Добрый всем день! сегодня при запуске программы обнаружилось обновление конфигурации. всегда обновлялось без проблем, но сегодня вылезла такая ошибка: "Для работы необходима версия платформы не ниже чем 8.3.6. текущая 8.2.19.... " и программа не запускается. Помогите пожалуйста решить проблему. спасибо.
Думаю. что Вы просто меня не правильно поняли Можно работать "по договору в целом", но наши контрагенты не захотели заключать договор. Поэтому при оформлении документов мне приходиться каждый раз заводить новый договор (датой счета)- для правильного заполнения НН и ставить поправку "по расчетным документам".
Может я не правильно делаю, но так мне сказали в обслуживающей 1С фирме........
Цитата(lena77 @ 01.08.13, 19:10)
Не бойтесь документа Корректировка долга - может пригодиться.............а в правом верхнем углу желтый квадратик с буквой і - Справочная информация. Там все подробно-подробно описано.
Всё внимательно прочитала, пыталась несколько раз сделать этот док, но результат был неутешительным- то висит сальдо по 6811, то по 361... Так что пришлось выкручиваться через платежку. Но всё же попытаюсь еще разобраться с Корректировкой-Перенос задолженности по свободе
Не получиться, т.к. в НН пропечатывается дата договора (сч/фактуры), а они разные (работаем с предаприятиям по счетам)...
Сделала проще (может кому пригодиться)- поменяла в платежке договор и счет. Поскольку первая НН делалась на основании этой платежки, то платежка в структуре подчинения осталась привязана к обоим событиям и ВСЕ ВЗАИМОРАСЧЕТЫ ЗАКРЫЛИСЬ!!!!!!!!!
Спасибо за подсказку (сделать якобы возврат, а затем оплату)- с "корректировкой долга" никак не получается- всё равно висит задолженность по оплате....
Так и не разобралась- вроде форум специально для этого, а помощи не дождешься....... "Впечатляют" смайлики- видимо 1с-ники придумывали ////////////////////
Вы работали с 1с 8 ? Так вот, там при создании ПП необходимо указать документ расчетов и договор. Если в договоре взаиморасчеты по расчетным док-там, то одно ПП невозможно привязать к разным договорам, т.к. машина не дает выбрать документы, не относящиеся к этому договору.........
Более наглядно: есть счет от 01.04. Зашли деньги, формирую вход. ПП, в него подтягиваю счет, но если в счете нет договора ПП не проводится!!!! Вставляю в счет договор (поскольку взаиморасч. по расч. докам, то просто ввожу название и дату (01.02)- чтобы попало в НН) и подтягиваю его и договор в ПП. Затем формирую НН. Далее у меня возникла корректировка(на кол-во товара), т.к. товар поменялся. Но деньги не возвращались. Чтобы отгрузить новый товар формирую нов. счет 15.04 , на его основ. РН и далее НН. Как подтянуть сюда оплату, если в том ПП уже есть счет от 01.04 и договор от 01.04?? Если менять счет на 15.04, то и менять договор. И не будеит ли в машине неразбериха- откуда НН от 01.04 и корректировка к ней??
Всё дело в том, что ведение взаиморасчетов происходит не по договору в целом, а по расходным док-там.....
Попробую еще раз объяснить: есть входящее ПП на его основании сделана НН-1 к ней есть корректировка колличества товара (т.к. возврата денег не было) на данную сумму сделана отгрузка товара по РН-1, на основании которой сделана НН-2 Но в ПП уже есть подвязка к НН-1. Как подвязатьПП к НН-2 и РН-1
Но, если соответствовать правилам п.4, то для решения моей проблемы необходимо в названии темы оговорить именно про регистры, т.к. просто правильно привязать ПП к документам проще простого- подтянуть в соответствующие поля документы....
А тут пойди разберись...нужен именно совет программиста!!!
Добрый день! Если мне правильно сказали, то "необходимо переписать регистры ". Я бухгалтер, программиста на фирме нет, к сожалению, и приходится обращаться на форум для решения проблемы. Суть такова: была предоплата за товар. На основании входящего ПП сделана НН №1 на предоплату (товар без кода и НН регистрации не подлежала). Когда поступил това, оказалось, что он кодируется!!! но срок регистрации уже прошел.... Я сделала корректировку к НН№1, деньги не возвращались, а бы сделан новый счет, РН и на её основании НН с кодами, кот. зарегистрировали в срок. ВОПРОС: как правильно привязать входящее ПП к документам по отгрузке товара???
В программе это называется "Регистрация входящего налогового документа"- об этом и написано в п.2 А когда возврат денег- тоже вводится "Регистрация входящего налогового документа.Расчет корректировки (возврат)"
Так вот, после проделывания этих манипуляций на сч. 6442 зависает НДС с минусом на конец периода.
Почему?
Цитата(Petre @ 09.04.13, 15:11)
Плюс на минус даст ноль, т. е. НДС свернется.
Я тоже так понимаю, а вот программа не хочет. Пытаюсь найти ответ....
Никаких, работаете в 1С как и раньше. Новая версия платформы запустится самостоятельно.
Захожу в 1С- платформа старая.... При запуске программы пишет " Для работы с данной конфигурацией требуется версия платформы 8.2.17 и более поздняя. Используемая сейчас версия 8.2.16.... Рекомендуется прекратить работу программы и обновить версию платформы. В противном случае некоторые функции программы будут недоступны или будут работать неправильно..........."
Есть только Setup !!!???? Когда его запускаю пишет "Вас приветствует программа установки для !сПредприятия 8.2" Это правильно? У меня же уже есть эта программа! или это так обновляется платформа??
Добрый день! Помогите , плиз- у нас базовая 1С-8 версия 8.2.16.363. Обновлен. конфигурация ложится только на 8.2.17 и выше. Какую технологическую платформу нужно скачать с сайта 1С для нашей базовой версии: Тонкий клиент 1С:Предприятия для Windows или Технологическая платформа 1С:Предприятия для Windows ???
И можно ли сразу скачать 8.2.18.61 (а не 8.2.17...)
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!