Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Для соблюдения целевого использования средств ФСС газетой "Бухгалтерия" были опубликованы следующие рекомендации: 1. Ввести отдельные счета для учета больничных за счет предприятия (6631) и за счет ФСС (6632) 2. Рассчитывать НДФЛ и ЕСВ отдельно для зарплаты, больничных за счет предприятия, больничных за счет ФСС
Поскольку я бухгалтер, помогите подключить выполнение проводок в 1С 8.2 Дт 6632 Кт 651 (удержание ЕСВ) Дт 6632 Кт 6411 (удержание НДФЛ)
На закладке зарплата в выпадающем меню есть кнопка, ссылающаяся на справочник Способы отражения зарплаты в бухгалтерском учете, в нем настройте проводки какие Вам нужно.
В наше время люди всему знают цену, но понятия не имеют о подлинной ценности. Оскар Уайлд
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Цитата(World1С @ 10.03.11, 1:59)
На закладке зарплата в выпадающем меню есть кнопка, ссылающаяся на справочник Способы отражения зарплаты в бухгалтерском учете, в нем настройте проводки какие Вам нужно.
Спасибо, Проводки я сделала, только при расчете зарплаты они не активны... Как АКТИВИЗИРОВАТЬ, т. е. ПОДКЛЮЧИТЬ?
Группа: Местный
Сообщений: 9564
Из: Kharkiv, UA
Спасибо сказали: 2536 раз
Рейтинг: 0
Цитата(World1С @ 10.03.11, 8:12)
А можно подробнее, документ в котором вы хотите "подключить" проводки? И что значит подключить...?
Ситуация видимо гораздо глубже. Документ "Начисление зарплаты" (других вариантов не вижу), а под "Подключить" скорее всего подразумевается что-то типа "что бы оно само считало и раскидывало по нужным счетам".
Личные бесплатные консультации не даю, для этого есть форум!
И так все должно само работать, формируете документ "Начисление ЗП" на основании начисления делаете документ "Отражение ЗП". Ну и в документе "Отражение ЗП" смотрите проводки. Вроде все...
В наше время люди всему знают цену, но понятия не имеют о подлинной ценности. Оскар Уайлд
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Цитата(logist @ 10.03.11, 9:42)
Ситуация видимо гораздо глубже. Документ "Начисление зарплаты" (других вариантов не вижу), а под "Подключить" скорее всего подразумевается что-то типа "что бы оно само считало и раскидывало по нужным счетам".
Стандартный план счетов предусматривает сч. 663 "Прочие выплаты", на которм предполагалась учитывать больничные. Теперь ситуация поменялась и необходимо создать счета третьего порядка 6631 и 6632. Я их создала в конфигураторе с кодом, которого раньше не сществовало, соответственно БольничныеЗаСчетПредприятия и БольничныеЗаСчетФСС с родителем 66 "Расчеты по оплате труда" Теперь вызывю настройки отражения з/п из меню Зарплата и Расчеты за счет предприятия вношу корректировкой в уже имеющиеся проводки, т. е. зменяю 663 на 6631. Все работает Добавляю НОВЫЕ проводки Дт 6632 Кт 6441 Дт 6632 Кт 651 но при расчете зарплаты (начисление зарплаты) ИМЕННО ЭТИ проводки не работают. А начисление больничных за счет ФСС работает прекрасно Дт 652 Кт 663
Группа: Местный
Сообщений: 1994
Из: Киева и окрестностей
Спасибо сказали: 406 раз
Рейтинг: 0
Цитата(World1С @ 10.03.11, 14:18)
Прошу прощения может не прав но что мешает завести субконто на счете 663.
Совет ретроградов, окопавшихся в газете "Бухгалтерия")) А серьезно - вопрос к бухгалтерам: В каких регламентированных отчетах будет использоваться эта информация? Метод(субсчета или субконто) лучше выбрать с точки зрения минимизации доработок РеглОтчетов.
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Цитата(Zaval @ 10.03.11, 14:58)
Совет ретроградов, окопавшихся в газете "Бухгалтерия")) А серьезно - вопрос к бухгалтерам: В каких регламентированных отчетах будет использоваться эта информация? Метод(субсчета или субконто) лучше выбрать с точки зрения минимизации доработок РеглОтчетов.
Данные раздельно по расходам на больничные за счет предприятия и за счет ФСС отражаются в отчете по ЕСВ, но корень проблемы не в этом. ФСС должен контролировать расходование средств, которые он выдаст предприятию: на оплату больничных непосредственно работнику, на ЕСВ и на НДФЛ с ЭТИХ больничных. То есть, ранее, чем Фонд перечислит деньги, нельзя оплачивать ЕСВ и на НДФЛ с ЭТИХ больничных. Таким образом, задача сводиться к тому, чтобы расчеты с ФСС, в т. ч. погашение ЕСВ и НДФЛ были обособлены от других расчетов.
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Спасибо сказали: 2 раз
Рейтинг: 0
Цитата(olli @ 10.03.11, 19:08)
Данные раздельно по расходам на больничные за счет предприятия и за счет ФСС отражаются в отчете по ЕСВ, но корень проблемы не в этом. ФСС должен контролировать расходование средств, которые он выдаст предприятию: на оплату больничных непосредственно работнику, на ЕСВ и на НДФЛ с ЭТИХ больничных. То есть, ранее, чем Фонд перечислит деньги, нельзя оплачивать ЕСВ и на НДФЛ с ЭТИХ больничных. Таким образом, задача сводиться к тому, чтобы расчеты с ФСС, в т. ч. погашение ЕСВ и НДФЛ были обособлены от других расчетов.
Корень проблемы не в том, чтоб разделить больничные по разным субсчетам. Расскажите, где определены механизмы, по которым можно было бы рассчитать отдельно ЕСВ и НДФЛ с больничных за счет ФСС? и то и другое считается по итогам месячного дохода и не подразумевает разделения на отдельные начисления. Помните, что у НДФЛ есть социальные льготы и разные ставки в зависимости от месячного дохода, а у ЕСВ - максимальная база обложения. Т.е. посчитать ЕСВ как 2% от суммы и НДФЛ как 15% от суммы не получится.
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!