Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)

Хранилище

База знаний
Неназначенных незавершенных заказов: 1
Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Войти | Зарегистрироваться )



3 страниц V   1 2 3 >

>  [Б5/К1] Конфигурирование "Автокорректировка налогового назначения запасов"
mayalex
Отправлено: 08.11.12, 11:38


Говорящий
Иконка группы

Группа: Местный
Сообщений: 69
Регистрация: 15.01.12
Пользователь №: 13944


Цитата(montesuma @ 08.11.12, 0:05) *
но перед списанием кирпича (обл. НДС) на сауну (Необл. НДС, нехоз.) я предлагаю не делать этот документ, а сделать его один раз в конце месяца.

вообще то - это условие задачи такое, что только один раз и в конце месяца

Цитата(montesuma @ 08.11.12, 0:05) *
в котором оставляем только стандартный механизм проводки по доначислению себе условнуй продажи на сумму НДС


это вообще не понятно что вы имеете ввиду
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #59960 · Ответов: 86 · Просмотров: 30447
 

>  [Б4/К1] Конфигурирование #1 «Швейное производство по нормативам»
mayalex
Отправлено: 08.11.12, 0:46


Говорящий
Иконка группы

Группа: Местный
Сообщений: 69
Регистрация: 15.01.12
Пользователь №: 13944


Цитата(montesuma @ 07.11.12, 22:40) *
Выше предлагаеться вести учет списаных ТМЦ на забалансовом счете. А как можно списывать(перемещать) ТМЦ с балансового на забалансовый счет? Это в корне неправильно. Забалансовые счета нужны для ведения НЕ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ,ТМЦ, ПРОЧЕГО барахла, а балансовые для учета своей продукции, ТМЦ, прочего. Т.е товары не могут перемещаться с балансового счета на забалансовый.

Вы вообще не в теме smile.gif
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #59941 · Ответов: 150 · Просмотров: 51599
 

>  [Б5/К1] Конфигурирование "Автокорректировка налогового назначения запасов"
mayalex
Отправлено: 08.11.12, 0:42


Говорящий
Иконка группы

Группа: Местный
Сообщений: 69
Регистрация: 15.01.12
Пользователь №: 13944


Цитата(montesuma @ 07.11.12, 20:28) *
что Вам непонятно?

ход ваших мыслей
особенно про отмену "//не делаем этих проводок в бух учете так как ТМЦ уже списаны"
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #59940 · Ответов: 86 · Просмотров: 30447
 

>  [Б2/К1] Конфигурирование №1 "Займы"
mayalex
Отправлено: 07.11.12, 20:54


Говорящий
Иконка группы

Группа: Местный
Сообщений: 69
Регистрация: 15.01.12
Пользователь №: 13944


Цитата(montesuma @ 04.11.12, 17:35) *
а я думаю что вообще ничего пересчитывать не нужно, всесь механизм уже есть, единственно надо пересчитать валютную сумму процентов. ход мысли у меня след: возьмем обычную операцию, Например поступили ден.средства, а потом эти ден средства вернули, ничего же вроде не пересчитываеться? (а если пересчитываеться так это должен быть стандартный механизм) и разберем нашу ситуацию: поступили ден.сврева, нам их также надо вернуть (+проценты)


Ну поступили, месяц закончился средства висят в валюте, курс валюты вырос, в валюте учета вы уже должны не 8000 а 8500 скажем так почему же не надо пересчитывать?
Надо и еще как. Другой вопрос что пересчет делается рег. документом Закрытие месяца. а счета какие не надо закрывать(авансовые) настраиваются в регистре сведений "Немонетарные счета".
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #59929 · Ответов: 49 · Просмотров: 19787
 

>  [Б5/К1] Конфигурирование "Автокорректировка налогового назначения запасов"
mayalex
Отправлено: 07.11.12, 20:45


Говорящий
Иконка группы

Группа: Местный
Сообщений: 69
Регистрация: 15.01.12
Пользователь №: 13944


Цитата(montesuma @ 06.11.12, 22:46) *
я бы его решил вот так.


