Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: [Б5/К1] Конфигурирование "Автокорректировка налогового назначения запасов"
Украинский 1С форум: всё про 1С 8.3, 1С 8.2, 1С 8.1, 1С 8.0, 1С 7.7 > Программисту > Готовимся к сдаче специалистов по платформе 8 > 1С:Специалист по Бухгалтерии 8
Страницы: 1, 2
mayalex
Цитата(Pelrin @ 24.10.12, 14:23) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Снова же пример:
Купили 10 ед. товара по облНДС.
5 продали, а 5 переместили на 205. Далее с 205 списали 3 на обл, а 2 на неОбл. Тут все ок.
Далее нам приходит растоможка на 500 грн. т.е. по 50 грн на каждую ед товара.
Соответственно себестоимость выбывшего товара должна увеличится как на 902, так и на 151. И система нам корректно доведет все перемещения до 205, а вот те 2 ед, которые выбыли по НеОбл, скорее всего зависнут со старой себестоимостью.

Где зависнет? вы в конце месяца запустите согласно рекомендациям ведения учета по методу фифо перепроведение всех документов. доп затраты упадут на нужные партии 281 счете те в свою очередь двинуться по новой себестоимости на 205 а та спишется куда надо потом вы заполните наш документ ИзмененияНалоговоНазначения и все будет хорошо smile.gif

Цитата(Pelrin @ 24.10.12, 14:23) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Если честно, то такой вариант меня бы очень даже устроил. Просто хочется сделать все наиболее правильно по условию.

а где написано противоположное?
Pelrin
Цитата(mayalex @ 24.10.12, 19:42) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Где зависнет? вы в конце месяца запустите согласно рекомендациям ведения учета по методу фифо перепроведение всех документов. доп затраты упадут на нужные партии 281 счете те в свою очередь двинуться по новой себестоимости на 205 а та спишется куда надо потом вы заполните наш документ ИзмененияНалоговоНазначения и все будет хорошо

Это если доп расход будет раньше перемещений и реализаций, а если же он будет в конце месяца, после всех операций?
Обычно переоценка перемещений и себестоимости выбытия происходит в закрытии месяца по переключателю "Корректировка фактической стоимости номенклатуры".
В Вашем случае я не могу понять как простое хронологическое перепроведение документов сможет перераспределить доп расход...
По принципу, который я наблюдал и пытался понять (хотя последнее оказалось намного сложнее чем мне бы хотелось) принцип - это цепочка последовательностей перемещений, вплоть до выбытия. А у нас происходит разрыв цепочки на этапе списания с хоз на не хоз.
Мне кажется идея будет интереснее, если сделать изменения НН запасов до разрыва цепочки, т.е. можно либо сразу перед списанием, либо можно на общую сумму корректировки сразу после поступления. Вот тогда перепроведение и закрытие месяца наверняка реализуется совершенно корректно. Но тут уже нужна обработка по созданию корректировок и по их заполнению.
Кстати, так сделал один мой коллега на экзамене, но было это несколько лет назад. Особо вдаваться в подробности он не хочет - ссылается на забывчивость, но, по его комментариям, сдал он это решение с огромным трудом.
mayalex
Цитата(Pelrin @ 24.10.12, 18:58) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Это если доп расход будет раньше перемещений и реализаций, а если же он будет в конце месяца, после всех операций?

Я так понимаю вы имеете виду ТЗР которые накапливаються ан 280 счете.
Ну да наверное там будет халепа. На войне не без убитых smile.gif. но в условии есть четкое задание:
• На конец стандартного периода (текущий месяц) регламентным механизмом необходимо обеспечить сбор всей информации о таком нецелевом фактическом использовании запасов в течении периода, и предусмотреть корректировку налогового кредита, валовых расходов и всех остальных связанных данных. При этом окончательное решение о таких корректировках должен принимать пользователь.
Поэтому нечего накапливать эти ТЗР. А распределение "именных" расходов документом Доп.Расходы отработаеться корректно.

