Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Спасибо сказали: 6 раз
Рейтинг: 0
1с Предприятие 8.2.13.219 Еще раз здравствуйте, у меня еще один вопрос: В чеках ККМ есть 2 вида оплаты: Наличные и безналичные. Когда я выбираю безналичный расчет и выбираю, на какой счет положить эту сумму за чек, оно ни в одном отчете не показывает мне эти деньги на этом счету. Как сделать, чтобы они были где-то видны и правильно ли я делаю?
Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Спасибо сказали: 6 раз
Рейтинг: 0
Я хочу, чтобы база автоматически плюсовала эту сумму на расчетный счет при проведении чека ККМ. Отчет о розничных продажах не катит, только что проверила.
Группа: Основатель
Сообщений: 13956
Из: Киев
Спасибо сказали: 4523 раз
Рейтинг: 3646.4
Inna-14, чек ККМ - это черновой документ, который удаляется в конце рабочего дня и вместо которого создается документ "Отчет о розничных продажах". Делается это какой-то обработкой, кажется "Закрытие кассовой смены" она зовётся или как-то так.
Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Спасибо сказали: 6 раз
Рейтинг: 0
Не получается. В отчете о розничной выручки требует эквайера (как контрагента) и после закрытия кассовый смены эти деньги видны во взаиморасчетах, но не плюсует их на счет, на который происходит оплата.
В чеках ККМ есть 2 вида оплаты: Наличные и безналичные.
Уточняющий вопрос: разве ККМ допускает безналичный вид оплаты? PS: без подвоха, просто заинтриговала постановка вопроса. Ведь на то и касса, чтобы только за наличные.
В чеках ККМ нельзя выбрать тип оплаты "Безналичная". Можно в справочник "Виды оплат чека ККМ" внести элемент с названием "Безналичная", но тип оплаты должен быть "Наличные". Иначе этот элемент не попадет в список выбора видов оплат "Чека ККМ".
Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Спасибо сказали: 6 раз
Рейтинг: 0
В чеках ККМ есть безналичный расчет. Создается контрагент "Банк-эквайер" и через него делаются все опреации. После закрытия смены надо делать платежное поручение (входящее), там есть вид операции "поступление оплаты по платежным картам" и пишешь сумму, которая в течении дня была положена на этот счет от контрагента "Банк-эквайер". Вот и все!
Inna, пожалуйста, по порядку, по пунктам все действия. А то неясно, как на "Банк-эквайер" попадает наличка с платежных карт: то-ли в ЧекеККМ, то-ли при закрытии смены? Если можно, с копиями экрана.
Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Спасибо сказали: 6 раз
Рейтинг: 0
Когда вы в чеке ККМ выбираете безналичный расчет, то база запрашивает "Договор эквайринга", "Эквайера". Вы его или выбираете, или, если у вас его нету, то создаете. Можете этого контрагента назвать как хотите, не обязательно "Банк-эквайер". Главное, чтобы вы помнили, что он - эквайер. Сейчас попробую выслать все поэтапно.
Когда вы делаете платежное поручение входящее, деньги попадают непосредственно на счет.
Группа: Местный
Сообщений: 65
Спасибо сказали: 22 раз
Рейтинг: 0
Цитата(Inna-14 @ 25.03.15, 15:55)
Не получается. В отчете о розничной выручки требует эквайера (как контрагента) и после закрытия кассовый смены эти деньги видны во взаиморасчетах, но не плюсует их на счет, на который происходит оплата.
В конфигурации под безналичной оплатой подразумевается оплата банковскими платежными картами. При такой оплате и происходит то, что Вы описываете. Деньги перечислит банк-эквайрер на счет предприятия платежным поручением, и не обычно раньше, чем на следующий день. Что Вы имеете в виду под безналичной оплатой? Как так у Вас получается, что деньги падают на банковский счет сразу? Как Вы знаете, что они туда упали?
Сейчас утром оплатил покупку по банковской карте, дома проверил счет - деньги с моего счета еще не ушли, но сумма покупки заблокирована. К вечеру снимется.
Группа: Местный
Сообщений: 65
Спасибо сказали: 22 раз
Рейтинг: 0
Цитата(dnr @ 27.03.15, 8:46)
Сейчас утром оплатил покупку по банковской карте, дома проверил счет - деньги с моего счета еще не ушли, но сумма покупки заблокирована. К вечеру снимется.
Я вообще-то спрашивала у продавца, а не у покупателя.
Группа: Местный
Сообщений: 65
Спасибо сказали: 22 раз
Рейтинг: 0
Цитата(dnr @ 27.03.15, 8:50)
Это я продавцу даю подсказку.
Если Вы даете продавцу подсказку проверять свои поступления на счет, анализируя счета покупателей - это неправильная подсказка. Моменты списания ДС со счета покупателя и их зачисления на счет продавца - это разные моменты. Если бы банк-эквайрер сумму каждого чека перечислял на счет продавца отдельно, он брал бы комиссию не меньше 50%. Перечисляется вся сумма за период. Этот период может быть и месяц, но уж не мешьше чем день.
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!