ни чего не понял. Вообще ничего.
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #59928 · Ответов: 86 · Просмотров: 30447
 

>  [Б3 \ К1] Конфигурирование #1 «Прохладительные напитки»
mayalex
Отправлено: 01.11.12, 12:14


Говорящий
Иконка группы

Группа: Местный
Сообщений: 69
Регистрация: 15.01.12
Пользователь №: 13944


Цитата(Vofka @ 01.11.12, 11:06) *
Дт 104 ← Кт 1522 на сумму остаточной стоимости Агрегата.


Вот эта однозначно вводом в эксплуатацию.
и при разборке а именно при списании ОС (посмотрите в моем примере) агригаты возвращаются на 1521 а уже оттуда делаем ввод в эксплуатацию.

Опять же я принципе не на чем не настаиваю. если вы считаете что нужно по другому то пробуйте реализовать просто посмотрите сколько всего двигает документ ввод в эксплуатацию помимо 104 1522, вам все это тоже нужно двинуть.
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #59587 · Ответов: 33 · Просмотров: 14175
 

>  [Б1/К1] Конфигурирование #1 «Предпродажная подготовка автомобилей»
mayalex
Отправлено: 01.11.12, 12:09


Говорящий
Иконка группы

Группа: Местный
Сообщений: 69
Регистрация: 15.01.12
Пользователь №: 13944


Цитата(Vofka @ 01.11.12, 10:52) *
Я думал, что номенклатура Авто должна быть одна. Т.е. оприходовали 1 Авто, укомплектовали и это все равно Авто (а не Авто скомплектованное).

да нет там специально пишется не скомплектовано скомплектованное то есть две разные позиции справочника, желательно и папочки разные создать
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #59586 · Ответов: 38 · Просмотров: 16913
 

>  [Б3 \ К1] Конфигурирование #1 «Прохладительные напитки»
mayalex
Отправлено: 01.11.12, 11:56


Говорящий
Иконка группы

Группа: Местный
Сообщений: 69
Регистрация: 15.01.12
Пользователь №: 13944


Цитата(Vofka @ 01.11.12, 8:31) *
Правильно, только если его до этого не было, вы его программно в справочнике что ли создаете в момент ввода в эксплуатацию? Т.е. на момент формирования проводки Дт104 Кт1521 элемента в справочнике нету, где/как вы его берете?

да чего же программно.
В условии сказано:
Агрегат – физически неделимый необоротный актив, который может входить в состав Оборудования или эксплуатироваться самостоятельно, в случае самостоятельного использования учитывается на счете «104 Машины и оборудование».

Из етого делаю вывод что пока мы предполагаем его использовать как часть оборудования он у нас на 1521 как только мы решили его использовать самостоятельно то вводим в эксплуатацию. а для этого "руцями" создаме в справочнике ОС новый элемент и делаем ввод в эксплуатацию.
Смотрите в практикуме по 1С сказано что все операции с ОС должны выполняться доками именно предназначенными для работы с ОС.
Поэтому не стоит нечего изобретать кардинально новго
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #59584 · Ответов: 33 · Просмотров: 14175
 

>  [Б1/К1] Конфигурирование #1 «Предпродажная подготовка автомобилей»
mayalex
Отправлено: 01.11.12, 11:35


Говорящий
Иконка группы

Группа: Местный
Сообщений: 69
Регистрация: 15.01.12
Пользователь №: 13944


Цитата(Vofka @ 01.11.12, 8:39) *
У меня не отрабатывает . Приходуем 1 машину, 1 магнитофон и 1 сигнализацию. В результате машина падает на 281, магнитофон и сигнализация на 202. Теперь вопрос: как комплектацией списать 1 машину, 1 магнитофон и 1 сигнализацию и в результате получить 1 машину с новой партией?


