Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Общепроизводственные расходы
Украинский 1С форум: всё про 1С 8.3, 1С 8.2, 1С 8.1, 1С 8.0, 1С 7.7 > Пользователю 1С 8.3, 8.2, 8.1, 8.0 > 1С Бухгалтерия 8 для Украины > Бухгалтерия 8, редакция 1 для Украины
vokinsel
Здравствуйте.
Не получается распределить 91 счет на 903... При закрытии месяца формируются проводки либо через 23, либо 91 закрывается на 901, в зависимости от базы распределения.

Вопрос заключается в том, можно ли при закрытии месяца сделать проводки дт 903 кт 91, неделая ручных корректировок?

Заранее спасибо за ответ
logist
Цитата(vokinsel @ 22.01.13, 11:42) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Вопрос заключается в том, можно ли при закрытии месяца сделать проводки дт 903 кт 91, неделая ручных корректировок?

Нельзя. И не вижу смысла делать какие-то корректировки. Чем не утраивает стандартный механизм.
vokinsel
Цитата(logist @ 22.01.13, 13:08) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Нельзя. И не вижу смысла делать какие-то корректировки. Чем не утраивает стандартный механизм.


Спасибо большое. Разобрался. Действительно стандартного механизма вполне достаточно
sllena19
При закрытии месяца счет 91 не списывается на 903. Если я выбираю базу распределения "Не распределять", т.е. у меня все ОПР нераспределяемые постоянные
sllena19

 ! 

Правила, п.13
 

Выдает такие ошибки при проведении дока "Закрытие мес"
1. Общепроизводственные затраты, учитываемые следующим образом:
Счет учета: 91.
Подразделение: Головное подразделение (Донецк).
База распределения: плановая себестоимость продукции или выручка
Не могут быть распределены - отсутствует выпуск продукции по подразделению или прямые затраты по подразделению или выручка по услугам по подразделению
ОПЗ будут полностью списаны на себестоимость реализованной продукции (901 счет)
2. Не указан способ распределения общепроизводственных расходов для:
Подразделение: Головное подразделение (Донецк)
Статья затрат: Интернет
logist
Цитата(sllena19 @ 08.02.13, 13:30) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
отсутствует выпуск продукции по подразделению или прямые затраты по подразделению или выручка по услугам по подразделению

Цитата(sllena19 @ 08.02.13, 13:30) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Не указан способ распределения общепроизводственных расходов для:
Подразделение: Головное подразделение (Донецк)

Что тут непонятного?
Vofka
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
logist,
sllena19
Цитата(logist @ 08.02.13, 13:34) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Что тут непонятного?

читать я умею. Как правильно все сделать, какие документы оформить
В учетной политике выбирала "Не распределять ОПР"
Vofka
Сделать "Отчет производства за смену" либо "Акт об оказании производственных услуг".
sllena19
Цитата(Vofka @ 08.02.13, 14:13) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Сделать "Отчет производства за смену" либо "Акт об оказании производственных услуг".

пробовала делать акт в проводках по 903 и 703 идут одинаковые суммы (плановую ставила = фактич - т.к. как таковую плановую не формируем)

в результате получаю проводки
Дт - 903 Кт - 91
Дт - 362 Кт - 703
на равные суммы

у меня должны быть такие проводки:
05.01 - 371 - 311 - 1000
31.01 - 91 - 631 - 1000
631 - 371 - 1000
31.01 - 903 - 91 - 1000
01.02 - 362 - 703 - 15000
lena77
Насколько я поняла 23 сч не задействуете. Зачем Вам 91? Закрывайте приход на 903 сразу Дт 903 Кт 631. Зачем заморачиваться? Тем более реализация у Вас в феврале, а себестоимоть собираете в январе, незавершенка как бы.
sllena19
Цитата(lena77 @ 09.02.13, 17:57) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Насколько я поняла 23 сч не задействуете. Зачем Вам 91? Закрывайте приход на 903 сразу Дт 903 Кт 631. Зачем заморачиваться? Тем более реализация у Вас в феврале, а себестоимоть собираете в январе, незавершенка как бы.

у нас нет прямых затрат, поэтому решили относить все на постоянные нераспределяемые и соответственно счет 91 списать весь на 903. А не будет ли это нарушением в ведении БУ сразу 903-631?

В меню учетная политика во вкладке Методы распред косвенных расходов я выбрала "не распределять" - это, я правильно поняла, сразу будет списывать на 903?
lena77
Ничего не нарушите - см. Инструкцию 291
lena77
Проблема только в дате признания расходов - доходы в феврале, расходы - в январе. Правда налоговый период один
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.