Я думаю все таки что решение правильное. Ну если уж так хочется что можно зашариться еще в документ Закрытие месяца и попытаться там отработать ситуацию распределения этого ТЗР, я это вижу в том что где то там на каком-то этапе распределения надо убрать проверку на налоговое назначение. Но опять же на мой взгляд для решения этого задания это будет уже лишним. Так то у нас всего 4 часа не забывайте об этом.

Pelrin
Если я Вас правильно понял, то Вы делали следующую цепочку:
1. Поступление товаров с обл НДС.
2. Реализацию части товаров по обл НДС.
3. Перемещение части товаров на 205 счет по обл НДС.
4. Списание с 205 счета части товара на 151 по обл НДС, а части по не обл НДС.
5. Далее, после всех операций, поступление доп расхода (документом с таким же наименованием).
6. Далее изменение налогового назначения запасов, с обработкой заполнения ТЧ. Тоже концом месяца?
7. Регламентная процедура перепроведедния документов за месяц.
8. Закрытие месяца.

mayalex
Цитата(Pelrin @ 25.10.12, 6:19) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
6. Далее изменение налогового назначения запасов, с обработкой заполнения ТЧ. Тоже концом месяца?
7. Регламентная процедура перепроведедния документов за месяц.
8. Закрытие месяца.


Наверное все таки так:

6. Регламентная процедура перепроведедния документов за месяц.
7. Перезаполнение и проведение изменение налогового назначения запасов, с обработкой заполнения ТЧ. Тоже концом месяца.
8. Закрытие месяца. Без галочки всетаки Расчет и корректировка себестоимости продуции.



нет наверное все же вот так smile.gif
6. Регламентная процедура перепроведедния документов за месяц.
7. Перезаполнение и проведение изменение налогового назначения запасов, с обработкой заполнения ТЧ. Тоже концом месяца.
8. Регламентная процедура перепроведедния документов за месяц.
9. Закрытие месяца. Без галочки всетаки Расчет и корректировка себестоимости продуции.

да не без слабых мест.
какая задача такое и решение smile.gif
Vofka
mayalex, а как вы определяете когда в "изменении налогового назначения" нужно списывать что-то с нового регистра?

И ничего ли страшного, что обороты по 205 счету увеличиваются?
mayalex
Цитата(Vofka @ 25.10.12, 13:15) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
mayalex, а как вы определяете когда в "изменении налогового назначения" нужно списывать что-то с нового регистра?

И ничего ли страшного, что обороты по 205 счету увеличиваются?


я выловил ету ситуации при поведении документа требование накладная и записал в свой регистр и весь оборот что там был за месяц заполняю в Изменения налог назначения
Ну а что тут поделать это базавое средство 1С специально предназначено для изменения налогового назначения.
Я тут с парнем говорил сегодня он сдавал этот билет месяц назад где-то. Сказал что сделал именно так. Сдал на 5 с минусом.
Vofka
Цитата(mayalex @ 25.10.12, 16:28) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
и весь оборот что там был за месяц заполняю в Изменения налог назначения

А, вы оборотный регистр сделали...

Цитата(mayalex @ 25.10.12, 16:28) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Я тут с парнем говорил сегодня он сдавал этот билет месяц назад где-то. Сказал что сделал именно так. Сдал на 5 с минусом.

Парень тоже оборотный регистр использовал?
mayalex
Давайте уже новый решать а? я там выложил не кто не помагает

Цитата(Vofka @ 25.10.12, 13:34) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Парень тоже оборотный регистр использовал?

я оборотный что не бы чего ен праивть в изменении ну что бы не закрывать потом остаточный
не он сделал остаточный и не закрыл поэтому с минусом
Vofka
Цитата(mayalex @ 25.10.12, 16:45) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Давайте уже новый решать а? я там выложил не кто не помагает

Дайте я этот дорешаю сначала (не у всех есть время круглосуточно этим заниматься), потом подключусь к следующему smile.gif

И насчет двойного оборота по 205 счету никто ничего не скажет?

mayalex, а что вы поменяли в функции, которая получает остатки по партиям?
mayalex
Цитата(Vofka @ 25.10.12, 15:43) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
И насчет двойного оборота по 205 счету никто ничего не скажет?

