Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)

Хранилище

База знаний
Неназначенных незавершенных заказов: 1, свеженьких 1
Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Войти | Зарегистрироваться )



2 страниц V   1 2 >

>  СКД и разные запросы
RinLis
Отправлено: 16.08.14, 13:19


Общительный
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 18.10.12
Пользователь №: 21395


Добрый день. Такая проблема.
Нужно сделать отчет на СКД в котором если дата указана, то выбираются используется СрезПоследних, т.е. выбираются только последние данные.
Если же дата пустая, то выводятся все данные этого регистра по всем датам, т.е. будет обычная выборка из регистра.
Вопрос. Как это можно сдеать в СКД?
Сталкиваюсь с тем, что при использовании СрезПоследних(&Дата1, ) если Дата1 не указать, то получаю ошибку, а мне нужно, чтобы если Дата1 пустая, то запрос делался к обычному регистру.
Спасибо.
  Форум: Система компоновки данных · Просмотр сообщения: #90252 · Ответов: 2 · Просмотров: 2818
 

>  [Б4/К1] Конфигурирование #1 «Швейное производство по нормативам»
RinLis
Отправлено: 07.02.14, 12:04


Общительный
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 18.10.12
Пользователь №: 21395


Цитата(AgA @ 06.02.14, 18:29) *
Бухгалтерский учет понятно, а сумма по налоговому учету по идее она тоже нужна в модуле я не увидел.
Как я до этого делал по бухгалтерским счетам тогда и сумма по налоговому учету копировалась. А в регистре нет налогового учета.

ну так сумма НУ зависит от налогового назначения. Нужно написать что-то вроде этого (взято из проводок документа Отчет производства за смену):

    Если СтруктураШапкиДокумента.ЕстьНалогНаПрибыль
       И Строка.НалоговоеНазначение <> Справочники.НалоговыеНазначенияАктивовИЗатрат.НДС_НеоблагаемаяНеХозДеятельность Тогда
        СуммаНУ = Строка.СуммаПлановая;
        НоваяПроводка.СуммаНУДт = СуммаНУ;
        НоваяПроводка.СуммаНУКт = СуммаНУ;
    КонецЕсли;

Можно еще условие на счет добавить, есть ли по нему налоговый учет.
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #81487 · Ответов: 150 · Просмотров: 51861
 

>  [Б4/К1] Конфигурирование #1 «Швейное производство по нормативам»
RinLis
Отправлено: 06.02.14, 8:32


Общительный
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 18.10.12
Пользователь №: 21395


Цитата(AgA @ 05.02.14, 23:56) *
Скажите пока у вас все не забылось и возможно черновики остались можите выложить хотябы модул проведения закрытия месяца в части ВыпускПродукцииУслугБухгалтерскийУчет


Именно того, что я делала на экзамене, у меня нет. Но я прорешивала билеты заранее, вот что у меня осталось:

Процедура РасчитатьПотребностьВМатериалах(СтруктураШапкиДокумента, Отказ)
    
    Если НЕ СтруктураШапкиДокумента.РасчетПотребностиВМатериалах Тогда
        Возврат;    
    КонецЕсли;
    
    СчетЗаб = ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("0201");
    
    Если СчетЗаб = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПустаяСсылка() Тогда
        Сообщить("Не найден счет учета материалов в производстве 0201!");
        Отказ = Истина;
        Возврат;
    КонецЕсли;