в шапке выбираете номенклатуру Скомплектованное Авто счет 281, в табличной части выбираете то что заприходывали 1 машину, 1 магнитофон и 1 сигнализацию, проводите и видете что ваши позиции списались а номенклатура Скомплектованное Авто дебетнулась на 281 и если у вас включен партионный учет то созадалсь и партия.
Надо вам книжечку прикупить - Практикум по 1С-Бухгалтерия. там все расписываеться детально по всем операция + есть практические задания + ей можно пользоваться на экзамене.
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #59582 · Ответов: 38 · Просмотров: 16913
 

>  [Б1/К1] Конфигурирование #1 «Предпродажная подготовка автомобилей»
mayalex
Отправлено: 01.11.12, 8:42


Говорящий
Иконка группы

Группа: Местный
Сообщений: 69
Регистрация: 15.01.12
Пользователь №: 13944


Цитата(Vofka @ 31.10.12, 14:35) *
Всеравно не пойму... Каким документом у вас делается проводка

o Дт 28 (с/к скомплектованное авто) ← Кт 20 (с/к доп. опции) на сумму доп. опций;

?

Т.е. оприходовали мы 1 автомобиль и 1 магнитолу. Как списать их и получить в итоге 1 автомобиль с бОльшей суммой? Комплектацией тут не получается. Или я ошибаюсь?

Цитата(mayalex @ 26.10.12, 14:52) *
Поскольку все опять молчат продолжу:
1. Есть документ комплектация номенклатуры. И он как бы без проблем отрабатывает нам первую часть задания это там где комплектация 28 - 28 и 28 -20.

  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #59559 · Ответов: 38 · Просмотров: 16913
 

>  [Б3 \ К1] Конфигурирование #1 «Прохладительные напитки»
mayalex
Отправлено: 01.11.12, 8:37


Говорящий
Иконка группы

Группа: Местный
Сообщений: 69
Регистрация: 15.01.12
Пользователь №: 13944


Цитата(Vofka @ 31.10.12, 12:32) *
Так у меня вообще в справочнике ОС нету элемента Агрегат1, он есть только в справочнике Номенклатура.

Блин, ну Вы даете. smile.gif
Ну так у вас там агрегат появиться только после того как вы введете полученные оборудование после разборки вводом ОС в эксплуатацию. Дт104 Кт1521

  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #59558 · Ответов: 33 · Просмотров: 14175
 

>  [Б3 \ К1] Конфигурирование #1 «Прохладительные напитки»
mayalex
Отправлено: 31.10.12, 13:21


Говорящий
Иконка группы

Группа: Местный
Сообщений: 69
Регистрация: 15.01.12
Пользователь №: 13944


Цитата(Vofka @ 31.10.12, 10:02) *


Та а что с проводкой. Транзит получаться
Дт1522 Кт 104
Дт1521 Кт1522
Дт104 Кт1521

Посмотрите в моей базе там вроде есть это не помню точно зделал ли я ввод после разборки

т.е. проводка Дт 104 Кт1522 у нас разбилась на Дт1521 Кт1522 (проводка при разборке, агригат входящий в ОбьектСТроительства) и Дт104 Кт1521
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #59515 · Ответов: 33 · Просмотров: 14175
 

>  [Б1/К1] Конфигурирование #1 «Предпродажная подготовка автомобилей»
mayalex
Отправлено: 31.10.12, 13:15


Говорящий
Иконка группы

Группа: Местный
Сообщений: 69
Регистрация: 15.01.12
Пользователь №: 13944


Цитата(Vofka @ 31.10.12, 12:10) *
А когда вы делаете комплектацию, как вы определяете на какой именно автомобиль идут эти суммы? Ну т.е., например, оприходовали 2 автомобиля одним документом. Если потом доукомплектовывать - то как отнести стоимость комплектации на какой-то конкретный автомобиль?

