Решение "BAS Комплексне управління підприємством" будет интересно для пользователей, имеющих опыт работы с комплексными конфигурациями предыдущих поколений, например, "1С:Підприємство 7.7. Комплексна поставка" или "1С:Підприємство 8. Управління торговим підприємством".
Доброе утро! Включите в номенклатуре опцию - вести по характеристикам - реквизит код УКТВЭД Тогда вы будете витеть по остаткам какой товар и с каким количеством и с каким кодом на остатке
Ничего по времени ставить не надо!!! Есть разъяснение налоговой что применять курс надо который действует в 00:00 а это курс который установлен в 14,00 предудыщего дня http://minrd.gov.ua/media-tsentr/novini/142244.html
Здравствуйте! Подскажите, по какой причине могут не закрываться счета затрат по 92, 93 счетам с помощью документа "Определение фин. результатов" Большая часть затрат закрывается на 791сч., но сальдо все равно остается???
!
Правила, п.5, 13
Разобрался! Если остаются остатки по счетам затрат 92,93,94 Надо сформировать карточку счета по счету, спуститься вниз и посмотреть что бы доки были выше по времени чем финрезультат. меняем время документа, который сформировал затрату раньше чем 23.59.59
Не нужно отражать если это пересорт однородного и однотипного товара по одной и той же цене. Но если цены разные, то оприходование с доходом, а по списанию надо смотреть. Не всегда будут расходы по списанию. Списание лучше с другим основанием делать, чем основание пересорт.
Доброе утро! Незнающий бухгалтер это беда-а-а-а-а. УПП и ЗУП построен на регистрах и бух учете и это разные вещи.
Используйте документ Прием на работу в организацию, на закладке Начисления вводите оклад (как правило окладная система), а другой строкой Индексация з/п с видов "ввод при расчете". Дата приема и будет базовым месяцем для индексации, если пользуетесь вводом остатков, то есть док. который устанавливает базовый месяц (сейчас не вспомню какой, если надо посмотрю). Обязательно заполните справичник индексы инфляций, без него начисления непроизойдут.
И отправьте на базовые курсы бухгалтера, в программе можно много провести неправильно, по бух счетам возможно и правильно будет, а в регистрах чертовщина. и многие отчеты формируются не по счетам, а по регистрам.
Здравствуйте! Шины - 207 счет и висят там до официальной ликвидации, и просто так их не спишеш Аккумулятор - налоговая малоценка, вводится в эксплуатацию Дт-1121(если в уч.пол. пообъектно), 117 Кт-1531 Модернизировать машину нельзя - так как это отдельный учет этих ТМЦ Полный интерфейс - документы- спецодежда, спецоснастка, там ввод в эксплуатацию аккумулятора
Нифига не понимаю - зачем этот форум, что бы помагать или критиковать??? Зайдите в бухгалтерскую учетную политику - закладка распределение затрат - установить способы распределения затрат. Машина не понимает распределения по подразделению на котором небыло выпуска ГП, потому остальные затраты надо задавать без учета подразделений
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!