    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    Выпуск.СчетЗатрат,
        |    Выпуск.Подразделение,
        |    Выпуск.НоменклатурнаяГруппа,
        |    Выпуск.НалоговоеНазначение,
        |    ХозрасчетныйОстатки.Субконто1 КАК Номенклатура,
        |    Выпуск.КоличествоСост * (ВЫРАЗИТЬ(ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстаток / ХозрасчетныйОстатки.КоличествоОстаток КАК ЧИСЛО(15, 2))) КАК Стоимость,
        |    Выпуск.КоличествоСост КАК Количество
        |ИЗ
        |    (ВЫБРАТЬ
        |        ВыпускПродукции.Продукция КАК Продукция,
        |        ИсторияСпецификацийСрезПоследних.Спецификация КАК Спецификация,
        |        ВыпускПродукции.СчетЗатрат КАК СчетЗатрат,
        |        ВыпускПродукции.Подразделение КАК Подразделение,
        |        ВыпускПродукции.НоменклатурнаяГруппа КАК НоменклатурнаяГруппа,
        |        ВыпускПродукции.СчетСписания КАК СчетСписания,
        |        ВыпускПродукции.КоличествоОборот КАК КоличествоВыпуск,
        |        ИсходныеКомплектующие.Номенклатура КАК Номенклатура,
        |        ВыпускПродукции.КоличествоОборот / (ИсходныеКомплектующие.Ссылка.Количество * ИсходныеКомплектующие.Ссылка.Коэффициент) * (ИсходныеКомплектующие.Количество * ИсходныеКомплектующие.Коэффициент) КАК КоличествоСост,
        |        ВыпускПродукции.НалоговоеНазначениеДоходовИЗатрат КАК НалоговоеНазначение
        |    ИЗ
        |        РегистрНакопления.ВыпускПродукцииУслугБухгалтерскийУчет.Обороты(&Дата1, &Дата2, , Организация = &Организация) КАК ВыпускПродукции
        |            ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ИсторияСпецификаций.СрезПоследних(&Дата2, ) КАК ИсторияСпецификацийСрезПоследних
        |                ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.СпецификацииНоменклатуры.ИсходныеКомплектующие КАК ИсходныеКомплектующие
        |                ПО ИсторияСпецификацийСрезПоследних.Спецификация = ИсходныеКомплектующие.Ссылка
        |            ПО ВыпускПродукции.Продукция = ИсторияСпецификацийСрезПоследних.Номенклатура) КАК Выпуск
        |        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(&Дата2, Счет = &Счет0201, , Организация = &Организация) КАК ХозрасчетныйОстатки
        |        ПО Выпуск.Номенклатура = ХозрасчетныйОстатки.Субконто1";

    Запрос.УстановитьПараметр("Дата1", НачалоМесяца(Дата));
    Запрос.УстановитьПараметр("Дата2", Дата);
    Запрос.УстановитьПараметр("Организация", Организация);
    Запрос.УстановитьПараметр("Счет0201", СчетЗаб);

    Результат = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
    
    // Дт 231 быт/спец одежда - Кт 231 общая аналитика
    ПН = Результат.Скопировать();
    ПН.Свернуть("СчетЗатрат, Подразделение, НоменклатурнаяГруппа, НалоговоеНазначение","Стоимость");    
    
    Для каждого Строка Из ПН Цикл
        
        Проводка = Движения.Хозрасчетный.Добавить();     
        Проводка.Регистратор = Ссылка;
        Проводка.Период = Дата;
        Проводка.Организация = Организация;
        Проводка.Содержание = "распределение материалов";
        Проводка.СчетДт = Строка.СчетЗатрат; //231
        БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(Проводка.СчетДт, Проводка.СубконтоДт, 1, Строка.Подразделение);
        БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(Проводка.СчетДт, Проводка.СубконтоДт, 2, Строка.НоменклатурнаяГруппа);
    
        Если Проводка.СчетДт.НалоговыйУчет Тогда
            Проводка.НалоговоеНазначениеДт = Строка.НалоговоеНазначение;        
        КонецЕсли;
        
        Проводка.СчетКт = Строка.СчетЗатрат; //231
        БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(Проводка.СчетКт, Проводка.СубконтоКт, 1, Справочники.ПодразделенияОрганизаций.НайтиПоКоду("000000004"));
        БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(Проводка.СчетКт, Проводка.СубконтоКт, 2, Справочники.НоменклатурныеГруппы.Общая);
        
        Если Проводка.СчетКт.НалоговыйУчет Тогда
            Проводка.НалоговоеНазначениеКт = Строка.НалоговоеНазначение;        
        КонецЕсли;
    
        Проводка.Сумма = Строка.Стоимость;
        
    КонецЦикла;

    // Кт 0201
    Результат.Свернуть("Номенклатура","Стоимость, Количество");
    
    Для каждого Строка Из Результат Цикл
        
        Проводка = Движения.Хозрасчетный.Добавить();     
        Проводка.Регистратор = Ссылка;
        Проводка.Период = Дата;
        Проводка.Организация = Организация;
        Проводка.Содержание = "материалы выбывшие из производства";
        
        Проводка.СчетКт = СчетЗаб; //0201
        БухгалтерскийУчет.УстановитьСубконто(Проводка.СчетКт, Проводка.СубконтоКт, 1, Строка.Номенклатура);
        Проводка.КоличествоКт = Строка.Количество;
        Проводка.Сумма = Строка.Стоимость;
        