а там на партию падают затраты а комплектация создают свою партию, какое кол-во в партии вот пропорционально этому кол-ву и поделятся
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #59514 · Ответов: 38 · Просмотров: 16913
 

>  [Б3 \ К1] Конфигурирование #1 «Прохладительные напитки»
mayalex
Отправлено: 31.10.12, 10:49


Говорящий
Иконка группы

Группа: Местный
Сообщений: 69
Регистрация: 15.01.12
Пользователь №: 13944


Цитата(Vofka @ 31.10.12, 8:30) *
ы не поняли. Например, нам надо в конце в Дт 104 счета положить ОС Агрегат1. Но дело в том, что у меня даже не было необходимости заводить такой элемент справочника ОС как Агрегат1.

ЗЫ. и мое решение не требует структурных изменений конфы (никаких дополнительных объектов я не создавал). Правильно или нет - хз.

в принципе я тоже думал о таком варианте. Но суть экзамена показать наваки в конфигурировании системы поэтому доработки должны быть все таки если нету доработок значит точно что то не так smile.gif
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #59496 · Ответов: 33 · Просмотров: 14175
 

>  [Б3 \ К1] Конфигурирование #1 «Прохладительные напитки»
mayalex
Отправлено: 30.10.12, 22:46


Говорящий
Иконка группы

Группа: Местный
Сообщений: 69
Регистрация: 15.01.12
Пользователь №: 13944


Цитата(Vofka @ 30.10.12, 16:27) *
Ну т.е. субконто по 104 счету у нас - это ОС. Но при этом у меня агрегаты, которые в составе оборудования, как ОС нигде не присутствуют. Ну и спрашивается как делать такую проводку?

Полностью согласен.
У меня получилось так дт 1521 кт1522 а уже 1521 пошло на 104
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #59474 · Ответов: 33 · Просмотров: 14175
 

>  [Б3 \ К1] Конфигурирование #1 «Прохладительные напитки»
mayalex
Отправлено: 30.10.12, 8:23


Говорящий
Иконка группы

Группа: Местный
Сообщений: 69
Регистрация: 15.01.12
Пользователь №: 13944


Цитата(Vofka @ 29.10.12, 15:05) *
А я не пойму

Цитата
Задание: необходимо доработать типовую конфигурацию «1С:Бухгалтерия 8.0 для Украины» таким образом, чтобы в системе были автоматизированы:
...
• Механизм учета состава Оборудования для определения состава и стоимости его Агрегатов и Запчастей.

Ну это и есть нашь регистр сведений где мы храним сведения из чего состоит то или иное ОС по первоначальной стоимости сборки.

Цитата(Vofka @ 29.10.12, 15:05) *
и не пойму чего хотят в задании этой фразой:

Цитата
Автоматизированные операции должны работать при произвольном, выбранном в учетной политике организации, способе оценки МПЗ (запасов) – «FIFO» или «По средней»

Ну здесь просто в нашем регистре сведений еще и партию добавляем что бы если у нас идет чует в разрезе партий то чтобы наши запчасти видеть еще и впартионном учете, какая конкретная партия пошло в ОС. а если по средней то и нету партии она пустая.

Цитата(Vofka @ 29.10.12, 15:05) *
Цитата(mayalex @ 24.10.12, 21:00)
2.При проведении документа Требование -Наклдная двигаем наш регистр сведений и фиксируем из чего именно состоит наш ОбектСтроителтсва.
Почему снова Требование-накладная?

В типовой конфигурации пользователь сам выбирает чем пользоваться Требованием Накладной или передачей в монтаж документы полностью одинаково отрабатывают. по етому вам решать
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #59391 · Ответов: 33 · Просмотров: 14175
 

>  [Б1/К1] Конфигурирование #1 «Предпродажная подготовка автомобилей»
mayalex
Отправлено: 29.10.12, 17:00


Говорящий
Иконка группы

Группа: Местный
Сообщений: 69
Регистрация: 15.01.12
Пользователь №: 13944


Цитата(Глист @ 29.10.12, 13:19) *
А такое в вашем решение соблюдается?

