Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)

Хранилище

База знаний
Неназначенных незавершенных заказов: 7, свеженьких 2
Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Войти | Зарегистрироваться )



История благодарностей участнику Егор Динин ::: Спасибо сказали: 539 раз
Дата поста: В теме: За сообщение: Спасибо сказали:
11.08.19, 21:13 Бывшая работа... просто переписка
Цитата(andrew76 @ 08.08.19, 17:45) *
Выясняется - Нет времени меня принять.Сказали -зайди через час.

Ох как давно я от такого отвык. К е@ням таких заказчиков...
awp,
10.04.19, 21:16 Переход на УТП
УТП есть в Украине и Казахстане. В России такого продукта нет. КА - это другая история, она даже не локализирована. УТП вполне норм решение, я бы и сейчас если себе бы что-то брал, то именно УТП, и лет 10 можно не заморачиваться. К сожалению аналога на управляшках нет
kihor, zanna1967,
16.03.19, 0:54 Специалист - консультант Бухгалтерия
Цитата(Skalyaria @ 15.03.19, 15:39) *
Вот и прошу, может кто уже пытался сдавать в последнее время - поделитесь, пожалуйста, своим.

Не, не поделятся. но почему бы не начать решать? Я например, на первый взгляд сложностей не вижу. Конечно, очень вероятно, что при оформлении всех документов что-от вылезет - то что не реализовано в базофом функционле, но на первый взгляд не видно.

Ващето все билеты раньше были российскими вариантами, просто локализированными.
Посмотрите здесь
Skalyaria,
25.02.19, 23:30 Не закрывается период: Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг)
Это не ошибка, это информационное сообщение.
По аналитике 231 счета накоплены затраты:
Подразделение: підпрозділ транспортних перевезень
Номенклатурная группа: Бітумні перевезення
Выпуска по ним нет. Затраты будут висеть до следующего месяца, когда будет выпуск по данной аналитике.
f12,
06.02.19, 19:53 Начисление зарплаты в управленческом учете 1С 8.3
Не пытайтесь даже вести упр ЗП в УТП. Это просто нереально. Ведите все по реглу! Можно в отдельной базе.
audit7buh, Yurko,
21.01.19, 20:39 Оплата ПДФО сотрудников по разным счетам налоговых инспекций
Формировать отдельными ведомостями. И по ведомостям формировать платежки.
Нужно добавить признак сотруднику, так чтобы можно было заполнить документ по этому признаку. Вроде делали без доработок.
А вот формирование НДФЛ приходилось дорабатывать, так как нужно было по нескольким подразделениям формировать один отчет для одной налоговой
eact,
01.12.18, 10:23 внедрение 1С ERP 2.4.6
Цитата(Мичман Харитонов @ 30.11.18, 12:53) *
Люди не хотят платить сейчас...
им больше нравится расплачиваться потом

Они не видят ценности. Нужно понимать задачу бизнеса и её автоматизировать, тогда и за ценой не постоят. А чаще встречается подход - если это есть в программе которую мы купили, значит давайте внедрять. А бизнес не готов платить, если не понимает что получит взамен.
andr_andrey,
04.11.18, 16:16 Закрытие 23 счета при оказании услуг по текущему ремонту
Цитата(Gayane @ 04.11.18, 14:36) *
Документ - Оказание производственных услуг.

Должен быть КТ 23 на сумму плановую указанную в документе.
При закрытии месяца плановая корректируется до фактической.
Что в учетной политике установлено для определения себестоимости реализованных услуг?
Gayane,
04.11.18, 0:46 Закрытие 23 счета при оказании услуг по текущему ремонту
Цитата(Gayane @ 28.10.18, 15:33) *
Сформирована проводка Дт 361 Кт 703 на сумму 10066,00 грн.

Каким документом?
Gayane,
03.10.18, 15:59 Ввод остатков за 12 месяцев для корректного расчета средней по больничным листам
Обычно переносят ВСЕ НАЧИСЛЕНИЯ за последние 12 месяцев.
База больничных и отпускных практически одинаковая.
Проблемы бывают с переходящими начислениями, так как разбивка по периодам должна ложиться в базу разных месяцев. Возможно некорректный расчет связан именно с этим.
Например оклад у вас всегда за месяц, а больничный с 28.09 по 02.10 это в начислении две строки:
сентябрь $$$
октябрь $$$
eact,
28.09.18, 19:05 Настройка учета зарплаты на 231 счет
Цитата(sasha007 @ 01.03.18, 18:57) *
В проводках по зарплате на 231 счете попадает сума в налоговый учет.

Насколько я помню, налоговое назначение тянется из ном. группы, У вас указано обл ндс, это всегда хоз деятельность, и это всегда налоговый учет.
Цитата(sasha007 @ 28.09.18, 12:54) *
ЄСВ тоже не попадает в нужный вид затрат по 92.

Дайте скрин способов отражения.
sasha007,
24.09.18, 18:14 Программист 1С, Одесса
Цитата(Vofka @ 24.09.18, 15:45) *
для "студента" 12-15к + бесплатные обеды, мне кажется, нормально.