    КонецЦикла;

КонецПроцедуры
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #81413 · Ответов: 150 · Просмотров: 51861
 

>  [Б4/К1] Конфигурирование #1 «Швейное производство по нормативам»
RinLis
Отправлено: 05.02.14, 16:27


Общительный
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 18.10.12
Пользователь №: 21395


Цитата(AgA @ 03.02.14, 17:57) *
Посдравляю со сдачей.
Скажите в закрытие месяца нужно использовать регистр ВыпускПродукцииУслугБухгалтерскийУчет или можно обойтись и обычными счетами.
Скажите а какой не програмисткий билет был?

Спасибо!
Использовала регистр накопления (ВыпускПродукцииУслугБухгалтерскийУчет), когда в прошлый раз мучила счета, меня ругали)))
А доп. билетом был "Театральные костюмы (давалец)”. Он весьма корявый.
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #81376 · Ответов: 150 · Просмотров: 51861
 

>  [Б4/К1] Конфигурирование #1 «Швейное производство по нормативам»
RinLis
Отправлено: 03.02.14, 11:48


Общительный
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 18.10.12
Пользователь №: 21395


И снова мне попался на экзамене этот билет.
Делала все точно так же как описывала тут. Только вот без вот этой идеи, пункт 2. Сдала на 4. Сдавала удаленно, в письме с ответом было написано только "мелкие недочеты". Правда, мне кажется, что они касаются доп. задания по отражению документов в базе, т.к. там были некоторые не понятные моменты.
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #81192 · Ответов: 150 · Просмотров: 51861
 

>  Доступ к глобальному модулю
RinLis
Отправлено: 17.01.14, 14:46


Общительный
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 18.10.12
Пользователь №: 21395


Цитата(alex040269 @ 17.01.14, 13:31) *
Если УПП дорабатывалась, то разработчики могли скрыть исходники модулей. Выгрузка не поможет!

Мы и есть те разработчики))) Конфигурация у нас есть, данных нет.

Цитата(logist @ 17.01.14, 13:38) *
И что же вы пытаетесь найти в конфигураторе, если ваша проблема связана с данными самой базы, конфигурация лишь сообщает вам о том, что нет остатков...

Отчеты говорят, что остатки есть, по датам все правильно. Ну не такие уж мы глупые, чтобы сразу в конфигуратор лезть при таких то сообщениях. А в конфигураторе быстро можно посмотреть на каком моменте идет отказ проведения.
  Форум: Программирование обычных форм 1С 8.2 и не интер... · Просмотр сообщения: #80538 · Ответов: 11 · Просмотров: 4764
 

>  Доступ к глобальному модулю
RinLis
Отправлено: 17.01.14, 12:47


Общительный
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 18.10.12
Пользователь №: 21395


Цитата(Batchir @ 17.01.14, 9:58) *
Нужно запустить сервер 1С в режиме отладки:
http://pro1c.org.ua/?showtopic=3319

Спасибо, это помогло! 32542460.gif

Цитата(Fabri @ 17.01.14, 10:37) *
А какая ошибка выскакивает при проведении документа? И зачем сразу нужен конфигуратор раз не проводится документ? smile.gif

Выскакивает, что нет остатков по товару.
П.С. Мне быстрее посмотреть в конфигураторе, чем предугадывать, а какой реквизит/галочка/настройка пользователя может повлиять на проведение. Тем более до меня такую проверку делают консультанты.
  Форум: Программирование обычных форм 1С 8.2 и не интер... · Просмотр сообщения: #80524 · Ответов: 11 · Просмотров: 4764
 

>  Доступ к глобальному модулю
RinLis
Отправлено: 17.01.14, 10:03


Общительный
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 18.10.12
Пользователь №: 21395


Цитата(alex040269 @ 17.01.14, 9:59) *
Какая конфигурация? Может модули без поставлены исходников?