ну конечно, все в распределении как распределите так и будет.
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #59362 · Ответов: 38 · Просмотров: 16913
 

>  [Б1/К1] Конфигурирование #1 «Предпродажная подготовка автомобилей»
mayalex
Отправлено: 29.10.12, 13:57


Говорящий
Иконка группы

Группа: Местный
Сообщений: 69
Регистрация: 15.01.12
Пользователь №: 13944


Цитата(Глист @ 29.10.12, 12:51) *
Получается, что для решения задачи все что нужно это в документе ЗакрытиеМесяца перераспределить нематериальные затраты?

ну да.
• предпродажной подготовки автомобилей, с одновременным списанием опционального оборудования, которые используются при такой подготовке;
• распределение прямых нематериальных затрат, накопленных в течение периода (месяца) между партиями автомобилей, которые были доукомплектованы в текущем периоде.

первое есть. второе надо сделать.
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #59336 · Ответов: 38 · Просмотров: 16913
 

>  [Б1/К1] Конфигурирование #1 «Предпродажная подготовка автомобилей»
mayalex
Отправлено: 29.10.12, 13:38


Говорящий
Иконка группы

Группа: Местный
Сообщений: 69
Регистрация: 15.01.12
Пользователь №: 13944


Цитата(Глист @ 29.10.12, 10:33) *
Вопрос в том как узнать сколько машин выбыло в течении периода и в каких направлениях?

smile.gif 44000000.gif


Цитата(Глист @ 29.10.12, 12:33) *
вот здесь сказано
Цитата
• сдельная оплата мастеров начисляется в конце периода, поэтому не может быть включена в себестоимость непосредственно в момент выполнения операции и накапливается на выделенном субсчете счета 28 «Товары» в разрезе скомплектованных автомобилей:
o Дт 28 (с/к скомплектованное авто) ← Кт 66 (с/к сотрудник) на сумму зарплаты;

ну в принципе может и так, но почему выделенным субсчетом счета 28 «Товары» не может быть 281?
может вы и правы, но абсолютна ничего не меняет.
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #59333 · Ответов: 38 · Просмотров: 16913
 

>  [Б1/К1] Конфигурирование #1 «Предпродажная подготовка автомобилей»
mayalex
Отправлено: 29.10.12, 13:25


Говорящий
Иконка группы

Группа: Местный
Сообщений: 69
Регистрация: 15.01.12
Пользователь №: 13944


Цитата(Глист @ 29.10.12, 10:33) *
т.к. в в задании четко сказано что нужно создать некий субсчет , например 2811 с субконто Номенклатура

это где такое сказано то?

Цитата(Глист @ 29.10.12, 10:33) *
"Прямые нематериальные затраты" и на нее бросали ЗП мастеров и прочие затраты

нет такого не делал Запрлоту матсетров и все затраты какие можно отнести не посредственно на скомпл. атвомобиль на автомобиль и бросал на счет 281. а вот прямые нематериальные затраты кидал да на фиксированную аналитику. Смысл создавать счет? в чем проблема движения накопленых денег на проданых авто в конце месяца? это все отрабатывает документ закрытие месяца. Туг главная задача распеделить прямы немат затарты а какая разница где их накапливать на 2811 на номенклатруе немат затраты или на 281 . ?
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #59328 · Ответов: 38 · Просмотров: 16913
 

>  Здоровье в каждый дом
mayalex
Отправлено: 27.10.12, 20:27


Говорящий
Иконка группы

Группа: Местный
Сообщений: 69
Регистрация: 15.01.12
Пользователь №: 13944


Ну все! Сегодня отстрелялся smile.gif. Попалась швейная задача. Решал по той схеме что на форуме была разобрано, все вроде бы так и есть smile.gif
Всем удачи.
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #59277 · Ответов: 10 · Просмотров: 4309
 

>  Здоровье в каждый дом
mayalex
Отправлено: 26.10.12, 15:57


Говорящий
Иконка группы

Группа: Местный
Сообщений: 69
Регистрация: 15.01.12
Пользователь №: 13944


Условия: торговая компания ООО «Здоровье в каждый дом» занимается оптовой и розничной торговлей лекарственными средствами (не облагаемыми НДС) и хозяйственными товарами (облагаемые по ставке НДС 20%).

