Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обновление 1с 7.7 ПРОФ для Украины ред.2.5 7.70.287
Украинский 1С форум: всё про 1С 8.3, 1С 8.2, 1С 8.1, 1С 8.0, 1С 7.7 > Пользователю 1С 7.7 > 1С Бухгалтерия 7.7 для Украины
Odinochka
А вы мне вот еще, что скажите- после обновления, когда вы заходите в программу, вам появляется помощник и вы нажимаете кнопку далее, после кнопки ДАЛЕЕ, выскакивает следующее окно, и чуть выше справа- есть место для галочки и напротив этой галочки написано: Заполнить справочник "виды затрат" , у вас такое есть?.
Собственно если я ставлю эту галочку, то у меня все ОК, ошибок нет и я без проблем дальше работаю, а вот если я не ставлю галочку то пишет ошибку и дальше не пускает, пока я не поставлю эту галочку и не нажму кнопку ДАЛЕЕ.
Спасибо за помощь !!!
Vofka
Ну почему? ПОЧЕМУ? ПОЧЕМУ это находится в разделе необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ?
Переезжаем!
-=VJ=-
Цитата(Odinochka @ 16.06.11, 10:08) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Собственно если я ставлю эту галочку, то у меня все ОК, ошибок нет и я без проблем дальше работаю


И в чем проблема?
Odinochka
Цитата(-=VJ=- @ 16.06.11, 10:56) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
И в чем проблема?

Я разобрался, все так и должно быть, без неё ни как, так как это обновление подразумевает массовые изменение заполнение вид затрат.
Одно из основнях правил: инструкция и описание-
___
Особенности переходного периода
Инвентаризация активов на 01.04.2011
Инвентаризация осуществляется документом "Корректировка остатков необоротных активов в связи с вступлением в силу норм НКУ (01.04.2011)"
"В бухгалтерском и налоговом учете используется один и тот же срок полезного использования ОС и НМА.
Сроки полезного использования необоротных активов не должны быть меньше минимально допустимых сроков, приведенных в ст. 145 НКУ.
___
Во всех документах, введенных за период после 31.03.2011, нужно проверить правильность заполнения вида затрат.
ВАЖНО! Даже если в процессе перехода на новую редакцию было выполнено начальное заполнение видов затрат - замена статей в документах не производилась. Правильность указания статей нужно проверить во всех первичных документах за 2-й кв. Это является обязательным условием для корректного заполнения Декларации по прибыли.
"Кроме того, нужно:
- В документах покупки и продажи, которые осуществлялись по авансам, выданным и полученным до 01.04.2011 г., указать сумму уменьшения себестоимости/доходов для учета налога на прибыль для ранее начисленных ВР и ВД.
"
Все документы за период после 31.03.2011 г. нужно перепровести.
ВНИМАНИЕ! После обновления конфигурации запрещено перепроведение документов, введенных до 01.04.2011, так как правила формирования проводок изменены, по сравнению с предыдущими релизами.
Vofka
Вывод: чтение сопроводительной информации иногда оказывается полезной wink.gif
Кэт
Что делать, когда после проведения документа "Корректировка остатков НА" программа создала временную разницу, которую не должна была создавать?
У меня остаточная стоимость ОС по бух.учету больше чем в налог.учете. Убрать вручную не нужную сумму не получается, программа не пускает редактировать операции до 31.03.11.
-=VJ=-
Цитата(Кэт @ 21.06.11, 16:01) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Что делать, когда после проведения документа "Корректировка остатков НА" программа создала временную разницу, которую не должна была создавать?
У меня остаточная стоимость ОС по бух.учету больше чем в налог.учете. Убрать вручную не нужную сумму не получается, программа не пускает редактировать операции до 31.03.11.