Я не поняла Вашего последнего вопроса.
Конфигурация УПП 1.3.24.5. Режим доступа серверный.
Все с конфигурацией в порядке, такое уже встречалось мне раньше на других предприятиях, но там я могла там скачать себе базу и посмотреть локально. А тут никак.
  Форум: Программирование обычных форм 1С 8.2 и не интер... · Просмотр сообщения: #80509 · Ответов: 11 · Просмотров: 4764
 

>  Доступ к глобальному модулю
RinLis
Отправлено: 17.01.14, 9:42


Общительный
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 18.10.12
Пользователь №: 21395


Ситуация такая. Не проводится один из документов. Консультант все возможное проверил, говорит, что повестись обязан и он не знает куда еще глянуть, просит посмотреть через конфигуратор. В общем, доступ у меня к базе удаленный, захожу в конфигуратор, пытаюсь что-то смотреть, а доступа к серверным процедурам нет, т.е. он в глобальные модули совсем не заходит. И что теперь делать? Нужно как-то настраивать SQL сервер, чтобы такой доступ был возможен, но как?
П.С. Я должна рассказать их программисту как это сделать, ибо он не знает ничего.
П.П.С. Скачать их базу к себе нельзя.

Спасибо.
  Форум: Программирование обычных форм 1С 8.2 и не интер... · Просмотр сообщения: #80504 · Ответов: 11 · Просмотров: 4764
 

>  [Б1/К1] Конфигурирование #1 «Предпродажная подготовка автомобилей»
RinLis
Отправлено: 14.11.13, 15:37


Общительный
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 18.10.12
Пользователь №: 21395


Советовалась сегодня с консультантом, говорит, что 287-й счет получается аналогом 23-го, т.е. отражает затраты на производство, т.е. аналитика у него должна быть = номенклатура и статьи затрат. И проводки 281-287 будут иметь аналитику: 281 ном, парт - 287 ном, ст.з., а склад значения тут не имеет, т.е. мы деньги распределяем на выпущенную продукцию, а где она хранится пофиг. Но как-то вот мне не понятно это.
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #77904 · Ответов: 38 · Просмотров: 17034
 

>  [Б1/К1] Конфигурирование #1 «Предпродажная подготовка автомобилей»
RinLis
Отправлено: 13.11.13, 16:51


Общительный
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 18.10.12
Пользователь №: 21395


Все равно я не пойму. Запрос в примере делает только проводки Дт 281- Кт 287 на сумму доп.расходов и зарплаты.
И получается, что если было выпущено 4 комплекта по 50 000 грн каждый, то закрытие месяца добавит к этой стоимости еще какую-нибудь (пусть по 3 тыс.). Получается, что теперь наши комплекты стоят 53 000 грн.

А как же быть с теми, что были проданы, списаны, перемещены?
У меня получилось, что, если стоимость реализованного/списанного/перемещенного комплекта была 50 000 грн, то после закрытия месяца (с новой галочкой) она не изменилась. А галочка "корректировка фактической стоимости номенклатуры" вообще ничего не делает (если нет доп. расхода).
Разве не должно по каждому выбывшему комплекту еще списаться по 3000 грн?
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #77828 · Ответов: 38 · Просмотров: 17034
 

>  [Б1/К1] Конфигурирование #1 «Предпродажная подготовка автомобилей»
RinLis
Отправлено: 13.11.13, 15:20


Общительный
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 18.10.12
Пользователь №: 21395


Цитата(Hokum @ 13.11.13, 16:14) *
Выше я выложил решение, где субконто только номенклатура. Так не делали?

Так вот именно, что так и делала... по 287 с/к номенклатура, а из-за учетной политики организации и параметров учета туда добавляются партия и склад, т.к. подчинен 28-му счету.
Единственное, что при занесении з/п и доп. расходов ручными операциями по 287-му счету (287-66 и 287-63) какие с/к указывать?
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #77814 · Ответов: 38 · Просмотров: 17034
 

>  [Б4/К1] Конфигурирование #1 «Швейное производство по нормативам»
RinLis
Отправлено: 13.11.13, 15:15


Общительный
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 18.10.12
Пользователь №: 21395


Исходя из аргументации экзаменатора, в течении месяца мы можем накидать на 26-й счет чего угодно другими документами и даже ручными операциями (мало ли чего и кому в голову взбредет), а именно выпущенную продукцию можно увидеть только вот в регистре накопления. Как-то так 19000000.gif
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #77812 · Ответов: 150 · Просмотров: 51861
 

>  [Б1/К1] Конфигурирование #1 «Предпродажная подготовка автомобилей»
RinLis
Отправлено: 13.11.13, 11:39


Общительный
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 18.10.12
Пользователь №: 21395


