ДОбрый день. Подскажите, такая ситуация: Был главный бух., была расчитана аморт. по старым правила за апрель, май. Главный сменился, и поставили 36 релиз, как теперь выйти. Я не очень ориентируюсь в б\у, потому тяжело воспринимается рекомендации фирмы 1с при обновлении конфы. Новый глбух в 1с не работал... 01.04 было проведено изменение параметров необор.активов. Проставлено новый срок эксплуатац., метод амортизации стал прямолинейным. Как быть что делать не знаю. Просто хочу закричать
Если старый глбух начислил амортизацию за апрель и май в старой конфигурации, то это совсем правильно. Если теперь вы обновили конфигурацию, внесите исправления в документ Корростатковнеобактивов и рассчитайте аммортизацию по-новому. Если она устроит нового глбуха - вы спасены, если нет - придется копать начисление аммортизации под него.
Если старый глбух начислил амортизацию за апрель и май в старой конфигурации, то это совсем правильно. Если теперь вы обновили конфигурацию, внесите исправления в документ Корростатковнеобактивов и рассчитайте аммортизацию по-новому. Если она устроит нового глбуха - вы спасены, если нет - придется копать начисление аммортизации под него.
Как внести изменения в корростатковнеоборактивов, если такого дока нет. А если набрать, то дату проставляет 31.03 и вопрос:будет ли правильно то что 01.04 проведены Изм. парам-ров необор. активов, а корростнеоборот активов будет 31,03?
Проблема состоит в том есть документ изменения параметров необоротных активов 01.04.11, документа корр.остатков необор.активов НЕТ.Есть вообще процедура перехода со старой насчитанной амортизации на новую. Спасибо за ответ...
Обновите конфигурацию до версии 7.70.036, та есть документ "Корр. остатков необ. акт. на 01.04.11"
Я имею в виду, что сам документ кактоковой есть, но нет у меня его проведеного. И что с ним делать: если дать заполнить, то что дальше... вводить новый объект для учета разницы стоимости БУи НУ... И правильно ли то что 01.04 метод амортизации был переведён на прямолинейный, а не 31.03. .....
Документ надо провести, предварительно создав новый обьект для учета разницы БУ и НУ.Правильно.
А какие параметры вводить для Необоротного актива, на котором будет разница между НУ и БУ сранится Вид необор.актива, счет учета, счет затрат, вид деятельности...
почему начисляет амортизацию с проводкой 791 131, если всегда было 231 131? Вернее где копать. P.S. Тяжело в учении, легко в бою :-)
А какие параметры вводить для Необоротного актива, на котором будет разница между НУ и БУ сранится Вид необор.актива, счет учета, счет затрат, вид деятельности...
почему начисляет амортизацию с проводкой 791 131, если всегда было 231 131? Вернее где копать. P.S. Тяжело в учении, легко в бою :-)
В 37 релизе так точно не считает правильно амортизацию. Может кто-то уже получил правильный расчет и поделится своим успехом
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!