Кто запрещает, на крайний случай, исправить на время константу даты запрета редактирования?
Ardi
Кэт
Операции\константы\Запрещено проведение документов до 01.04.2011 - Поставить НЕТ.
Отредактировать документ.
Запрещено проведение документов до 01.04.2011 - Поставить ДА.
Vofka
Вот почему люди ищут первую попавшуюся тему и постят там свои проблемы, совершенно не относящиеся к теме?
Закрыто.
Кэт-у предупреждение!
Vofka
По убеждению одного из участников форума, в связи с названием темы Обновление 1с 7.7 ПРОФ для Украины ред.2.5 7.70.287, сообщение №6 имеет место присутствовать здесь и не являться офтопом (хоть по-моему мнению и не относится к изначально поднятому вопросу). Поэтому тема снова открыта, предупреждение с пользователя Кэт снято.
Кэт
Цитата(Vofka @ 21.06.11, 18:54) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
По убеждению одного из участников форума, в связи с названием темы Обновление 1с 7.7 ПРОФ для Украины ред.2.5 7.70.287, сообщение №6 имеет место присутствовать здесь и не являться офтопом (хоть по-моему мнению и не относится к изначально поднятому вопросу). Поэтому тема снова открыта, предупреждение с пользователя Кэт снято.



Вы конечно может и админ, но я на этот сайт пришла чтобы конечно решать свои проблемы , иначе Ваш сайт мне не нужен был бы.


Цитата(Ardi @ 21.06.11, 16:24) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Кэт
Операции\константы\Запрещено проведение документов до 01.04.2011 - Поставить НЕТ.
Отредактировать документ.
Запрещено проведение документов до 01.04.2011 - Поставить ДА.



Дело в том, что в константе запрета даты редактирования в 7 версии нет слов ни "Да", ни "Нет", а только формат даты.
При установке даты запрета редактирования, например 01.01.00, все-равно программа не дает возможности редактировать что-либо до даты 31.03.2011. Может надо что-то сделать в самом конфигураторе?
Ardi
Это другая отдельная новая константа.
Кэт
Цитата(Ardi @ 21.06.11, 20:12) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Это другая отдельная новая константа.


Подскажите пожалуйста, где она находится? В общем списке констант ее не нашла.
5_kopeek
Цитата(Кэт @ 21.06.11, 18:54) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Вы конечно может и админ, но я на этот сайт пришла чтобы конечно решать свои проблемы , иначе Ваш сайт мне не нужен был бы.

Вас, конечно, может, волнуют ТОЛЬКО Ваши проблемы, но чтобы Вас хотели видеть на этом сайте и помогли решить ВАШИ проблемы, необходимо уважать Админа, слушаться Админа, быть вежливой с Админом. Как, впрочем, относиться и к другим участникам форума.
Цитата(Кэт @ 21.06.11, 21:24) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Подскажите пожалуйста, где она находится? В общем списке констант ее не нашла.

Операции => Константы => Запрещено проведение документов до 01.04.2011 --
в списке на буквочку "З" начинается.
Кэт
Цитата(5_kopeek @ 21.06.11, 22:53) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Вас, конечно, может, волнуют ТОЛЬКО Ваши проблемы, но чтобы Вас хотели видеть на этом сайте и помогли решить ВАШИ проблемы, необходимо уважать Админа, слушаться Админа, быть вежливой с Админом. Как, впрочем, относиться и к другим участникам форума.

Операции => Константы => Запрещено проведение документов до 01.04.2011 --
в списке на буквочку "З" начинается.


Спасибо, теперь увидела.
Хоть Вы и зубастые, все равно спрошу еще. (Вы наверное еще не понимаете, что такое бухгалтер в отчаянии).
Теперь износ по налоговому учету почему-то считает не верно. Не учитывает программа сроков эксплуатации основных средств, которые были выставлены в документе корректировки. Например, я поставила остаточный срок эксплуатации 13 месяцев для ОС 4 группы, а в расчете налог. износа программа за 2 месяца все съела. Откуда программа взяла другой срок эксплуатации?
Kutuzov
Цитата(Кэт @ 21.06.11, 16:01) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Что делать, когда после проведения документа "Корректировка остатков НА" программа создала временную разницу, которую не должна была создавать?
У меня остаточная стоимость ОС по бух.учету больше чем в налог.учете. Убрать вручную не нужную сумму не получается, программа не пускает редактировать операции до 31.03.11.


До установки обновлений необходимо выравнять все что было сделано до 31.03 и корректно закрыть период и после того уже делать обновления

Цитата(Кэт @ 21.06.11, 22:24) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Подскажите пожалуйста, где она находится? В общем списке констант ее не нашла.


