Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)

Хранилище

База знаний
Неназначенных незавершенных заказов: 1
Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Войти | Зарегистрироваться )



История благодарностей участнику hella ::: Спасибо сказали: 22 раз
Дата поста: В теме: За сообщение: Спасибо сказали:
16.04.15, 9:58 В бухгалтерии 1.2.28.1 отчет по единому налогу актуальный?
Цитата(Vofka @ 16.04.15, 9:33) *
Petre, "нет", в смысле, этого отчета нового в 1С (и в Медке) не в каком виде нету? Т.е. сдать его сейчас не представляется возможным и надо ждать каких-то обновления для 1С и Медка?

Vofka, для того чтобы ставить вопрос "как можно сдать новый отчет?" - для начала нужно, чтобы новый отчет был.
Новой Декларации - нет.
Кто Вам сказал, что она существует? Если Вам это подсказал здравый смысл, то ДФС - не то место, где нужно им руководствоваться. Если требует клиент, пусть назовет номер приказа, которым она утверждена.

Vofka, вот это единственное, чем пока откликнулась ДФС
http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/192162.html

Vofka,
03.03.15, 9:16 Ведомость задолженность по контрагентам
5. Для закрытия этой разницы рекомендуется вводить документ "Закрытие заказа покупрателя", даже если заказ полностью выполнен.
Oughtem,
15.12.14, 9:13 Как правильно отразить перемещение товара между подразделениями ("Управление торговлей 3.0" управленческий учет)?
Цитата(megafire @ 12.12.14, 12:16) *
Абсолютно не могу с этим согласится!
1. Обособленное подразделение это не есть отдельная организация, поэтому обеспечение может быть, а зачастую именно так и есть - централизованное
2. Все товары и имущества принадлежат не подразделению (обособленное оно или нет), а организации (в независимости рег.учет или управленческий), соответственно передача товара на безоплатной основе и юридически и логически обоснована, а это значит что не должно существовать ограничений по такой передаче.
3. Обособленное подразделение при том, что производится раздельный и обобщенный анализ расходов, а значит речь как раз не об обособленном обеспечении (что это вообще за понятие такое?)
4. Что есть обычное подразделение? Это что за термин такой? Выше приводилось четкое обоснование структурный и обособленных подразделений! Мы с python пришли к четкому выводу, что и у него и у меня как раз таки Обособленные подразделения, и существует острая необходимость передачи товара между ними.


1. Оно его не продает. Товар не принадлежит подразделению, товар принадлежит Организации, соответственно передача происходит по Себестоимости, что полности соответствует сути документа Перемещение товара
2. Как раз про документ Корректировка обособленного учета запасов мы Вас и просили рассказать, что это за документ, что он делает, для чего он нужен, как он работает?
3. Контроль остатков должен работать, это позволяет избежать существенных ошибок, и держать дисциплину работы в 1С всеми сотрудниками. Конечно же при снятой галочке Перемещение товара происходит. Более того я про этот "костыль" рассказывал, т.е. отключается контроль принадлежности товаров вообще по фирмам, и при отключенном контроле можно товар даже между организациями передавать просто по количеству, только смысл? Речь идет о правильной передаче, т.е. с передаваемыми себестоимостями.


Если у Вас есть конкретные вопросы, я на них конкретно отвечу. Но при соблюдении 3 условий:
1. Вы сначала знакомитесь с документаций. И хотя бы различаете, чем отличается обособленная с-сть по подразделениям от обособленного подразделения.
2. Каждый вопрос - до 20 слов. Читать Вашу патетику - мне есть чем заняться.
3. Вы осознаете, что продукт работает так, как он работает.
logist, python, Егор Динин,
15.02.13, 9:07 Як внести залишки на рах. 3721
Цитата(logist @ 14.02.13, 17:52) *
А чем не устраивают ручные операции? Других нет.


