"Бухгалтерия для Украины (базовая) ред. 1.2 (1.2.51.1)"
Добрый день.
Уважаемые пользователи, подскажите, кто сталкивался со следующей ситуацией и как ее можно решить: В октябре получили продукцию Соя с поля на 26 счет: Счет затрат 231, Ном. группа Соя(например 05.11.2019 г). Далее делаем в этом же месяце переработку: д-т "Передача продукции в переработку" 06.11.2019 д-т "Поступление из переработки" 07.11.2019 Счет затрат 232: Номенклатура Соя 2019, Счет учета 27, Ном. группа Соя ГП Продаем д-м "Реализация товаров и услуг" 19.11.2019 г. Номенклатура Соя 2019, Счет 27 В Документе "Закрытие месяца" 30.11.2019 в 23:59:58 есть проводки корректировки все кроме корректировки проводки Дт 901 Кт 27 (которая сформировалась д-м Реализация.
В Учетной политике Способ оценки МПЗ "По средней", Последовательность переделов "По переделам". Пробовала уже и по подразделением закрывать и переработку собственными силами через Отчет производства за смену и Требование делать - все равно не корректирует себестоимость сформированой продажи.
Подскажите, кто знает, как тут справиться или это может вообще программная ошибка?
|