Она скорее всего в самом низу так как при обновлении новые константы добавляются именно туда

Цитата(Кэт @ 21.06.11, 23:38) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Спасибо, теперь увидела.
Хоть Вы и зубастые, все равно спрошу еще. (Вы наверное еще не понимаете, что такое бухгалтер в отчаянии).
Теперь износ по налоговому учету почему-то считает не верно. Не учитывает программа сроков эксплуатации основных средств, которые были выставлены в документе корректировки. Например, я поставила остаточный срок эксплуатации 13 месяцев для ОС 4 группы, а в расчете налог. износа программа за 2 месяца все съела. Откуда программа взяла другой срок эксплуатации?


Ждите новых обновлений они наверняка скоро будут
mari573
Цитата(Кэт @ 21.06.11, 16:01) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Что делать, когда после проведения документа "Корректировка остатков НА" программа создала временную разницу, которую не должна была создавать?
У меня остаточная стоимость ОС по бух.учету больше чем в налог.учете. Убрать вручную не нужную сумму не получается, программа не пускает редактировать операции до 31.03.11.


Я цю проблему вирішила , помилка в програмі документа "Корректировка остатков НА" . в модулі документа в процедурі

Проводкишапка() в рядку

 Ит.ВыполнитьЗапрос(НачКвартала(ДатаДок), ,СчетГруппы);


має бути

Ит.ВыполнитьЗапрос(КонКвартала(ДатаДок), ,СчетГруппы);
ursus
А что, разве авансовые отчеты с 20% НДС не должны формировать проводки 6415-3721, или у меня не фирменный 287 релиз? Существуют ли у кого-нибудь аналогичная проблема? Заранее спасибо за информацию.
Valkirija
Цитата(mari573 @ 22.06.11, 19:22) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Я цю проблему вирішила , помилка в програмі документа "Корректировка остатков НА" . в модулі документа в процедурі

Проводкишапка() в рядку

Ит.ВыполнитьЗапрос(НачКвартала(ДатаДок), ,СчетГруппы);

має бути

Ит.ВыполнитьЗапрос(КонКвартала(ДатаДок), ,СчетГруппы);


Просмотрела алгоритм создания проводок этим документом, есть ошибки, документ не заносит на забалансовые счета Н10 ... остаточную стоимость, нужно принудительно исправлять в функции ПроводкиСтрокаНУ() БалСтоимость на ОстаточнаяСтоимостьНУ и думаю это только цветочки ....
Valkirija
Цитата(Valkirija @ 24.06.11, 11:49) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Просмотрела алгоритм создания проводок этим документом, есть ошибки, документ не заносит на забалансовые счета Н10 ... остаточную стоимость, нужно принудительно исправлять в функции ПроводкиСтрокаНУ() БалСтоимость на ОстаточнаяСтоимостьНУ и думаю это только цветочки ....

Беру свои слова обратно, сегодня с утра еще раз все разобрала - таки там все правильно!
ivisor
Народ так что там на счет документа Корректировка остатков ОС?
А то я пришел к аналогичному выводу, что в нем ошибка. Мыслю так:
Дата документа 31.03.2011 и не редактируется.
При заполнении документа (модуль форму) данные по бухгалтери берутся на конец 1 квартала (Процедура Заполнить()) :
ИтОстаток.ВыполнитьЗапрос(ДатаДок,ДатаДок,"10,11,12,16",,,,,"СК");

Но при проведении (модуль документа) остатки по счетам ОС и НМА выбираются на начало 1 квартала! (Процедура ПроводкиШапка())

Ит.ВыполнитьЗапрос(НачКвартала(ДатаДок),,СчетГруппы);
...
Ит.ВыполнитьЗапрос(НачКвартала(ДатаДок),,"НА.1,НА.2");

Сильно сомневаюсь что это правильно и потому предлагаю так (чтоб минимально менять код):
Ит.ВыполнитьЗапрос(НачКвартала(ДатаДок+1),,СчетГруппы);
...
Ит.ВыполнитьЗапрос(НачКвартала(ДатаДок+1),,"НА.1,НА.2");

Просто у меня бухи ввели ОС в эксплуатацию 31.03.2011 и по логике док. должен был тупо скопировать бух стоимость в налоговую т.е. на новые счета Н0х, без всякой доп проводки по разнице, но в оригинальной версии релиза такого не происходит (док не видит налоговую стоимость т.к. ее нет на начало квартала). А если я вношу свои изменения НачКвартала(ДатаДок+1) то все пучком.