Цитата(mayalex @ 25.10.12, 14:28) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Ну а что тут поделать это базавое средство 1С специально предназначено для изменения налогового назначения.



Цитата(Vofka @ 25.10.12, 15:43) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
mayalex, а что вы поменяли в функции, которая получает остатки по партиям?

Если документ не Изменение налогового назначения то убрал из запроса по НоменклПартииСкладу все что связано в налоговым назначением. ну а для документа налоговое назначение оставил а то оно сворачивается и не видит остатка
Vofka
mayalex, киньте ЦФ-ник.
mayalex
Цитата(Vofka @ 26.10.12, 7:25) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
mayalex, киньте ЦФ-ник.

ящик укр.нет дайте
Gazulo
Цитата(mayalex @ 24.10.12, 10:25) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Все. вроде работает. кому интересно пишите кину.

nazar_budivskiy@ukr.net. Киньте, пожалуйста, мне...
velpon
Возьму смелость высказать свое мнение относительно вопроса как отражать так называемое 2-ое налоговое назначение. На мой взгляд оно должно быть именно предопределенным (непустым! т.к. проверка на указание нал. назначения при оприходовании все же должна остаться).
Теперь почему предопределенным а не ОблНДС, на эту мысль навело требование задания:
"• В течении стандартного периода (текущий месяц) необходимо обеспечить возможность регистрации хозяйственных операций по оприходованию запасов с неизвестным заранее налоговым назначением (т.н. запасы «двойного назначения», которые могут быть использованы с налоговым назначением, отличным от предполагаемого при приобретении). "

Здесь нужно обратить внимание на оговорку в скобках - никто не говорит что проверка на контроль остатков при выбытии в резрезе налоговых назначений в течение периода должна быть удалена вовсе - > эту проверку надо отключить именно и только для запасов 2-го назначения.

Таково мое мнение, жду критики smile.gif

К вопросу о структуре хранения данных - думаю есть смысл обратить внимание на наличие в конфигурации такого регистра КорректировкиНалоговыхНазначенийТЗР.
velpon
Исходя из логики работы Корректировки ТЗР меняется также и последовательность ввода операций - сначала ЗакрытиеМесяца делает движения
по оборотному регистру Корректировки ТЗР, а затем уже Изменение НН собирает информацию из регистра и вводит корректировки.
ИМХО идея и подход к сохранению логической архитектуры прикладного решения будет огромным плюсом на экзамене. т.к все таки на мой
взгляд на этой аттестации будет уделяться больше внимания на знание прикладного решения чем на навыки программирования.
Pelrin
velpon
В целом я с Вами согласен.
И даже свою реализацию именно так и описывал.
Меня смущает знаете какой вопрос?
Я попробовал реализовать совершенно типовую схему:
Приобрел запас по Обл НДС, далее часть продал, а часть списал по НеОбл (соответственно перед этим изменив его налоговое назначение).
Т.е. типовее не придумаешь. Однако когда я сделал дополнительный расход на всю партию, то корректно он распределился только на товары, которые выбыли без изменения НН.
Если Вы хорошо понимаете само решение, то можете как-то прокомментировать подобное поведение?
velpon
Цитата(Pelrin @ 02.11.12, 18:14) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
velpon
В целом я с Вами согласен.
И даже свою реализацию именно так и описывал.
Меня смущает знаете какой вопрос?
Я попробовал реализовать совершенно типовую схему:
Приобрел запас по Обл НДС, далее часть продал, а часть списал по НеОбл (соответственно перед этим изменив его налоговое назначение).
Т.е. типовее не придумаешь. Однако когда я сделал дополнительный расход на всю партию, то корректно он распределился только на товары, которые выбыли без изменения НН.
Если Вы хорошо понимаете само решение, то можете как-то прокомментировать подобное поведение?