Попался этот билет на экзамене.
Нельзя делать 287й счет по с/к номенклатура, партии, склады. По каким надо меня не оповестили...
Видимо, либо по одной номенклатуре, либо по ном+склад, либо ном+партии.
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #77790 · Ответов: 38 · Просмотров: 17034
 

>  [Б4/К1] Конфигурирование #1 «Швейное производство по нормативам»
RinLis
Отправлено: 12.11.13, 12:01


Общительный
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 18.10.12
Пользователь №: 21395


Я программист и не понимаю слов "сводные обороты за месяц")))))) 44000000.gif
А вот чтобы определить продукцию, выпущенную в этом месяце, нужно обращаться к регистру накопления ВыпускПродукцииУслугБухгалтерскийУчет, уже два раза об этом писала (мне экзаменатор этот секрет поведал), а дальше да, всё, вроде, верно.
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #77694 · Ответов: 150 · Просмотров: 51861
 

>  [Б4/К1] Конфигурирование #1 «Швейное производство по нормативам»
RinLis
Отправлено: 07.11.13, 14:34


Общительный
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 18.10.12
Пользователь №: 21395


Цитата(AgA @ 05.11.13, 19:52) *
Все равно не могу понять принцип закрытия месяца.

Пример
Требование накладная
231- 201 нитки 2м, 1 грн
231- 201ткань 2м, 20 грн
Требование накладная 2
231- 201 нитки 2м, 2 грн
231- 201ткань 2м, 40 грн
Списал требование накладная в 2 раза больше материала на предопределенное субконто. Часть перенесу на следующий месяц.
Отчет производства за смену. выпускаю одну футболку с завышенной ценой (цена плановая)
26-231 на определенное субконто. на 100 гривен 1 Шт
спецификация 1 фудболка = 2 м ткани и 2 метра ниток.

Как и по какому принципу рассчитать проводки в закрытии месяца
Ведь 0231 должен быть равен 231 ?


У меня закончились аргументы))))
Я не знаю как еще более доступно написать. Не понимаю почему дались Вам те 100 грн и какое отношение они имеют к распределению материалов в конце месяца.
Пробую объяснить в последний раз.
Вот есть у нас три подразделения:
Производство(Пр) и два ему подчинённых - участок быт.одежды (У1) и участок спец. одежды (У2), у каждого своя номенклатурная группа. Но её опустим.
Вот взяли мы и любым количеством требований-накладных передали в Производство 100 м ткани, 20 м ниток, 50 пуговиц и 6 молний. Они физически лежат на Производстве и к У1 и У2 никакого отношения не имеют.
И тут мы берем и шьем одежду, например футболку по подразделению У1 иего ном.группе. Спрашивается, из чего шьем? Ведь материалов то у нас на У1 нет.
Потом берем и шьем штаны по подразделению У2. Тот же вопрос. Из чего пошили, ведь на У2 материалы переданы НЕ были!
И так вот целый месяц шьём одежду из несуществующих материалов.
Потратили при этом, например, на футболки 20м ткани и 10м ниток (это на У1), а на штаны потратили 10м ткани, 4м ниток, 5 пуговиц и 5 молний (это на У2).

В конце месяца мы понимаем, что что-то не так и делаем документ "Закрытие месяца" с новой галочкой "Распределение материалов", которая берет и переносит материалы с Производства на участки У1 и У2 в том объеме в котором мы их уже потратили, т.е. на У1 переносит сумму стоимостей 20м ткани и 10м ниток (пусть 20*3+10*0,5 = 65 грн), а на участок У2 переносит сумму стоимостей 10м ткани, 4м ниток, 5пуговиц и 5 молний (пусть 10*3 + 4*0,5 + 5*0,6 + 5*0,8 = 39 грн). Вот и получаем те самые проводки

Дт 231 У1 - Кт 231 Пр 65 грн
Дт 231 У2 - Кт 231 Пр 39 грн

И дальше, поскольку этих самых ниток, тканей и т.п. больше нет на Пр, ведь мы их израсходовали на пошив футболок и штанов, то нужно их со счета 0231 списать. Вот и получается, что списываем мы в Кт0231
20м + 10м = 30м ткани, 30*3 = 90грн
10м + 4м = 14м ниток, 14*0,5 = 7 грн
5шт пуговиц, 5*0,6 = 3 грн
5шт молний, 5*0,08 = 4 грн

