Здравствуйте! Я работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.3.641), конфигурация "Бухгалтерия для Украины", редакция 1.2.
Возникла следующая проблема. Когда распечатываю налоговую накладную, то первый экземпляр разбивается на две страницы, а второй распечатывается нормально на одной странице. Решить проблему командой «Таблица – настройка печати – Убрать разрыв страницы» в режиме редактирования не удалось. В конфигураторе тоже нет возможности отрегулировать, т.к. на макете документа стоит запрет на редактирование ("Объект поставщика не редактируется"). Как в данной ситуации убрать разрыв страницы?
У меня 1С8.2 "Бухгалтерия для Украины", редакция 1.2.1.5 Предприятие - аптечная сеть. После обновления программа перестала автоматически формировать итоговые налоговые накладные по рознице. Что делать?
Это не совет, это кагбэ аксиома ... В вашем желании типовые конфигурации не помогут, так как они сделаны под законодательство и правила, пригласите специалиста ...
А разве отсутствие оптового склада является нарушением законодательства? Не думаю, что моя ситуация уникальная. Наверняка есть еще масса фирм состоящих из НТТ.
У меня 1С8.2 "Бухгалтерия для Украины", редакция 1.2.1.5 Предприятие - аптечная сеть. Все торговые точки - НТТ. Оптового склада нет. Помогите решить следующие проблемы: 1. После проведения "Закрытие месяца" программа неправильно считает реализованную торговую наценку (сверял с расчетом сделанным вручную в Excel). Получается сильно завышенная сумма. 2. Не знаю каким документом проводить реализацию по безналу. Документ "Реализация товаров и услуг" не подходит, т.к. в нем может быть указан только оптовый склад или АТТ, а у меня все точки - НТТ. Когда реализацию по безналу провожу операциями, то сумма реализации почему-то не принимает участие в расчете реализованной торговой наценки.
Если ковырять не хотите - сделайте внешний отчет который выберет проводки по 702 счету и сгруппируйте результат по складам в документах. Разумеется исключить в запросе выбор документа "Определение финансовых результатов", и не нужно никакого 3-го субконто.
Буду очень признателен, если опишите всю последовательность формирование внешнего отчета. Никогда не делал.
Что значит "отсутствует"? Пустое? Если так, то 1. надо править (дорабатывать) программу для заполнения этого субконто нужными документами; 2. править руками проводки документа, заполнять субконто.
Да, пустое поле. Править руками не хотелось бы. Как настроить автоматическое заполнение стандартными средствами?
Проблема следующая. Добавил в плане счетов третье субконто <Склад> по счету 702. При формировании ОСВ по счету 702 данное субконто почему-то не отображается. В приходном ордере (по прием выручки), когда открываю проводки (кнопка ДтКт), тоже отсутствует 3-е субконто. Как решить проблему?
Кто-нибудь уже перешел на новую конфигурацию? Интересует выполнение обработки "Корректировка остатков в связи с вступлением в силу норм НКУ" Для корректировки остатков по ОС открывается документ "Ввод остатков", датированный 31.12.2010г. Дата недоступна для редактирования и документ не проводится, поскольку в обновлении дата запрета редактирования установлена на 01.04.2011г. Но даже изменив дату документа на 01.04.2011 (с помощью Групповой обработки документов), нельзя его провести. Выдается сообщение "Для основного средства <...> уже зафиксировано состояние "Введено в эксплуатацию". Как же определить для уже введенных в экспуатацию ОС новую налоговую группу и способ начисления амортизации? Спасибо.
у меня такая же проблема!!!! Help!!!! Есть решение???
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!