В учетной политике предприятия c 1 января 2011 г. определены следующие параметры учета:
• аналитический учет МПЗ:
o осуществляется контроль отрицательных остатков;
o партионный учет ведется, складской учет в бухгалтерском и налоговом учете ведется, суммовой учет по складам не ведется;
o аналитический учет расчетов с контрагентами ведется по документам (в разрезе договоров / расчетных документов);
o товары в рознице учитываются в разрезе по номенклатуры и ставок НДС;
• аналитический учет расчетов с контрагентами ведется по документам;
• в бухгалтерском учете:
o способ оценки МПЗ методом «FIFO»;
o оценка товаров в рознице методом «по продажной стоимости»;
o используемые классы счетов расходов «Классы 8 и 9 (элементы и затраты деятельности)»;
• в налоговом учете:
o схема налогообложения «Налог на прибыль и НДС»;
o способ оценки МПЗ методом «FIFO»;
Компания ведет бухгалтерский и налоговый учет операций:
• хозяйственная:
o приобретение товаров у отечественных и зарубежных поставщиков;
o продажа товаров отечественным покупателям оптом и в розницу;
• нехозяйственная деятельность:
o комплектация наборов первой необходимости и их безвозмездная передача физическим лицам.
Оптовая торговля ведется с основного склада компании по оптовым ценам.
Розничная торговля ведется в неавтоматизированных торговых точках по розничным ценам.
Цены продажи (разные для оптовой и розничной торговли) устанавливаются регулярно два раза в месяц (1-го и 15-го числа). При реализации используются установленные регламентные цены.
В конфигурации необходимо реализовать:
• учет спецификаций комплектов;
• автоматизированный учет комплектации наборов документом "Лист комплектации" в котором:
o обеспечить возможность выбора склада поступления комплекта:
 предусмотреть возможность выбора только оптового склада;
o обеспечить возможность выбора склада списания товаров, использованных для комплектации:
 предусмотреть возможность выбора только оптового склада;
o обеспечить возможность выбора комплектуемого набора и указания количества наборов;
o обеспечить возможность выбора списка товаров, использованных для комплектации, и указания количества по каждому товару:
 предусмотреть автозаполнение табличной части согласно основным спецификациям на дату документа;
 предусмотреть возможность ручной корректировки списка товаров и их количества;
o обеспечить возможность использования товаров, приобретенных для ведения хозяйственной деятельности, без предварительной корректировки налогового назначения запасов;
• автоматизированный учет нецелевого использования запасов с целью анализа подобного использования при корректировке сумм НДС;
• автоматизированный учет передачи комплектов физическим лицам документом "Списание товаров" при проведении которого:
o обеспечить ведение учета переданных комплектов в количественном и стоимостном (по оптовым ценам) выражении в разрезе физических лиц;
• возможность учета расходов на заработную плату сотрудников, осуществляющих комплектацию наборов:
o обеспечить возможность ввода сдельной зарплаты за комплектацию один раз в конце месяца ручной операцией;
o обеспечить автоматизированное распределение затрат на зарплату пропорционально стоимости собранных комплектов с досписанием этих затрат по направлениям списания комплектов;
o обеспечить выполнение операции распределения затрат на зарплату в составе регламентных операций документа "Закрытие месяца";
• автоматизированную корректировку сумм НДС по товарам, вошедшим в комплекты:
o обеспечить автозаполнение табличной части документа "Изменение налогового назначения запасов" с возможностью ручной корректировки информации;
По данным бухгалтерского учета сформировать сравнительный отчет, показывающий за указанный период изменение прибыли компании в связи с безвозмездной передачей комплектов физическим лицам (благотворительность). Отчет необходимо формировать в разрезе комплектов. Предусмотреть возможность указания списка комплектов для анализа. При построении отчета использовать оптовые цены продажи товаров, фактически вошедших в комплект.
По данным налогового учета разработать сравнительный отчет, показывающий за указанный период изменение сумм налоговых обязательств по НДС, налогового кредита по НДС в связи с безвозмездной передачей комплектов физическим лицам (благотворительность).