Интересно, но мне кажется что фраза "на предприятии существует явно выделенная служба, обеспечивающая капитальное строительство новых и ремонт существующих магазинов" может означать что доп. расходы являются скорее ТЗР чем настоящими доп. расходами относящимися на себестоимоть партии (док. ПоступлениеДопРасходов). Возможно имеется ввиду что такие ТЗР корректно отработает проведура РаспределениеТЗР (док. ЗакрытиеМесяца), т.е они регламентно распределяться на себестоимость (косвенно так сказать).
velpon
Еще вот мысль появилась. Как я понимаю в этом задании не требуют никакой отчетности, поэтому я задаюсь вопросом
"А зачем нам собственно нужен регистр ?". Не достаточно ли реализовать алгоритм заполнения табличной части документа
"Изменение налогового назначения запасов" ?
montesuma
Цитата(velpon @ 06.11.12, 18:23) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Еще вот мысль появилась. Как я понимаю в этом задании не требуют никакой отчетности, поэтому я задаюсь вопросом
"А зачем нам собственно нужен регистр ?". Не достаточно ли реализовать алгоритм заполнения табличной части документа
"Изменение налогового назначения запасов" ?

я тоже такого мнения
я проанализировал ситуацию с валовыми расходами - так я вообще пришел к выводу что это наверно реализовано стандартно. т.е если мы объект строительства вводим в эксплуатацию и этот объект строительста "Необл. НДС, нехоз." на него амортизация в НУ не начисляесться (соответственно нет валовых расходов)

по поводу НДС

например:
Купили кирпич ("Обл. НДС")
Изначально думали строитьт завод, ..строили строили (возможно даже пару лет), кирпич остался. Что бы не терять право на налоговый кредит - мы его включили в налоговый кредит в ранних налоговых периодах.
строили строили, построили завод и кирпич остался. Решили построить сауну (девок водить). Создали объект строительтва - "сауна" . ей ставим налоговое назначение - "Необл. НДС, нехоз."

*(Здесь можно стандартным доркументом "Изменение налогового назначения запасов", перевести кирпич из "Обл. НДС" в "Необл. НДС, нехоз.", но нам нужно автоматически)

поэтому предлагаю след. вариант:
использовать док. "Изменение налогового назначения запасов" в конце месяца

самое главное нужно взять из этого документа - это движение по проводкам и регистрам котрое отвечает за условное начисление НДС по списанным товарам на не хоз деятельность


Предлагаю по некой кнопке заполнять таблицк товары док. "Изменение налогового назначения запасов"

    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст ="ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
                  |    1 КАК Коэффициент,
                  |    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СчетКт КАК СчетУчетаБУ,
                  |    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоКт1 КАК Номенклатура,
                  |    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоКт1.ЕдиницаИзмерения КАК ЕдиницаИзмерения,
                  |    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоКт2 КАК ДокументОприходования,
                  |    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоКт3,
                  |    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Организация,
                  |    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.НалоговоеНазначениеДт КАК НалоговоеНазначениеНовое,
                  |    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.НалоговоеНазначениеКт КАК НалоговоеНазначение,
                  |    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Сумма КАК Сумма,
                  |    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Сумма * 0.2 КАК СуммаНДС,
                  |    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.КоличествоКт КАК Количество,
                  |    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СуммаНУДт КАК СуммаНУДт,
                  |    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СуммаНУКт КАК СуммаНУКт,
                  |    &МетодКорректировки КАК МетодКорректировкиНалоговогоКредита ,
                  |    ВЫБОР
                  |        КОГДА ХозрасчетныйДвиженияССубконто.КоличествоКт <> 0
                  |            ТОГДА ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Сумма / ХозрасчетныйДвиженияССубконто.КоличествоКт
                  |        ИНАЧЕ 0
                  |    КОНЕЦ КАК Цена
                  |ИЗ
                  |    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ДвиженияССубконто(
                  |            &НачПериода,
                  |            &КонПериода,
                  |            СчетДт = &СчетДт
                  |                И НалоговоеНазначениеДт = &НалоговоеНазначениеДт
                  |                И Активность = ИСТИНА
                  |                И Организация = &Организация,
                  |            ,
                  |            ) КАК ХозрасчетныйДвиженияССубконто
                  |
                  |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
                  |    Номенклатура,
                  |    СчетУчетаБУ,
                  |    ДокументОприходования";
                  