Нельзя в УПП ручные операции. Там в УУ РН есть, он потом не закроется.
Нужно АО в периоде до начала работы. Заполняется закладка Прочие.
Юля,
29.01.13, 9:18 Статьи затрат по стуктуре декларации
А в чем суть заданного вопроса?
Как Вам создать такую статью, как Вам нужно? Ответ: В справочнике "Статьи затрат" нажмите кнопку "Добавить" и добавьте так, как Вы считаете правильным.
Если имеющаяся классификация затрат Вас не устраивает совсем, удалите все и создайте статьи, которые Вы счиаете правильным.
Это Ваше право - иметь такую классификацию затрат, которую Вы считаете правильной.
Только если предприятие - плательщик НП, то привяжите к статьям затрат статьи декларации.

Или вопрос в том, почему гадкая 1С не создала Вам такие статьи, как Вы считаете правильным?
Ответ: потому что П(С)БУ 16 не предполагает классификации административных затрат на материальные и нематериальные.

Или вопроо в чем-то третьем? Тогда задайте его так, чтобы была понятна его суть.
iat,
25.01.13, 18:01 Авансовй отчет много позиций
Цитата(Nastya @ 25.01.13, 17:06) *
да просто получается еще нужно заносить контрагентов , которые уже скорее всего не встретятся так же как и позиции по чекам не часто повторяются, получается куча работы для того чтобы потом никогда этим не воспользоваться, легче бы одним словом обобщить запчасти допустим и все, ну как и в бумажном виде


Ну если Вы и списывать будет все одной строкой, как в бумажном виде - то заведите номенклатуру "Запчасти" и на нее приходуйте.
Если налоговый кредит не нужен, заведите одного поставщика и приходуйте от него
Nastya,
14.12.12, 9:21 Ввод в эксплуатацию
Цитата(alex040269 @ 14.12.12, 8:31) *
Добрый день.
Подскажите, как объединить два объекта строительства счет 151 в одно основное средство?
Спасибо.


Перенести с одного объекта на другой. Документ "Корректировка прочих затрат"
alex040269,
26.11.12, 9:31 Списание 91-го счета УПП 1,3,18,1
Цитата(audit7buh @ 23.11.12, 11:31) *
УПП не распределяет затраты 91 сч. того подразделения по которым небыло производства продукции.


Если лично Вы используете только способы "По объему выпуска" - это не причина, чтобы сообщать другим заведомо ошибочную информацию.
Способ "По стоимости затрат" - распределяет.
logist,
22.11.12, 9:01 УТП.Документ.ОтчетКомиссионераОПродажах.СделкаПоПриобретению - НАВІЩО?
Комитент приобретает у комиссионера услугу комиссии.
Если по договору ведутся по заказам - это значит, что на эту услугу должен быть заказ. В этом и состоит суть учета по заказам.
XBrut,
24.10.12, 6:35 Что такое и чем отличается налоговое назначение НДС от налогового назначения затрат?
Цитата(Vofka @ 23.10.12, 13:53) *
И это нормально, что назначение НДС может быть "Необл. НДС, любая хоз."?


В Реестре НН приобретения для использования в необлагаемых НДС операциях, но в хозяйственной деятельности попадают в одну колонку, а для использования в необлагаемых НДС операциях в нехозяйственной деятельности - в другую. Поэтому для корректного учета НДС нужны налоговые назначения "Необл., хоз." и "Необл., нехоз."
Vofka,
17.10.12, 8:13 Реестр НН
Цитата(logist @ 16.10.12, 21:45) *
Можно пункт закона на который Вы ссылаетесь?


НАКАЗ ДПАУ від 24.12.2010 N 1002 
10. У розділі II Реєстру відображаються отримані податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної), ВМД, а також інші документи, на підставі яких здійснюється облік операцій з придбання товарів/послуг...
11.4. У графі 5 зазначається вид документа згідно з такими позначеннями:
...
НП - документ, що засвідчує придбання товарів/послуг на митній території України в осіб, які не зареєстровані як платники податку на додану вартість.