Тут как бы все понятно.
Но как успеть это все сделать за 4 часа? 09000000.gif
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #59262 · Ответов: 10 · Просмотров: 4309
 

>  [Б1/К1] Конфигурирование #1 «Предпродажная подготовка автомобилей»
mayalex
Отправлено: 26.10.12, 15:52


Говорящий
Иконка группы

Группа: Местный
Сообщений: 69
Регистрация: 15.01.12
Пользователь №: 13944


Поскольку все опять молчат продолжу:
1. Есть документ комплектация номенклатуры. И он как бы без проблем отрабатывает нам первую часть задания это там где комплектация 28 - 28 и 28 -20.
2. В конце нам необходимо распределитель какие то непонятные прямые затраты которые не пойми каким путем попали у нас на 28 счет номенклатуру "Прямые нематериальные затраты". Вот и думаю каким документом их лучше двинуть. И судя по всему надо их двигать закрытием месяца. (как в швейном задании помните). но там это будет не наглядно. Может документ написать новый. Хрен его знает чего делать. Дуду думать. Жду ваших идей.


Вообщем решил задачу: Сделал Запрос по тому что скоплектовал (хотя может и регистр бы не помешало ввести, не знаю как оно там при сдаче но с целью как можно меньше чего менять не стал лезть). И в документе Закрытие Периода двинул все деньги какие накопил на 281 счете на номенклатуре "Прямые нематериальные затраты" пропорционально сумме выпещенных комплектов. Это сделать перед пунктом "Корректировка фактической стоимости номенклатуры" потом эта корректировка все нормально отработает и на 281 счете будет порядок.
Всем спасибо.
Жду критики и замечаний.
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #59261 · Ответов: 38 · Просмотров: 16913
 

>  [Б1/К1] Конфигурирование #1 «Предпродажная подготовка автомобилей»
mayalex
Отправлено: 26.10.12, 11:56


