Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)

Хранилище

База знаний
Неназначенных незавершенных заказов: 1
Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Вход | Зарегистрироваться )



> Взаимозачеты          
Vofka Подменю пользователя
сообщение 08.07.10, 9:10
Сообщение #1

У нас здесь своя атмосфера...
***********
Группа: Основатель
Сообщений: 13955
Из: Киев
Спасибо сказали: 4520 раз
Рейтинг: 3642.8

Конифгурация ПУБ (027)

Нужно сделать следующее: на одном счете с одного клиента снять сумму, на другого повесить. Пробую делать эту операцию документом "Взаимозачет", но ничего не получается.

Скрин:


Т.е. в данном случае я хочу, чтобы:
1. Все операции проходят по регистру "Взаиморасчеты покупателей". С клиента "Беднарская" снять 1000, на клиента "Бестгроссер" 1000 повесить.
2. Получить проводку Дт 361 - Кт 361 с соответствующей аналитикой.

Что не так делаю?

ЗЫ. отключил проверку дублей строк в документе, а то постоянно ругалось на одинаковую аналитику.

Pepe Подменю пользователя
сообщение 08.07.10, 9:41
Сообщение #2

Почти крутой
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 1434
Из: Ужгород
Спасибо сказали: 761 раз
Рейтинг: 230

Наверное не заполнены все поля - нет документов для взаимозачета.

В графе "Вид контрагента" путем выбора из выпадающего меню выби-
рается, какой долг заносится: покупателя или поставщику. В графе
"Счет учета" необходимо указать бухгалтерский счет учета взаимо-
расчетов. В графах "Документ взаиморасчетов" и "Договор" выби-
рается документ (документ-счет) и договор, по которым будет
происходить взаимозачет долга. Если указан только договор, то
будет просходить автопогашение долгов в рамках этого договора.

Vofka Подменю пользователя
сообщение 08.07.10, 10:26
Сообщение #3

У нас здесь своя атмосфера...
***********
Группа: Основатель
Сообщений: 13955
Из: Киев
Спасибо сказали: 4520 раз
Рейтинг: 3642.8

Цитата
Наверное не заполнены все поля - нет документов для взаимозачета.

По отчету "Взаиморасчеты" я вижу, что и у одного и у второго клиента есть долг перед фирмой. Но мне надо у одного часть долга снять и увеличить долг (сделать его больше, чем он есть) на эту сумму второму клиенту. А поля вроде бы все заполнены. Договор не заполнен, т.к. по обоим клиентам ведется учет по пустым договорам (т.е. без договоров)

Цитата
В графе "Вид контрагента" путем выбора из выпадающего меню выби-
рается, какой долг заносится: покупателя или поставщику. В графе
"Счет учета" необходимо указать бухгалтерский счет учета взаимо-
расчетов. В графах "Документ взаиморасчетов" и "Договор" выби-
рается документ (документ-счет) и договор, по которым будет
происходить взаимозачет долга. Если указан только договор, то
будет просходить автопогашение долгов в рамках этого договора.

Справку я читал, не помогло

1Cv77 Подменю пользователя
сообщение 08.07.10, 10:53
Сообщение #4

Завсегдатай
****
Группа: Пользователи
Сообщений: 195
Из: Украина, Мелитополь
Спасибо сказали: 61 раз
Рейтинг: 0

Глупая идея....
А если простой "Операцией" - это сделать.
??????????

MATEVI Подменю пользователя
сообщение 08.07.10, 11:09
Сообщение #5

Отдыхающий
Иконка группы
Ветеран троянской войныМодератору Про1С (за заслуги в 2011 году)
Группа: Местный
Сообщений: 2201
Из: Одесса
Спасибо сказали: 956 раз
Рейтинг: 0

Цитата(1Cv77 @ 08.07.10, 12:53) *
Глупая идея....
А если простой "Операцией" - это сделать.
??????????

Я вообще в Пубе закрывал операции по мат счетам затратам и взаиморасчетам. Ибо РЕГИСТРЫ


Тогда уж лучше еще глупый совет smile.gif сделать вместо
// это ошибка
Возврат 0; = 1
Но конечно стоило бы и разобраться

Pepe Подменю пользователя
сообщение 08.07.10, 11:17
Сообщение #6

Почти крутой
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 1434
Из: Ужгород
Спасибо сказали: 761 раз
Рейтинг: 230

Цитата(Vofka @ 08.07.10, 12:26) *
По отчету "Взаиморасчеты" я вижу, что и у одного и у второго клиента есть долг перед фирмой. Но мне надо у одного часть долга снять и увеличить долг (сделать его больше, чем он есть) на эту сумму второму клиенту. А поля вроде бы все заполнены. Договор не заполнен, т.к. по обоим клиентам ведется учет по пустым договорам (т.е. без договоров)

Как видно из первого поста, нет документов для взаимозачетов. Если бы был договор, они б нашлись автоматом, а так наверное надо самому указывать явно документы.

MATEVI Подменю пользователя
сообщение 08.07.10, 11:27
Сообщение #7

Отдыхающий
Иконка группы
Ветеран троянской войныМодератору Про1С (за заслуги в 2011 году)
Группа: Местный
Сообщений: 2201
Из: Одесса
Спасибо сказали: 956 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Pepe @ 08.07.10, 13:17) *
Как видно из первого поста, нет документов для взаимозачетов. Если бы был договор, они б нашлись автоматом, а так наверное надо самому указывать явно документы.

Не факт я все указал но у меня например пишет.
В строке № 2 возврат средств проводится как возврат закрытой оплаты по договору Договор НД-001270 (11.01.09), по счету Расх. накл. НД-0038927 (02.04.10).

Vofka Подменю пользователя
сообщение 08.07.10, 12:18
Сообщение #8

У нас здесь своя атмосфера...
***********
Группа: Основатель
Сообщений: 13955
Из: Киев
Спасибо сказали: 4520 раз
Рейтинг: 3642.8

Проблема решилась: поменял поставщика и покупателя местами и, соответственно, поменял вид взаимозачета. И о чудо! smile.gif
ЗЫ. "мутноватый" документ smile.gif

Не нашли ответа на свой вопрос?
Зарегистрируйтесь и задайте новый вопрос.


Ответить Новая тема
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

RSS Текстовая версия Сейчас: 30.04.24, 15:36
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!