    Запрос.УстановитьПараметр("НачПериода",НачалоДня(НачалоМесяца(Дата)));                  
    Запрос.УстановитьПараметр("КонПериода",Дата);                  
    Запрос.УстановитьПараметр("СчетДт",ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("151"));                  
    Запрос.УстановитьПараметр("НалоговоеНазначениеДт",Справочники.НалоговыеНазначенияАктивовИЗатрат.НДС_НеоблагаемаяНеХозДеятель
ность);                  
    Запрос.УстановитьПараметр("Организация",Организация);                  
    Запрос.УстановитьПараметр("МетодКорректировки",Перечисления.МетодыКорректировкиНалоговогоКредита.НаНалоговыеОбязательства
);                  
    
    Резкльтат = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
    Товары.Очистить();
    Товары.Загрузить(Резкльтат);



Создать реквизит: "КорректировакаНДСПоСписаннымТоварам" - Булево

и в обработке проведения
Процедура ДвиженияПоРегистрам(РежимПроведения, СтруктураШапкиДокумента, ТаблицаПоТоварам,Отказ, Заголовок);
    
    ДвиженияПоРегиструОжидаемыйИПодтвержденныйНДСПродаж(РежимПроведения, СтруктураШапкиДокумента, ТаблицаПоТоварам, Отказ, Заголовок);
    Если НЕ КорректировакаНДСПоСписаннымТоварам Тогда
              //не делаем этих проводок в бух учете так как ТМЦ уже списаны
        ДвиженияПоПартиям(РежимПроведения, СтруктураШапкиДокумента, ТаблицаПоТоварам, Отказ, Заголовок);
    КонецЕсли;
    ПроводкиПоНДС(СтруктураШапкиДокумента, ТаблицаПоТоварам, Отказ, Заголовок);
    
КонецПроцедуры // ДвиженияПоРегистрам()



я бы его решил вот так.
mayalex
Цитата(montesuma @ 06.11.12, 22:46) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
я бы его решил вот так.


ни чего не понял. Вообще ничего.
montesuma
Цитата(mayalex @ 07.11.12, 20:45) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
ни чего не понял. Вообще ничего.

что Вам непонятно?
mayalex
Цитата(montesuma @ 07.11.12, 20:28) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
что Вам непонятно?

ход ваших мыслей
особенно про отмену "//не делаем этих проводок в бух учете так как ТМЦ уже списаны"
montesuma
Цитата(mayalex @ 08.11.12, 0:42) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
ход ваших мыслей
особенно про отмену "//не делаем этих проводок в бух учете так как ТМЦ уже списаны"

Ну Вы поняли как работает док "Изменение налогового назначения запасов"? . здес можно обойтись и без дорабатывания конфигурации, если перед списанием кирписа (обл. НДС) на сауну (Необл. НДС, нехоз.) измениить у кирпича налоговое назначение активов и затрат с "Обл. НДС" на "Необл. НДС, нехоз.".
т.е проводка у данного дока будет след:
Дт 20х счет кирпич "Необл. НДС, нехоз." - Кт 20 х кирпич "Обл.НДС"
и проводка по доначислению себе условнуй продажи на сумму НДС

но перед списанием кирпича (обл. НДС) на сауну (Необл. НДС, нехоз.) я предлагаю не делать этот документ, а сделать его один раз в конце месяца.

например на протяжении месяца
-Списываем кирпич (обл. НДС) на сауну (Необл. НДС, нехоз.)
-Списываем ТоварХ (обл. НДС) на сауну (Необл. НДС, нехоз.)
- Списываем ТоварУ (обл. НДС) на сауну (Необл. НДС, нехоз.)