В Приказе, действительно, есть внутренние противоречия. Судиться с ним можно smile.gif. Но есть ли смысл?
Может, кто-то думал, что Реестр сдается для сверки НК и НО? Нет, большой брат хочет знать о Вас все.

Здесь, кстати, кто-то упоминал обозначение "БО". Это не приобретение у неплательщика. Это поставка плательщиком товаров/услуг, не являющихся объектом налогообложения. Как это было в 2011 г. (и возможно, будет в 2013-м) при поставке коробок 1С.
Sue,
16.10.12, 8:38 Реестр НН
Цитата(Красная шапочка @ 15.10.12, 17:13) *
в поле "Вид документа" нет обозначения НП, а именно оно должно стоять в реестре выданных и полученных НН.


Ничего не указывайте.
Поставщик - неплательщик НДС, у него в карточке не заполнены ИНН и Номер свидетельства.
Обозначение НП будет поставлено автоматически при формировании Реестра
dicwork, Красная шапочка,
12.07.12, 12:52 Новая форма налоговой накладной
Цитата(Олег Крам @ 11.07.12, 9:04) *
Змінено норму щодо врахування збитків у період 2012-2015 роках


Это не из законопроекта 10224. Это из ЗУ 4834, который принят, вступил в действие, и даже по этим убыкам ГНСУ уже обобщающее налоговое разъяснение написала.
Все остальное, включая номера ГТД - законопроект 10224. По нему на сейчас отрицательное заключение Главного юридического управления с предложением вернуть на доработку.
Так что - конец света пока откладывается smile.gif
Олег Крам,
09.07.12, 16:49 Ремонт ОС собственными силами
Цитата(audit7buh @ 09.07.12, 12:05) *
Теперь хочу списать ТМЦ на 1522счет, но неполучается.
в док.Списание товаров статья затрат которая надо пропадает, а на другую пишет


Если уж на то пошло, собственное строительство - это счет 151.
Работать в УПП с таким уровнем знаний о ней опасно, надо бы где-то поучиться или хоть документацию почитать.
Использование материалов отражается документом "Требование-накладная"
audit7buh,
24.02.12, 17:14 УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИЙ
Цитата(Zaval @ 20.02.12, 16:59) *
Судя по "удалению движений" Вы именно это и отключили в Учетной политике.
Посмотрите Движения проведенной Реализации - по каким регистрам есть?


Светлана пишет: ИЗМЕНИЛА УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИЗМЕНИЛА ТАМ ДАТУ
Похоже на то, что вместо добавления новой строки в РС "Учетная политика" - в старой поставила более позднюю дату.
Я с такими ... ситуациями не сталкивалась. Но как бы логично - учетной политики нет, все распе=ровелось и проводиться отказывается.
Если вернуть учетную политику в исходное состояние и перепровести, будет счастье?
Светлана_Абрис,
21.02.12, 9:00 Декларація про прибуток підприємства 9 місяців. Помилки які часто зустрічаються і їх виправлення
Цитата
Ситуація:
01.01.2012 ввід док "Зміна способу відображення витрат по амортизації". По замовчуванню 1С ставить час проведення 12.00.00.
При закритті періоду (січень 2012) бачу що амортизацію розподіляє старим/попереднім способом. Тобто нічого не змінилось. Нече й немає нового способу розподілу.


В чому заковика: - для документа "Зміна способу відображення витрат по амортизації" необхідно вказати ручками час 00.00.00 - і тоді все гут. Чому так не знаю.


Потому что в стандарте сказано: "Нарахування амортизації за новим методом починається з місяця, наступного за місяцем прийняття рішення про зміну методу амортизації".
Хотите амортизацию новым методом в январе - меняйте метод в декабре.
sasha007,
16.01.12, 9:16 Улучшение основного средства
Галку в учетной политике нужно снять.
Вид улучшения указать - Ремонт
Сумму улучшения в пределах норм указать = 0
Домовик, Егор Динин,

RSS Текстовая версия Сейчас: 06.05.24, 15:04
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!