И что мы получаем? 65+39 = 104 грн и 90+7+3+4 = 104грн.
Суммы одинаковы.
В этом и состоит наша задача, и меня не волнует абсолютно какую сумму поставили в плановой цене, меня это НЕ касается!!!
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #77506 · Ответов: 150 · Просмотров: 51861
 

>  [Б4/К1] Конфигурирование #1 «Швейное производство по нормативам»
RinLis
Отправлено: 05.11.13, 12:32


Общительный
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 18.10.12
Пользователь №: 21395


ну а почему 231-231 100 гривен? Ведь должно быть 21 грн!
Смысл в том, что на фиксированную аналитику (производство, общая ном.гр.) были переданы материалы, а использовали их участки быт. и спец. одежды. Так вот именно сколько они использовали, столько в конце месяца и передаем с производства на участок, т.е. 21 грн.

проводки по 0231 и 231-231 Вы прописываете сами, а 26 - 231 - типовые.
И да, стоимости материалов берёте по ФИФО или по средней, там в конце задания это указано.
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #77338 · Ответов: 150 · Просмотров: 51861
 

>  [Б4/К1] Конфигурирование #1 «Швейное производство по нормативам»
RinLis
Отправлено: 04.11.13, 16:13


Общительный
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 18.10.12
Пользователь №: 21395


Цитата(AgA @ 04.11.13, 15:26) *
Как я понимаю
231 сумма берется по обороту 26(25) -231 с фиксированными субконто
количество 0231 берется из Кор счета (26,25) к 231 - Это количество готовой продукции * на количество в спецификации с учетом коэффициентов.
Как разбить общую сумму 231 счета с учетом спецификации.

Пример
За месяц выпустили одну футболку 100 гр
она состоит 2 метра ткани и 2 метра ниток.
Дт 231 - Кт 231 = 100 гривен
Кт 0231 Нитки 2 Метра
кт 0231 Ткань 2 Метра

Как Распределить 100 гривен на нитки и ткань ведь у них может быть разная цена.
ведь сумма 231 и 0231 должны быть равны.


Сперва нужно определить сколько продукции выпустили в этом месяце (РегистрНакопления.ВыпускПродукцииУслугБухгалтерскийУчет). Затем по спецификациям определить сколько материала на них ушло. Когда посчитали сколько и чего ушло в этом месяце на пошив, то можем посчитать и суммы (мы же знаем по чем покупали нитки, ткань и т.д.). Это и будут проводки в кредит счета 0231.

Теперь мы знаем какой материал в каком кол-ве использовали и какова его себестоимость. Можем теперь сгруппировать наши суммы по подразделениям и номенклатурным группам, т.е. сделаем по ним итог - вот Вам и проводки Дт 231 - Кт 231

К Вашему примеру: за месяц выпустили одну футболку (2м ткани, 2м ниток). Нитки стоили 0,5 грн/м, а ткань 10 грн/м, получается, что себестоимость футболки = 0,5*2 + 10*2 = 21 грн

В закрытии месяца будут проводки:
Кт 0231 нитки 2м, 1 грн
Кт 0231 ткань 2м, 20 грн

Мы знаем, что футболка - это одежда бытовая (ном. группа прописана в карточке номенклатуры), значит вся сумма в 21 грн уйдет именно на участок быт. одежды и ном. гр. Одежа бытовая:
Дт 231 участок быт. одежды, ном. гр. Одежа бытовая - Кт 231 Подразделение, Общая ном.гр. 21 грн

Если бы выпустили футболку(одежда бытовая) и штаны(одежда специальная), то:
штаны = 2м джинса + 5 м ниток + 1 пугов. + 1 молния
стоимость штанов = 2м * 5 грн/м + 5м * 0,5 грн/м + 1шт * 2 грн/шт + 1шт * 4 грн/шт = 18,5 грн
получились бы проводки:
Кт 0231 нитки 7м, 3,5 грн
Кт 0231 ткань 2м, 20 грн
Кт 0231 джинса 2м, 10 грн
Кт 0231 пуговица 1 шт, 2 грн
Кт 0231 молния 1м, 4 грн

Дт 231 участок быт. одежды, ном. гр. Одежа бытовая - Кт 231 Подразделение, Общая ном.гр. 21 грн
Дт 231 участок спец. одежды, ном. гр. Одежа специальная - Кт 231 Подразделение, Общая ном.гр. 18,5 грн


