Я добавил вид начисление фиксированная сумма назвал ее "Доплата за прошедший месяц" указал базовае удержания и начисления Далее делаю исправление документа добаляю новую строку выбираю тип начисления "Доплата за прошедший месяц" указываю сумму 200грн. Далее жму расчитать. В результате выводит 200 грн. Потом пробую заполнить на вкладке НДФЛ но ничего не происходит
Да, тут считается что красные строки сторнируют начисление, а черными вы вводите что хотите (другую сумму). На вкладке НДФЛ заполнить и рассчитать. Период в шапке и в перерасчитываемом документе должен совпадать.
После заполнить на вкладке НДФЛ ничего не добавляет, в чем проблема никак не могу понять. Периоды совпадают
В документе начисления (прошлого периода) слева внизу есть кнопка "изменить". Вводите новый документ, указываете нужные вам цифры и периоды. Выплата как обычно, в зарплате к выплате вид выплаты "очередная с учетом задолженности"
Нажал изменить по текущему сотруднику, туда забило двойные суммы крассными и черными я добавил вид начиления Доплата ввел ссумму расчитать, но при заполнении НДФЛ ничего не происходит и не считает
Здравствуйте уважаемые форумчане помогите решить следующую проблему. Как в заплате 1С 8.2 сделать доначисление/удержание за предыдущий месяц но выплату сделать в текущем. Но что бы НДФЛ считало с учетом предыдущего месяца. Нопример в Ноябре в сотрудника была зарплата 1500 грн Соответственно НДФЛ посчитался с учетем льготы, например 170 грн. В декабре выяснилось что ему недоначислили 300 грн за командировку получается что НДФЛ должен посчитатся 1500+300*0,15=270 и вывести разницу 270-170 = 100грн. То есть в расчетке должно быть Начисление 300 грн, НДФЛ за текущий месяц, и вторая строка НДФЛ 100грн. Подскажите как сделать такое в программе. Спасибо!
Здравствуйте, появился интересный глюк )), делаю табель учетного времени, заполняю, провожу документ все нормально но в печатной форме нет одного пользователя хотя в самой форме он есть и рабочее время введено верно. Ведем табель 2 года таких проблем не было. Подскажите в чем может быть причина, Огромное спасибо!
Здравствуйте, нужно вывести отчет по взаиморасчетам с контрагентами с детализацией документов и номенклатурой (если документ реалдизации например), как это можно сделать, Спасибо!
PS. Смотрел Отчеты-Продажи-Взаиморасчеты с контрагентами, В дополнительные поля удалось добавить документы но как вывести под ними номенклатуру не удалось
Включаем в конфигураторе "Замер производительности" Жмём в расходной "Поиск по штрихкоду F7". Вводим код, этнер. Выключаем замер производительности. Видим все отработавшие строчки.
Спс, буду пробовать
Разобрался, может будет интересно кому, поскольку не нашел нигде как должно быть. Итак наш код должен начинатся с цифры 2 в любом случае, далее префикс цифра от 0-9 (она же проставляется в настройках 1с в константах), далее 5 цифр товара, 5 цифр веса и контрольная сумма
У вас весы печатают EAN13 (сейчас это видно, вероятно это можно настроить?). Цена - 5 символов, вес - ну думаю тоже минимум 5, код товара - 5, контрольный символ + префикс итого 17, в ШК - 13, т.е. чего-то туда не влазит... Все еще не видите проблему?
Да есть настройки, я могу указывать формат ШК этикетки, вопрос какой формат задать?
Здравствуйте, у меня есть весы с печатью этикеток CAS CL5000J. Заприходовал товар в настройке номенклатуры поставил галочку - весовой товар. В кодах весового товара установил код 5 качество новое. Через программу загрузил информацию о товаре в весы. Продал товар разпечатался чек с кодом 0100005016706, Вес товара 0,668, цена 16,70 грн. При продаже через Интерфейс кассира пишет ШК не найден. В настройках константы: префикс штрихкода весового товара - 1, длина кода весового товара 5, Что я не сделал или сделал не правильно. Спасибо всем за помощь.
Я делал на УТ минимаркет в глубинке. 2 кассы с фискальниками и простыми чековыми принтерами (было хитрое разделение одной покупки на 2 чека) , были сканеры, магнитные ридеры (скидочные карточки) , весы . Когда показывал клиентам интерфейс кассира в Рознице и УТ - многим нравилось в УТ, потому что там ничего лишнего, хотя они очень похожи друг на друга. Еще из покрупнее было 10 розничных точек от колбасного заводика, и все это на УТ.
Сделал тестового пользователя что бы посмотреть интерфейс касира. но система пишет не установлен фискальный регистратор, его у меня пока нет и я не уверен что он нам нужен, хотел поставить обычный принтер чеков, по другому никак нельзя?
Тоже слыхал про мнение, что промышленные кассы должны работать на своем софте. Якобы скорость выше. Поэтому для начала посчитайте для начала сколько кассового оборудования у вас будет. Потом сравните стоимость не 1с и 1с. Если скорость не критична - выбор будет очевиден.
Как вариант: можно использовать связку "1с: Розница" + "УТ" или "Бухгалтерией". Мне Розница очень понравилась.
По оборудованию - смотрите, чтоб у продавца были драйвера для 1С.
*уверен, что есть много решений под линукс и опен-сорс. Но захотите ли ...
Просто 1С есть уже куплена и думал на ней сделать. но не знаю есть ли рабочее место для кассира, там скорость не очень важно всего будет 2-ве кассы, главное это удобство работы и не сложно для пользователя
Fynjy, тю, так любой нормальный франч УТ поставит и настроит + оборудование подскажет + сам же его и продаст . То, что у ТС уровень не на высоте - ну да, есть такое... И последствия от такого внедрения могут быть, мягко говоря, не очень хорошие. Ну что ж, то такое...
Согласен, что для начала что бы начинать нужно хотябы раз поставить это все с умеющим человеком, но сам из глубинки и специалисты не ездят сюда, поетому приходится своими силамы "методом научного тыка" делать все. Поетому и спрашиваю что да как, кто что подскажет, может есть практика внедрения,
Здравствуйте, иеется лицензионная 1С Управление торговлей для Украины 8,2 и супермаркет) Нужно автоматизировать работу в супермаркете, кто что подскажет с чего начать, какое оборудование нужно покупать. вообщем как можно организовать все это, спасибо за ответы /советы.
PS. Прошу не материть сильно если не по адресу обратился )
То есть получается штатными средствами это никак не решить?
Вот еще один пример по той же проблеме. Приносят нам технику на ремонт, мы делаем анализ видим что бы отремонтировать нужны услугу сторонней органицации даем на ремонт и нам выставляют услуги. Далее мы ту же технику можем еще ремонтировать что в нашей компетенции и в итоге получается что для ремонта конкретной единицы техники потребовалось запчасти и услиги сторонеей организации (они являются нашими затратами) и наши услуги. В реализации товаров ислуг на клиента списуются запчасти и сумма по услугам наши + сторонней организации. но в отчете валового дохода будет неверная сумма посколу не будут учтены в себестоимости услуги сторонней организации
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!