Отзовитесь знающие (кодекс)!
Возможно я чего-то не знаю о налоговом кодексе (каюсь не читал) но логика неистовствует smile.gif
И потому если это все таки глюк релиза, то надо это вынести в ветку к глюкам (где про авансовый написано).
В принципе добавлю сам если это действительно глюк. (Пока буду все таки пользоваться своим кодом т.к. логика ... smile.gif )
Pepe
Там действительно ошибка и существенная. Вот переделанная процедура
// =============================== 
Процедура ПроводкиШапка()        

    ОстСтоимостьНУ = 0;
    //************************************
    Дат1 = ДатаДок + 1;      //01.04.2011 г.
    //************************************
    Для НомерГруппы = 1 По 4 Цикл
        Ит = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
        Ит.ИспользоватьРазделительУчета(Фирма);
        СчетГруппы = "ОС."+НомерГруппы;
        Ит.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.НалогиОтчисления);
        //***********************************
        //Ит.ВыполнитьЗапрос(НачКвартала(ДатаДок),,СчетГруппы);
        //
        //запрос нужно сделать по сост. на 01.04.2011 (НКУ раздел ХХ, подраздел 4, ст. 6)
        //
        Ит.ВыполнитьЗапрос(Дат1,,СчетГруппы);        
        //***********************************
        //Возьмем остатки в целом по группе
        ОстСтоимостьГруппы = Ит.СНД("С");
        ОстСтоимостьНУ = ОстСтоимостьНУ + ОстСтоимостьГруппы;
    КонецЦикла;
    
    // НМА
    Ит = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
    Ит.ИспользоватьРазделительУчета(Фирма);
    Ит.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.НеоборотныеАктивы);
    //************************************
    //Ит.ВыполнитьЗапрос(НачКвартала(ДатаДок),,"НА.1,НА.2");                              
    //
    //запрос нужно сделать по состоянию на 01.04.2011 (НКУ раздел ХХ, подраздел 4, ст. 6)
    //
    Ит.ВыполнитьЗапрос(Дат1,,"НА.1,НА.2");
    //************************************
    Ит.ВыбратьСубконто(1);
    Пока Ит.ПолучитьСубконто(1) = 1 Цикл
        //***********************************
        //ПервСтоимость = 0;                    
        ОстСтоимость = 0;                    
        //***********************************
        Если Ит.ПолучитьСчет(,СчетПоКоду("НА.1")) = 1 Тогда
            //**********************************
            //ПервСтоимость = Ит.СНД("С");        
            ОстСтоимость = ОстСтоимость + Ит.СНД("С");
            //**********************************
        КонецЕсли;
        //***********************************
        //ОстСтоимость = ПервСтоимость;        
        //***********************************
        Если Ит.ПолучитьСчет(,СчетПоКоду("НА.2")) = 1 Тогда
            //**********************************
            //ОстСтоимость = ПервСтоимость - Ит.СНК("С");  
            ОстСтоимость = ОстСтоимость - Ит.СНК("С");
            //**********************************
        КонецЕсли;
        ОстСтоимостьНУ = ОстСтоимостьНУ + ОстСтоимость;
                
    КонецЦикла;  
    //************************************
    //РазницаБУНУ = Итог("ОстаточнаяСтоимостьБУ") -  ОстСтоимостьНУ;
    //
    // разницу нужно искать между новой налоговой стоимостью (т.е. тем, что будет проводится на счета Н10Х, Н11Х, Н12Х)  
    // и старой налоговой стоимостью (=ОС1+ОС2+ОС3+ОС4+НА1-НА2)
    //
    РазницаБУНУ = Итог("ОстаточнаяСтоимостьНУ")- ОстСтоимостьНУ;
    //
    // дополнительная проводка на счет Н109 делается только на положительную разницу между "старым" и "новым" налоговым учетом.
    // Если остатки в бухучете больше, то ничего допроводить не надо
    //
    РазницаБУНУ = ?(РазницаБУНУ < 0, -РазницаБУНУ, 0);
    //************************************
    
