RedCat77 @ 13.10.20, 14:31
, Когда ведомость проводим через кассу или банк формируются проводки, согласно указанного счета в ведомости. Дт 661 Кт 301 либо Дт 663 Кт 301.
aik2001 @ 13.05.19, 12:18
, 1. В справочнике "СпособыОтраженияЗарплатыВРеглУчете" копируем Отражение ЕСВ с ФОТ и называем его ОтражениеЕСВсФОТинвалиды. Счет кредита меняем 6511 и 6512. 2. В справочнике "План видов расчета Взносы в фонды" копируем ЕСВ ФОТ (оплата труда).Называем его ЕСВ ФОТ (оплата труда инвалидов) и внутри меняем Способ отражения в бухучете на нашу новую проводку со счетом 6512. 3. Заходим в регистр ведомостей "Список расчетов Взносы в фонды" и для строки ЕСВ ФОТ (инвалиды) указываем сделанный нами ЕСВ ФОТ (оплата труда инвалидов)
Т.к. данная конфигурация достаточно изменилась за год - тексты были взяты отсюда: https://its.1c.ua/ ==> Учет в бюджетных учреждениях ==> Методическая поддержка прикладных решений 1С:Предприятие 8 ==> Комплексный учет для бюджетных учреждений Украины ==> Редакция 2 Указываете свой E-mail и получите доступ на 7 дней - найдёте те же инструкции в обновленном варианте.
Также специально для пользователей этой конфигурации разработчиками были выложены видео записей вебинаров по учету зарплаты, запасов, основных средств, фин.учету : https://erp.ua-budget.com.ua/ ==> методичні, демонстраційні матеріали ==>Записи вебінарів і форумів
usser @ 08.12.18, 23:28
, 1С правильно робить, що утримує із ЗП відразу всі податки. 1С правильно робить, що утримує податки при виплаті коштів ФСС - Розраховує суму, яку ви повинні віддати працівнику та податки. які повинні бути оплачені з отриманих коштів від ФСС. Причина - податки за місяць повинні бути проплачені не пізніше 20 числа.
eact @ 05.12.18, 14:02
, В документе начисления ЗП эти налоги расчитаны. Оплата налогов в день выплаты зарплаты либо не позже 20 числа месяца. смотря что наступило раньше. Если начислили больничные в ноябре, а деньги от ФСС пришли 22 декабря и 22 декабря оплотите налоги нарветесь на штраф. Не позже 20 числа оплачиваете налоги с больничных ФСС со своего счета, а когда 22 декабря поступят средства от ФСС оплатите их снова с больничного счета и человеку выдать остаток. Т.е. по факту оплачиваем дважды. С декабрьской зарплаты оплату налогов уменьшим на переплоченную сумму. Тогда обойдеться без штрафов за неуплату налогов в полном объеме.
Принял сотрудника на 0,5. Но программа начисление ЕСВ 22% считает на фактически начисленную з/п, а не доначисляет до необходимого минимума.
В месяце приема на работу на 0,5 ставки начисление ЕСВ 22% считается на фактически начисленную з/п. А если и второй месяц так считает - тогда Интерфейс Расчет зарплаты перейти, Налоги-Ставки налогов и взносов-Сведения о пределах налогов, и на "ЕСВ ФОТ (работники)" от 01.01.2018 внести минимальную базу 3723.
БухИра @ Сегодня, 15:34
, 1. Проводим больничный лист 2. На основании больничного листа делаем Заявку-расчет в ФСС 3. На основании Заявки делаем Платежку. "Птичку" что оплачено не ставим и Платежку проводим. "птичку" поставим, когда реально получим больничные. Тогда расчетно-платежная ведомость будет верно показывать конечное сальдо
Получается, что из суммы к выплате вычлась полная сумма соцстраха
Таков принцип расчета.
