старые схемы налогового не актуальны и потеряли смысл. реквизит "налоговая сумма" очищен во всех документах за 2015 год. Прочитайте описание к обновлению. Справка - дополнение к описанию - Вывести описание.
Приходный ордер на товары" и "Поступление товаров и услуг" какими документами оформить приход на склад?
Поступление товаров и услуг. Ордерная схема используется опционально, например, в случае поступления товаров на склад без документов или на ответственное хранение. Тогда ордер оприходует запасы на склад в количественном выражении, а введенный позже на основании ордера документ "Поступление товаров и услуг" зафиксирует стоимость. Разумеется, в бухгалтерском учете проводки сделает только ПТУ.
1. Ведение взаиморасчетов по договору а нужно по счетам2. Схема налогового учета По первому событию
1. В настройках пользователя 2. Из настроек ученой политики по налоговому учету организации, которая установлена в настройках пользователя основной. Итого: заполните настройки пользователя нормально.
Не так много компаний требующих внедрения УСО в Украине. Книжка из коробки не очень информативна, в демо - базе стандартные УПП - примеры. Курим методом тыка + консультации локализатора (СИТИС).
Цитата(Log1c @ 11.05.15, 18:14)
До этого работал с "УТП для Украины".
Ну и конфа на УПП, подразумевает знание типовых механизмов.
Без доработок сложно, скорее всего они вам понадобятся. Ну если нет производства, то еще более - менее... Аналитика "Проект" чаще всего востребована в платежных документах. Если указывать её в платежках и кассовых ордерах, то можно анализировать приход и расход денег по каждому проекту в отчете "Анализ движения денежных средств". Также можно указывать проект в документах поступления и продажи на закладке "дополнительно", тогда эта аналитика доступна в отчетах "Закупки", "Продажи", "Валовая прибыль". Другими словами аналитика "проект" всегда оборотная, то есть по ней не может быть остатков, предусмотрена только для товарно-денежных документов, для производства не предусмотрена. Если нужно вести затраты в разрезе проектов, можно использовать номенклатурные группы или внести небольшие изменения в конфигурацию.
В УТП никак. Расчет себестоимости в разрезе заказов реализован в УПП и в УНФ. В описанной вами ситуации можно пробовать без использования производства, например: ⇒ создавать серию при поступлении, ⇒ резервировать серию под заказ покупателя (по договору с обособленным учетом товаров), ⇒ поступлением доп. расходов повесить на эту серию затраты (крепление бейджика (поставщик 1), печать на пластике (поставщик 2), доставка (поставщик 3). В отчете по валовой прибыли увидите нужную информацию. По ряду причин такая схема может не подойти.
Давайте уточним: 1. это будет МБП или МНМА? 2. ОС введены в эксплуатацию и возможно частично амортизированы. Что должно составлять стоимость полученного МНМА, остаточная или первоначальная? 3. Судя по проводкам они должны остаться на складе? Или после всех операций МНМА должны быть введены в эксплуатацию? ЗЫ. В приведенном вами (бухгалтерами) примере первые две проводки являются некорректными с точки зрения бух учета. Таких корреспонденций не существует.
Потому что УПП в тонком клиенте не работает. Время от времени от релиза к релизу переписывают кусочками,но полноценно работать можно только в режиме обычного приложения.
Сейчас начинаем аналогичный проект. Одно юр лицо - в упр. учете несколько филиалов. Похоже на попытку построить упр отчетность на регламентированной. Так бывает, когда управленец бывший бух или аудитор.
Цитата(vbi @ 19.03.15, 12:10)
Если эти филиалы заводить как организации, то в оборотке можно в отбор добавить организацию и супер. Но тогда как сдавать регл. отчетность по всем организациям как бы по одной вцелом?
Обменом на идентичную конфу сливать на одну организацию.
Цитата(vbi @ 19.03.15, 12:10)
2. Есть одна организация, а филиалы - например как подразделения. Отчетность сдаем, все супер, а вот в оборотке нету разреза по подразделениям. Как правильно в таком случае вести бухгалтерию, сдавать отчетность и формировать оборотку отдельно по подразделениям?
Тут надо разобраться, прибыльность в разрезе подразделений (отчет о прибылях и убытках, отчет о финансовых результатах) можно получить в УТ 3.0, например, может где то еще. Баланс по подразделению, скорее всего не имеет смысла.
Ввод ОС двигает 18 регистров, если ОС много, то... Возьмите универсальную выгрузку-загрузку данных в xml. Можно выгрузить нужные документы с движениями и загрузить в актуальную базу.
Меняю права - на полные права всё нормально печатает чеки Ставлю "пользователь" не печатает ((( Даже если выбираю дополнительные права администрирования ((
Выкладывайте скриншот пользователя. Там где видно права и интерфейс.
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!