Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Спасибо сказали: 1 раз
Рейтинг: 0
Подскажите пожалуйста. Когда должен регистрироваться НДС? Во время поступления аванса, или по отгрузке? Вот в УТП регистрируется по поступлению авансов. А вот в УПП по отгрузке. Как понимать? Бух требует по НДС по авансу(мотивируя тем что: «отгрузка может быть и через полгода, а отчетности уже сейчас нужны»).
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
В продолжении темы про НДС. Пример Предоплата за товары по платежному поручению проводки Д371К311 1000,00 по "регистрация авансов": Д6442К6441 166,67 Приход К631 2000,00, а НДС относит на 6442 333,33, а нужно, чтобы проходили проводки: Д 6441К631 333,33 грн и Д6442 К6441 166,66 грн То есть получается нужно вручную менять счет 6442 на 6441 во вкладке Параметры взаиморасчетов, а тогда в каком документе будет проводка Д6442 К6441? Нет ли возможности автоматизировать этот процесс (например как 1С7.7)?
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Я так и делаю! Еще раз подробнее: конфигурация 1С8 УПП проводку Д6442 по платежному поручению не делает. По налоговой накладной Д641 К 6442. бухгалтерский учет я знаю. Сейчас изучаю 1С8, и поэтому у меня возникают вопросы, и я считаю что это нормально.
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!