Доброго времени суток.
Про проведении документа «Закрытие месяца» ставлю галочки: «Начисление амортизации» «Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)»
После проведения у меня закрывается 91й и 23 счета. Но в силу специфики работы предприятия, необходимо, что бы 1й и 2й месяц квартала закрывался только 91й счет, а в последнем месяце квартала закрывался 91й счет за текущий месяц и 23й за все три предыдущих месяца. Подскажите как это можно реализовать и вообще возможно ли это реализовать без использования ручной операции?
--------------------------------------------------------------------- Бухгалтерия для Украины, релиз 1.2.13.4
1С 8.2 (8.2.18.61) БУХ (1.2.13.4) ЗУП (2.1.28.1)
|