Нельзя так. Студенту учиться надо, работать с кем - то рядом и развиваться.
А если хотя бы пол года опыт , то 12 это минимум, да и какая перспектива... никакой...
Vladal,
06.09.18, 22:27 Откаты клиентам
В документе можно вводить отрицательную скидку - все норм считает.
Учет бонусов дорабатывали просто:
Оборотный регистр затраты организаций:
- организация
- контрагент
- торговая точка
- статья затрат
- сумма
Двигали: Списанием товаров, РКО (прочий расход)
sanek6662009@gmail.com,
28.07.18, 8:23 Материалы в производстве
Цитата(twilight_dream @ 26.07.18, 19:08) *
я не помню, по затратам вроде брак учитывает, а в материалах в производстве нет?

Материалы в производстве учитывает все материалы, переданные в производство, для которых проставлен признак (в номенклатуре), если нет такого признака, то и не пишет регистр.
ljena.s,
20.07.18, 22:24 Программист 1с 8.3, 8.2
Цитата(Trintintin @ 18.07.18, 19:18) *
Для курящих - больничные за Ваш счет

Норм. Я так понял на тимбилдинге оплата гашиша не предусмотрена...
Vladal,
11.05.18, 12:58 прочие доходы в упр. учёте
Да-да-да, а вы правда поверили в полноценный управленческий учет? smile.gif
Ответ 1С - "в конфигурации реализован учет только операционных доходов"
Так что если у вас:
- безвозмездно полученное ОС
- нашли лишний товар на складе
- проценты банка
- положительная курсовая разница (да и отрицательная тоже)
Все это в регистр продаж не пишется.
ЗЫ. Можете продать услугу "проценты банка"
black-rose, Володька,
03.05.18, 14:56 Не отражаются затраты платёжным поручением
нет такой возможности в ут
black-rose,
24.04.18, 18:42 Амортизация и Дооценка ОС
Цитата(dobruan @ 20.04.18, 8:51) *
не проводит документ "Закрытие периода" с флагом "Начисление амортизации по БУ".

При этом должно быть сообщение с ошибкой. Скорее всего не указан новый срок эксплуатации.
dobruan,
24.01.18, 16:32 УТП 1.2.42 не списывает товар
В учетной политике списание партий при проведении или обработкой?
kot488, mila_romaniuk,
24.10.17, 12:19 Програміст-консультант 1С 7.7/8.3 УТП УПП ERP на повний день calypso,
13.10.17, 12:34 Суммовые скидки
Во-первых ценообразование такая штука , что дорабатывается почти везде.
Во-вторых это больше похоже на изменение цены.
В-третьих можно установить скидку 100% и задать ограничение скидки - 2 грн. Да, кривовато.
gill_bates,
30.08.17, 11:42 УПП: Получение ОС от головной организации.
Цитата(Володька @ 30.08.17, 12:22) *
Егор Динин, В данный момент всё поменялось, оказалось, что приход ОС тоже нужно показывать, так что Ввод начальных остатков не особо стал подходить.

Есть ли смысл делать следующее:

Нужно, чтобы создавалась проводка Кт 683 Дт 10

Я вам в пером сообщение все это описал. Ввод начальных остатков вас не устраивает только одним - используется 00 а не 683.
Володька,
29.08.17, 15:52 УПП: Получение ОС от головной организации.
Цитата(Володька @ 29.08.17, 15:30) *
Вот так и сделал и не парюсь. Оказывается филиал вообще ничего не покупает, всё через 683 идет от головной организации. Получается теперь мне и материалы нужно так же делать?

Головная организация купила: Дт 20 - Кт 63 - Поступление товаров и услуг
Головная организация передала филиалу: Дт 683 - Кт 20 - Списание товаров
Филиал получил и поставил на баланс: Дт 20 - Кт 683 - Оприходование товаров
Главный минус: Стоимость списания может измениться, но оприходование об этом не узнает, тогда консолидированный баланс не сойдется.
Володька,
29.08.17, 10:40 УПП: Получение ОС от головной организации.
Филиальная система не предусмотрена НИ В ОДНОЙ конфигурации, в том числе и в УПП её нет.
Мы такие вещи дорабатывали...
Если операция разовая - можно сделать так:
1. Ввести ввод начальных остатков по ОС
2. Корректировка записей регистров - автоматически заполнить по документу ввод начальных остатков ос методом "сторно". В настройке регистров снять все кроме регистра бухгалтерии - просто сторнируете проводки.
3. Корректировка записей регистров - автоматически заполнить по документу ввод начальных остатков ос методом "копирование". В настройке регистров снять все кроме регистра бухгалтерии, изменить счет 00 на 683.
По сути можно скопировать документ "Ввод начальных остатков ОС" и на его основе создать новый документ, который будет проводит не с 00 а с 683 с указанием аналитики.

Володька,
02.08.17, 12:42 Разыскивается Специалист УПП
Цитата(a1987mar @ 02.08.17, 12:47) *
1c erp2.0 це та сама УПП

Если для вас ERP это така сама УПП то зачем вы интересуетесь вакансией? icon_cuss.gif
logist,

14 страниц V   1 2 3 > » 
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.02.20, 16:04
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!