Говорящий
Иконка группы

Группа: Местный
Сообщений: 69
Регистрация: 15.01.12
Пользователь №: 13944


Условия: компания ООО «МИКО» занимается продажей легковых автомобилей "Славута" в городе N-ске и области. В некоторых случаях покупатели легковых автомобилей заказывают дополнительные опции к приобретаемым автомобилям. Часть опций устанавливается на заводе-изготовителе, а часть – непосредственно перед продажей сотрудниками компании. По результатам выполнения этих работ сотрудникам начисляется сдельная оплата.
Все затраты на предпродажною подготовку:
• стоимость опционального оборудования,
• сдельная оплата мастеров,
• прочие прямые нематериальные затраты,
включаются в себестоимость подготовленных автомобилей, и в дальнейшем такие автомобили учитываются как новая товарная позиция.
Автомобили, которые уже были подготовлены (доукомплектованы) подлежат реализации, и повторная комплектация для них не предусматривается.
В бухгалтерском учете
• операция предпродажной подготовки автомобиля отражается как поступление на склад новой комплектации по стоимости автомобиля базовой комплектации и опционального оборудования, необходимого для подготовки:
o Дт 28 (с/к скомплектованное авто) ← Кт 28 (с/к авто) на сумму автомобиля;
o Дт 28 (с/к скомплектованное авто) ← Кт 20 (с/к доп. опции) на сумму доп. опций;
• сдельная оплата мастеров начисляется в конце периода, поэтому не может быть включена в себестоимость непосредственно в момент выполнения операции и накапливается на выделенном субсчете счета 28 «Товары» в разрезе скомплектованных автомобилей:
o Дт 28 (с/к скомплектованное авто) ← Кт 66 (с/к сотрудник) на сумму зарплаты;
• прочие прямые нематериальные затраты накапливаются на том же выделенном субсчете счета 28 «Товары» в разрезе скомплектованных автомобилей:
o Дт 28 (с/к скомплектованное авто) ← Кт 63 (с/к поставщик услуги) на сумму услуги;
Для корректного определения себестоимости автомобилей, прошедших предпродажную подготовку в конце периода (месяца) на сумму накопленных затрат происходит дооценка себестоимости:
• распределение дополнительных затрат между париями автомобилей, комплектация которых производилась в текущем периоде, себестоимость автомобилей с учетом дополнительного оборудования;
o Дт 28 (с/к скомплектованное авто) ← Кт 28 (с/сч прямых нематериальных затрат) на часть суммы прямой нематериальной затраты, соответствующую себестоимости объекта дооценки;
• досписание сумм дооценки по направлениям выбытия скомплектованных в текущем периоде автомобилей (реализация, перемещение или списание по различным причинам):
o Дт 902 ← Кт 28 (с/к скомплектованное авто) на сумму дооценки (в случае реализации доукомплектованной номенклатуры);
o Дт 28 (с/к скомплектованное авто) ← Кт 28 (с/к скомплектованное авто) на сумму дооценки по с/к перемещения (в случае перемещения доукомплектованного авто);
o Дт сч {94, 97} ← Кт 28 (с/к скомплектованное авто) на сумму дооценки (в случае списания доукомплектованной номенклатуры);
Задание: необходимо доработать типовую конфигурацию «1С:Бухгалтерия 8.0 для Украины» таким образом, чтобы в системе были автоматизированы бухгалтерский и налоговый учет операций:
• предпродажной подготовки автомобилей, с одновременным списанием опционального оборудования, которые используются при такой подготовке;
• распределение прямых нематериальных затрат, накопленных в течение периода (месяца) между партиями автомобилей, которые были доукомплектованы в текущем периоде.
Автоматизированные операции должны работать при произвольном, выбранном в учетной политике организации, способе оценки МПЗ (запасов) – «FIFO» или «По средней».
При отражении операций должны корректно заполнятся разрезы аналитического учета по используемым счетам хозрасчетного и налогового планов счетов, а также измерения используемых регистров.
Автоматизация начисления сдельной зарплаты и учета дополнительных прямых нематериальных затрат в задание не входит. При проверке требуемой функциональности эти затраты могут быть отражены ручными проводками.


Собственно на мой взгляд самый тяжелый билет, я раз 10 уже перечитал ничего не понимаю. Может все таки кто нибудь подключиться и поможет?
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #59236 · Ответов: 38 · Просмотров: 16913
 

>  [Б3 \ К1] Конфигурирование #1 «Прохладительные напитки»
mayalex
Отправлено: 26.10.12, 11:49


Говорящий
Иконка группы

Группа: Местный
Сообщений: 69
Регистрация: 15.01.12
Пользователь №: 13944


Отчет сделал тоже
На него и на разбор задачи ушло больше всего времени сама задача не требует много изменений по крайней мере в том варианте решения какой я принял (вопрос правильный ли). Но с точки зрения вмешательства в стандартную конфигурацию то он наверное минимальный.
Всем спасибо за помощь и поддержку, кому необходимо решение пишите вышлю. smile.gif
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #59235 · Ответов: 33 · Просмотров: 14175
 

3 страниц V   1 2 3 >

Новые сообщения  Открытая тема (есть новые ответы)
Опрос  Опрос (есть новые голоса)
Нет новых сообщений  Открытая тема (нет новых ответов)
Нет новых голосов  Опрос (нет новых голосов)
Популярная тема  Горячая тема (есть новые ответы)
Закрыта  Закрытая тема
Нет новых  Горячая тема (нет новых ответов) Перемещена  Тема перемещена
 

RSS Текстовая версия Сейчас: 30.04.24, 15:19
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!