Добрий день! Існує така проблема: організація ввела залишки по розрахунках з постачальниками ручними операціями Дт 00 Кт 631. Налагова накладна була також виписана в тому періоді, тобто залишилось провести тільки оплату постачальнику на відповідну суму. Але чомусь, коли створюється оплата, то формуються проводки Дт631 Кт311 та виділяється ще налоговий кредит Дт6442 Кт6441 (хоча коли пробували ввести теж саме, але введеням поч.залишків по корегуваню заборгованості, тоді все добре і оплата дає тільки Дт631 Кт31). Підкажіть чи можливо якось обійти цю проблему не переносячи всі залишки з ручних операцій в корегування заборгованості, тому, що документів дуже багато.
|