А то, что Вы поставили в документе "Отчет производства за смену" 100 грн, то это Ваше решение, можно ставить любую сумму.
Затем только нужно будет сделать док-т "Закрытие месяца" с галочкой "Расчет и корректировка себестоимости продукции(услуг)" и лишние 79 грн уйдут:
Дт 26 Футболка - Кт 231 участок быт. одежды, ном. гр. Одежа бытовая -79 грн
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #77293 · Ответов: 150 · Просмотров: 51861
 

>  [Б4/К1] Конфигурирование #1 «Швейное производство по нормативам»
RinLis
Отправлено: 04.11.13, 10:31


Общительный
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 18.10.12
Пользователь №: 21395


Цитата(AgA @ 31.10.13, 8:14) *
Скажите как правильно посчитать сумму на 0231 счете.
Количество понятно, количество продукции * количество в спецификации (с учетом коэфициентов).
Допустим футболка 26-231 100 Гр 1 штука.
По спецификации футболка состоит 2 м ткани и 2 метра ниток.
По какому принципу распределить сумму?


на 0231 счет проводки пишутся документом Требование-накладная. Просто дублируются записи, которые делает этот документ.
А в документе "Отчет производства за смену" стоимость футболки ставите какую угодно.
В конце месяца потом делаете "Расчет потребности в материалах" - пункт, который нужно добавить в док-т "Закрытие месяца" и "Расчет и корректировка себестоимости продукции(услуг)" - пункт, который уже есть в док-те "Закрытие месяца".
Ну а себестоимость футболки = сумма стоимостей ниток, ткани, фурнитуры.
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #77264 · Ответов: 150 · Просмотров: 51861
 

>  [Б1/К1] Конфигурирование #1 «Предпродажная подготовка автомобилей»
RinLis
Отправлено: 23.10.13, 11:42


Общительный
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 18.10.12
Пользователь №: 21395


Я правильно понимаю какие проводки должны быть в закрытии месяца?
к = комплект, п = партия, с = склад

1) распределяем доп. расходы по комплектам
Дт 281 (к1, п1, с1) - Кт 287 (к1, п1, с1) 10 шт
Дт 281 (к2, п2, с1) - Кт 287 (к2, п2, с1) 10 шт
здесь с1 - склад, который указан в документе комплектации

2) сперва делаем проводки по перемещению, т.к. мы ж могли продать/списать комплекты уже с другого склада:
Дт 281 (к1, п1, с2) - Кт 281 (к1, п1, с1) 5 шт
Дт 281 (к2, п2, с2) - Кт 28й (к2, п2, с1) 4 шт

3) дальше реализация
Дт 902 - Кт 281 (к1, п1, с1) 2 шт //продали с первого склада
Дт 902 - Кт 281 (к1, п1, с2) 1 шт //продали со второго склада
Дт 902 - Кт 281 (к2, п2, с2) 1 шт //продали со второго склада

списание:
Дт 94, 97 - Кт 281 (к1, п1, с1) 1 шт // списали с первого склада
Дт 94, 97 - Кт 281 (к2, п2, с2) 1 шт // списали со второго склада

Итого:
к1 п1 - остаток: на с1 2 шт, на с2 4 шт
к2 п2 - остаток: на с1 6 шт, на с2 2 шт


Цитата(RinLis @ 23.10.13, 12:37) *
Дт 281 (к2, п2, с2) - Кт 28й (к2, п2, с1) 4 шт


там Кт 281
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #76725 · Ответов: 38 · Просмотров: 17034
 

>  [Б4/К1] Конфигурирование #1 «Швейное производство по нормативам»
RinLis
Отправлено: 22.10.13, 15:38


Общительный
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 18.10.12
Пользователь №: 21395


Цитата(AgA @ 22.10.13, 16:26) *
Если все таки между "Требованием накладной" и "Отчет производство за смену"* на количество в спецификации получается разница то мы перекладываем эту проблему на типовое "закрытие месяца".


может и нужно контролировать, не знаю только хватит ли на это 4х часов экзамена
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #76684 · Ответов: 150 · Просмотров: 51861
 

>  [Б4/К1] Конфигурирование #1 «Швейное производство по нормативам»
RinLis
Отправлено: 22.10.13, 12:28


Общительный
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 18.10.12
Пользователь №: 21395


Цитата(AgA @ 22.10.13, 12:23) *
Спасибо за совет.