    СчетНУ = "Н" + НеобАктивРазница.Счет;
    глПровНУ(Контекст,СчетНУ,,,"Разница НУ корр. остат. необ. активов",, МестоХраненияРазн,НеобАктивРазница,,
    ,,, ,,"НА",РазницаБУНУ);
    
КонецПроцедуры
5_kopeek
Цитата(Pepe @ 03.07.11, 11:52) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Там действительно ошибка и существенная. Вот переделанная процедура
// =============================== 
Процедура ПроводкиШапка()        
...
    // разницу нужно искать между новой налоговой стоимостью (т.е. тем, что будет проводится на счета Н10Х, Н11Х, Н12Х)  
    // и старой налоговой стоимостью (=ОС1+ОС2+ОС3+ОС4+НА1-НА2)
...
КонецПроцедуры

Это точно? Мне бухгалтера говорили, что разницу необходимо считать между стоимостью в бухгалтерском и налоговом учете. Или я чего-то не поняла?
Shahta27
Цитата(5_kopeek @ 03.07.11, 16:26) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Это точно? Мне бухгалтера говорили, что разницу необходимо считать между стоимостью в бухгалтерском и налоговом учете. Или я чего-то не поняла?

Правильно поняли. Согласно "ЛИСТ ДПАУ N 14218/7/15-0317"
... Відповідно до абзацу 5 пункту 6 підрозділу 4 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України,
якщо загальна вартість усіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку менша, ніж загальна вартість усіх груп основних фондів за даними податкового обліку станом на 01.04.2011,
то тимчасова податкова різниця, яка виникає в результаті такого порівняння, амортизується як окремий об’єкт із застосуванням прямолінійного методу протягом трьох років та відображається в графах 3 та 4 рядку Т1 Таблиці 1 “Інформація щодо нарахованої амортизації” додатка АМ до податкової декларації з податку на прибуток підприємства за формою, затвердженою наказом ДПА України від 28.02.2011 N 114, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 березня 2011 р. за N 397/19135.
При цьому, якщо загальна вартість усіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку більша, то різниця, яка виникає, амортизується на загальних підставах у складі вартості груп основних фондів.
Полный текст Письма ГНАУ здесь:
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
kalyamov
Цитата(Shahta27 @ 03.07.11, 18:39) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Правильно поняли. Согласно "ЛИСТ ДПАУ N 14218/7/15-0317"
... Відповідно до абзацу 5 пункту 6 підрозділу 4 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України,
якщо загальна вартість усіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку менша, ніж загальна вартість усіх груп основних фондів за даними податкового обліку станом на 01.04.2011,
то тимчасова податкова різниця, яка виникає в результаті такого порівняння, амортизується як окремий об’єкт із застосуванням прямолінійного методу протягом трьох років та відображається в графах 3 та 4 рядку Т1 Таблиці 1 “Інформація щодо нарахованої амортизації” додатка АМ до податкової декларації з податку на прибуток підприємства за формою, затвердженою наказом ДПА України від 28.02.2011 N 114, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 березня 2011 р. за N 397/19135.
При цьому, якщо загальна вартість усіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку більша, то різниця, яка виникає, амортизується на загальних підставах у складі вартості груп основних фондів.
Полный текст Письма ГНАУ здесь:
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки


А Вы обновляли на 287 релиз не читая изменений связанных с ОС ? Какой смысл тогда вообще обновлять ? Получается Вы и не поняли, что Вам предложили в этом релизе.
kuzovova
Цитата(Pepe @ 03.07.11, 12:52) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Там действительно ошибка и существенная. Вот переделанная процедура


Так все же чьи обновления правельные - изменить на КонКвартала, ДатаДок+1 или предложение pepe?
briz
pepe +1
Andrij-ko
а як у 288 релізі, виправили цю помилку, чи залишилась?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.