Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)

Хранилище

База знаний
Неназначенных незавершенных заказов: 1
Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Вход | Зарегистрироваться )



> Как провести приход расход по кассе на 301 счете и одновременно на регистрах учета?          
igorenko999 Подменю пользователя
сообщение 09.10.13, 21:12
Сообщение #1

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Спасибо сказали: 2 раз
Рейтинг: 0

Нужно сделать сторнирующую запись Д301 К422 -100 грн. В ПКО минус ввести нельзя, нужно только ручной проводкой. Но тогда сумма не попадет в регистры учета. Как можно провести такую операцию?

Егор Динин Подменю пользователя
сообщение 09.10.13, 21:16
Сообщение #2

Почти крутой
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 1454
Из: Киев
Спасибо сказали: 548 раз
Рейтинг: 0

Цитата(igorenko999 @ 09.10.13, 21:12) *
Нужно сделать сторнирующую запись Д301 К422 -100 грн. В ПКО минус ввести нельзя, нужно только ручной проводкой. Но тогда сумма не попадет в регистры учета. Как можно провести такую операцию?

С чем связано? У вас есть документ, который нужно сторнировать?

igorenko999 Подменю пользователя
сообщение 09.10.13, 21:27
Сообщение #3

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Спасибо сказали: 2 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Егор Динин @ 09.10.13, 21:16) *
С чем связано? У вас есть документ, который нужно сторнировать?

поступили деньги от продажи оборудования. я хочу чтобы эти деньги отобразилить вот так: д301 к422, типа доп. вложение капитала. Но есть агент, который продал оборудование и получил % у суммы продажи. Этот процент не должен упасть на расходы, его нужно вычесть из "дохода".

Егор Динин Подменю пользователя
сообщение 09.10.13, 21:36
Сообщение #4

Почти крутой
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 1454
Из: Киев
Спасибо сказали: 548 раз
Рейтинг: 0

Цитата(igorenko999 @ 09.10.13, 21:27) *
поступили деньги от продажи оборудования. я хочу чтобы эти деньги отобразилить вот так: д301 к422

А взаиморасчеты как закрываете? с покупателем оборудования.

Сообщение отредактировал Егор Динин - 09.10.13, 21:36

igorenko999 Подменю пользователя
сообщение 09.10.13, 21:39
Сообщение #5

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Спасибо сказали: 2 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Егор Динин @ 09.10.13, 21:36) *
А взаиморасчеты как закрываете? с покупателем оборудования.

вот также и закрываю д301 к422 -1000 грн.

Егор Динин Подменю пользователя
сообщение 09.10.13, 21:47
Сообщение #6

Почти крутой
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 1454
Из: Киев
Спасибо сказали: 548 раз
Рейтинг: 0

Цитата(igorenko999 @ 09.10.13, 21:39) *
вот также и закрываю д301 к422 -1000 грн.

Взаиморасчеты с агентом фиксировать не планируете?
Тогда приходный ордер на всю сумму.
Документом "корректировка записей регистров" - (использовать заполнение движений - действие - сторно движений документа)
сторнируете кассовый ордер и справляете суммы.

Сообщение отредактировал Егор Динин - 09.10.13, 21:49

Спасибо сказали: igorenko999,

igorenko999 Подменю пользователя
сообщение 09.10.13, 22:13
Сообщение #7

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Спасибо сказали: 2 раз
Рейтинг: 0

точно. проще всего уменьшить сразу сумму. спасибо.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Зарегистрируйтесь и задайте новый вопрос.


Ответить Новая тема
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.04.24, 22:22
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!