Мне немного не понятно
1. по какому признаку распределяется подразделение что именно на это. Их должно быть как минимум 3.
2. в проводках 231 должна быть аналитика по 3 субконто (статьи затрат). Я не увидел в проводках. От кудато это должно браться. Или для всех одно и тоже?


Не очень поняла вопрос, но отвечу так:
В билете написано, что
Предприятие разделено на функциональные подразделения:
...
- Производство – выпуск продукции:
*Участок бытовой одежды – выпуск продукции по номенклатурным группам «Одежда бытовая»;
*Участок специальной одежды – выпуск продукции по номенклатурным группам «Одежда специальная».


Документом требование-накладная на 231 счет закидываем материалы, при этом указываем фиксированную аналитику (подразделение = Производство, ном. группа = Общая, наименования можете дать свои, главное, их "зафиксировать", т.е. принять, что вот именно вот на это подразделение и ном.группу мы передаем материалы).
Т.е. материалы мы затребовали, нужно шить одежду.
В документе "Отчет производства за смену" указываем уже конкретное подразделение ("Участок бытовой одежды" или "Участок специальной одежды"), указываем ЧТО пошили (в табличной части "Продукция" выбираем нужную номенклатуру) и конкретную номенклатурную группу ("Одежда бытовая" или "Одежда специальная"). Счет затрат 231.

Получается, что затребовали материалы в "Производство", а используют то их "Участок бытовой одежды" или "Участок специальной одежды", эту ситуацию как-то нужно исправить, ведь, по-сути, на "Участке" никаких материалов нет. Для этого и добавляется пункт в документ "Закрытие месяца", где материалы задним числом перебрасываются на "Участки", иначе получается, что как бы из ничего взяли и пошили одежду.
Эти действия описываются проводками
Дт 231 (Участок, одежда) - Кт 231 (Производство, Общая)

По поводу третьего субконто по 231 счету - да, это каюсь, не записывала его, хотя оно указывается в требовании-накладной. Но экзаменатор не обратил внимания.
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #76673 · Ответов: 150 · Просмотров: 51861
 

>  [Б4/К1] Конфигурирование #1 «Швейное производство по нормативам»
RinLis
Отправлено: 22.10.13, 9:26


Общительный
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 18.10.12
Пользователь №: 21395


Цитата(Hokum @ 16.10.13, 1:34) *
какие должны быть проводки в закрытии месяца?
что-то типа такого?

Что-то типа такого:


причем, 282,13+57,38 = 155 + 94,5 + 15,11 + 37,1 + 37,8
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #76662 · Ответов: 150 · Просмотров: 51861
 

>  [Б4/К1] Конфигурирование #1 «Швейное производство по нормативам»
RinLis
Отправлено: 15.10.13, 15:58


Общительный
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 18.10.12
Пользователь №: 21395


Цитата(Vofka @ 15.10.13, 13:08) *
Делать так, как считаете правильным. Если ваше решение будет работоспособно и вы сможете обосновать, почему использовали именно такой вариант, я думаю, что решение зачтут.

буду сдавать экзамен удаленно, так что даже и не знаю как обосновывать... разве что в комментариях
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #76311 · Ответов: 150 · Просмотров: 51861
 

>  [Б4/К1] Конфигурирование #1 «Швейное производство по нормативам»
RinLis
Отправлено: 15.10.13, 12:03


Общительный
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 18.10.12
Пользователь №: 21395


Цитата(TipsyKID @ 08.10.13, 11:07) *
Со слов экзаменатора : "При сдаче специалиста по Бухгалтерии, мы хотим увидеть знание механизмов именно бух.учета , плана счетов и т.д.. Как следствие надо сократить использование регистров накопления до минимума !".

Ну вот, и шо робыть? Один говорит одно, другой - другое. 05071.gif
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #76296 · Ответов: 150 · Просмотров: 51861
 

2 страниц V   1 2 >

Новые сообщения  Открытая тема (есть новые ответы)
Опрос  Опрос (есть новые голоса)
Нет новых сообщений  Открытая тема (нет новых ответов)
Нет новых голосов  Опрос (нет новых голосов)
Популярная тема  Горячая тема (есть новые ответы)
Закрыта  Закрытая тема
Нет новых  Горячая тема (нет новых ответов) Перемещена  Тема перемещена
 

RSS Текстовая версия Сейчас: 06.06.24, 23:23
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!