в конце месяца делаем "итоговый" док "Изменение налогового назначения запасов"
в котором оставляем только стандартный механизм проводки по доначислению себе условнуй продажи на сумму НДС




mayalex
Цитата(montesuma @ 08.11.12, 0:05) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
но перед списанием кирпича (обл. НДС) на сауну (Необл. НДС, нехоз.) я предлагаю не делать этот документ, а сделать его один раз в конце месяца.

вообще то - это условие задачи такое, что только один раз и в конце месяца

Цитата(montesuma @ 08.11.12, 0:05) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
в котором оставляем только стандартный механизм проводки по доначислению себе условнуй продажи на сумму НДС


это вообще не понятно что вы имеете ввиду
velpon
На мой взгляд, не следует убирать повторный оборот по 2х счету, иначе в оборотке зависнут минуса.
Запрос представленный выше не даст возможности получить старое нал. назначение (двойное).
montesuma
Цитата(mayalex @ 08.11.12, 11:38) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
вообще то - это условие задачи такое, что только один раз и в конце месяца



это вообще не понятно что вы имеете ввиду

ну если мы рашьше включили себе в налоговый кредит сумму по приобретению кирпича(обл. НДС), то при списании кирпича на сауну (Необл. НДС, нехоз.) нам сумму НДС нужно доначислить, иначе налоговая ох как обрадываеться.

Цитата(velpon @ 08.11.12, 13:01) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
На мой взгляд, не следует убирать повторный оборот по 2х счету, иначе в оборотке зависнут минуса.
Запрос представленный выше не даст возможности получить старое нал. назначение (двойное).

Суть данного запроса - получить таблицу списанных материалов, на объекты строительства с налоговым назначением (Необл. НДС, нехоз.)
в нашем случае сколько мы списали кирпича(обл. НДС) на сауну (Необл. НДС, нехоз.)
но так как мы уже кирпич списали, нам не нужно деать повторный оборот по 2х счетах, нам надо только доначислить себе сумму налогового обязательства.
kvn_lug
Цитата(mayalex @ 24.10.12, 8:25) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Все. вроде работает. кому интересно пишите кину.

Сдавал экзамен, этот билет, не сдал. Идею реализации у экзаменатора выведать не удалось, кроме того что нужно разрешить проведение с разным НН.
Скоро еду сдавать опять, готовлюсь по всем темам. Maylex, если можете скиньте свое решение v-klenko@ukr.net
Vofka
Цитата(kvn_lug @ 22.11.12, 9:31) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Идею реализации у экзаменатора выведать не удалось

Не может такого быть. Преподаватели объясняют ошибки и говорят почему не правильно и как надо было правильно.
kvn_lug
Цитата(Vofka @ 22.11.12, 9:00) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Преподаватели объясняют ошибки и говорят почему не правильно и как надо было правильно.

Задача не была решена. Ну не удосужился он полностью объяснить как правильно.
Vofka
Цитата(kvn_lug @ 22.11.12, 10:23) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Ну не удосужился он полностью объяснить как правильно.

А что он сказал?
kvn_lug
Надо лучше готовится. Я с ним согласился. Ведь это так. Нагрузки по работе не давали подготовится вообще. Три дня перед экзаменом - это очень мало. Все темы экзаменов - нестандартные. На проработку каждой темы нужно как минимум 2-3 дня в свободно-рабочем режиме. На экзамене я шел по пути как у Мayalex, идеология всего процесса была почти такая же. Но недошел. В принципе не было указано на ошибки. Просто недошел. Застрял на налоговых назначениях в общем модуле , ну и естественно недошел до функции заполнения табличной части документа "Изменения налогового назначения запасов".
msokolan
Всем добрый день.
По этой задаче у меня несколько замечаний:
1) Очевидно, что условия задачи слегка устарело, с начала года ВР берутся не при приобретении, а при выбытии, тоесть с ними никаких проблем
2) Единственная проблема с НДС, если мы приходуем как Обл. НДС, то соответственно берем себе кредит по НДС, а вот при использовании материалов/товаров на собственное строительство у нас как раз и возникает объект строительства с налоговым назначением Необл. НДС, Любая хоз деятельность;