1. Проводим больничный лист 2. Делаем Заявку-расчет в ФСС 3. На основании Заявки делаем Платежку. "Птичку" что оплачено не ставим и Платежку проводим. Тогда расчетно-платежная ведомость будет верно показывать конечное сальдо и "Зарплата к выплате" заполнится верно. Хотя на практике частенько приходиться вручную корректировать сумму к выплате у тех, у кого больничный.
выбивается какой то старый номер и всегда один и тот же
Нумерация платежек ежегодно начинается с единицы для каждого расчетного счета. В окне платежных документов выбираем период 2018 года. В окошко поиска вбиваем номер на единицу меньше "старого номера". Таким образом находим ошибочный номер и изменяем его.
vladrus @ Вчера, 14:28
, Импорт в дбф - все красиво перенеслось и в Медок и в Арт-звит. По заполнению отчета в самом 1С - не проставляет "ознаку неповного робочого часу" ; не заполняет графы 12,13,14,15 в таблице 5 для уволенных работников. Вчера вышел новый внешний отчет от 1С-ников - там это уже исправлено.
vladrus @ Сегодня, 14:28
, Выгружал с УТП. Небольшой отчет с приемом и увольнением и простыми десятью строками в табл 6. импорт в дбф загрузился корректно в Медок. В Арт-звит тоже загрузился верно с дбф. СПАСИБО
P.S. Проверю завтра на реальном большом сложном отчете в 80 строк.
Отмечены верно: 1 и 7 - как праздничные, а 8 - как выходной
Как для УТП и УПП, то 8 января отмечается как воскресенье. И светится красным цветом, как и все другие воскресенья. Тогда при расчете отпуска в январе показывает 29 дней.
Deil84 @ Сегодня, 10:50
, Даже если сейчас в "Структуре задолженности организаций" у Вас висит, к примеру, Август2016 = 50 грн, Сентябрь2016= (-50) грн., а человек уволен в феврале2018 ==> находите ведомость к выплате за сентябрь 2016, делаете непроведенной РКО или платежку, изменяете в нижней части ведомости правильно месяца, проводим ведомость и перезатягиваем ведомость в РКО или платежку. Итоговые суммы в ведомости, РКО и платежке не должны измениться. В "Структуре задолженности организаций" и в расчетно-платежной ведомости этот сотрудник исчезнет.
Цитата(Deil84 @ 17.05.18, 10:50)
какую цепочку действий потянут за собой эти исправления
Никаких - Вы лишь выравняете месяца. Такое бывает когда вручную меняют сумму в ведомости (выплачивают больничные либо отпускные наперед, либо доначисленную сумму прошлого месяца), а исправить период начисления добавленной суммы в основном забывают.
KriAn @ Сегодня, 9:07
, Если по-проще, тогда : За классное руководство = РасчетнаяБаза / 1,25 * ПроцентПостоянный / 100
Если по-сложнее: в базе сейчас не умножается оклад на количество ставок. В приеме на работу Оклад ставим 4000 грн. Количество ставок - 1,25. Находим начисление Оплата по окладу и добавляем ставку в формулу : Оклад * КоличествоСтавокПоДолжности * ВремяВДнях / НормаВремениВДнях. За классное руководство = Оклад * ПроцентПостоянный / 100. Под формулой на процентах ставим "птичку", оклад оставляем без "птички". При расчете зарплаты начисляет 5800 грн.
Deil84 @ Сегодня, 11:58
, И этот сотрудник видимо уже уволен. А в отчете "Структура задолженности организаций" он проходит двумя месяцами, например, январь2018 = 50грн, февраль2018 = (-50) грн. А в марте начислений уже нет, но сотрудник в расчетной ведомости выводится пустой строкой. Открываем "зарплата к выплате организаций" за февраль 2018, где он получил свои последние, например, 500 грн. и в нижней части меняем февраль2018=450 грн, январь2018=50грн. После этого ведомость нужно перенабрать в Расходном кассовом ордере либо в платежном поручении.
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!