Ввиду выше сказанного эта задача похожа на часть типового примера из сайта 1с "Здоровье в каждый дом". Напомню: там на комплекты первой необходимости (налоговое назначение Необл. НДС, Нехоз.) может идти любой товар, а потом в конце месяца делаем общую корректировку НН, тут то же самое:
Задача сводится к двум доработкам:
1) Подшаманим процедуру СписаниеСоСклада общего модуля УправлениеЗапасамиПартионныйУчет чтобы разрешить списание в Требовании Накладной (можно в документе галочку добавить)
2) Добавить внешнюю обработку заполнения ТЧ для Изменения налогового назначения

Никаких проблем быть недолжно.

П.С.
С Доп. расходами мне кажется заморачиваться не стоит.
Справочник Налоговые назначения мне кажется трогать не стоит, он похоже сделан нерушимым как святая святых, к тому же это изменит поведение стандатрных операций, что нежелательно.
Все остальное проверю.
montesuma
Цитата(msokolan @ 11.01.13, 16:45) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
2) Единственная проблема с НДС, если мы приходуем как Обл. НДС, то соответственно берем себе кредит по НДС, а вот при использовании материалов/товаров на собственное строительство у нас как раз и возникает объект строительства с налоговым назначением Необл. НДС, Любая хоз деятельность;

тут вся задача - сплошная проблемма с НДС

и не забывайте, что при поступлении товаров с Нал Назначением НДС<> Обл НДС нет проводки по налоговому кредиту (например 10 шт 10 грн, =100 НДС=20, Всего 120, Дт 205 Кт 631 на сумму 120грн)
поэтому, когда мы списывам материалы на объекты строительства, то суммы попадают туда с НДС! (те.Дт151 Кт 205 на сумму 120)
Изменение налогового назначения запасов - начислаят НДС (это работает автоматически), (Дт 205 Кт 205 на сумму 120, и Дт64 Кт 205 на сумму 20грн)
а вот нам надо снять разницу с объекта строительства на сумму НДС (надо "вернуть" Дт151 Кт 205 на сумму минус 20 грн) тем жэ документом
потому как на 205 счете зависают остатки
bienvenu
Цитата(mayalex @ 24.10.12, 9:25) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Все. вроде работает. кому интересно пишите кину.


Здравствуйте ! А будьте добры выложить свое решение по адресу: bienvenu@bk.ru.

Заранее благодарю.
Vofka
Мне этот билет попался. Давненько (осенью прошлого года, кажется). Но лучше поздно, чем никогда. В общем сделал, как где-то раньше mayalex писал (кому интересно - ищите в этой теме): в течении периода вводится все, а в конце периода остатки корректируются. Экзаменатор сказал, что решение "экзотическое" и как оно работает, к тому же правильно, он не понял. Сказал, что 5 поставить не может, т.к. "очень экзотическое" smile.gif и вообще-то надо было делать как-то по другому (говорил как, но я уже точно не помню, так что лучше помолчу, чтобы не наговорить чего-то не того). В общем, сдал на 4.
Elstan
Какой-то подозрительно легкий билет. Сделал по методу Mayalex, и по сути получается, что в одном месте нужно заполнить регистр, а в другом просто прочитать из него данные. И то, это даже не регистр бухгалтерии, а оборотный регистр накопления - получается, мы даже нигде в этой задаче не используем проводки.
Сделал только один нестандартный момент, который здесь не обсуждался - в документ Изменение налогового назначения добавил склад в табличную часть - ведь нецелевое списание могло быть с разных складов, а заставлять пользователя клепать по несколько документов тоже как-то не очень.
Мое решение - необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.