Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)

Хранилище

База знаний
Неназначенных незавершенных заказов: 2
Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Войти | Зарегистрироваться )




>  Отчет ЕСВ - как создать и экспортировать в MEDOC
zag3
Отправлено: 19.07.22, 23:46


Молчаливый
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 07.04.14
Пользователь №: 34977


vladrus @ 16.10.18, 11:19 * ,

Добрый вечер. Слетел этот отчёт. Можно обновить ссылку, пожалуйста.
  Форум: Прочее 1С 8 · Просмотр сообщения: #176013 · Ответов: 58 · Просмотров: 46655
 

>  Оплата налогов по з\п
zag3
Отправлено: 16.02.17, 15:53


Молчаливый
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 07.04.14
Пользователь №: 34977


Нонна @ Сегодня, 14:23 * ,

Да, только начисления в отчёте.

Но в любом случае ваш вариант мне не подходит. Наша коробочная 1С не даёт возможности провести такую платёжку, где руками изменена сумма.

Плюс подобные манипуляции (если бы они и были разрешены у меня) - плохо отражаются на регистрах 1С. В любом случае предложенный мной вариант эту проблему решает вполне отлично.
  Форум: 1С Управление Торговым Предприятием 8 · Просмотр сообщения: #123066 · Ответов: 11 · Просмотров: 16482
 

>  Оплата налогов по з\п
zag3
Отправлено: 16.02.17, 13:35


Молчаливый
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 07.04.14
Пользователь №: 34977


Цитата(Нонна @ 16.02.17, 12:44) *
Возможно причина не в этом? Какой текст ошибки?


Не совпадает сумма документа и суммы по ведомостям на выплату заработной платы."

Платёжка формируется, но не проводится. В платёжке указан вид "Перечисление налогов/взносов по заработной плате", в него подтягивается конкретная ведомость на выплату. 1С сравнивает налог в платёжке с ведомостью и даже если разница хотя бы 0,01 грн., платёжку 1С не проведёт.

Но я решил эту проблему.

Чтобы зачесть эти переплаты:

1) необходимо вместе с "Зарплатой к выплате организации (по предварительному расчёту)" создать документ "Зарплата к выплате организации (Перечисление взносов (погашение долгов))", в котором указать период, базу и сумму ЕСВ (переплаты) с минусом, которые гасятся в этом периоде начислением ЕСВ;
2) в "Формировании платёжных документов по взносам в фонды" подтянуть две эти "Зарплаты к выплате". Таким образом, будет создана платёжка на две ведомости, но с суммой, которую по факту и надо заплатить.
3) в конце месяца, когда производится окончательный расчёт зарплаты, налогов и начислений за месяц документов «Начисление зарплаты сотрудникам организаций» и формируются проводки, отдельно проводятся "Зарплата к выплате (очередная выплата)" и "Зарплата к выплате (Перечисление взносов (очередная))"
4) на их основании создаётся "Формирование платёжных документов по взносам в фонды" и создаются платёжки.

В итоге в Отчёте по ЕСВ всё красиво и правильно отражается. По факту в этом месяце я как бы не доплатил по людям ЕСВ, но отчёт отражает что он начислен и уплачен, а ГНИ, видя данные отчёта и остатки на лицевом счёте, понимает, что я недоплатил по людям ЕСВ, использовав переплату прошлого периода. 32000000.gif

Цитата(Нонна @ 16.02.17, 12:44) *
Проделала у себя все как вы описали с помощью документа Формирование платежных документов в фонды ( обычно им не пользуюсь) сформировала платежку. Исправила сумму в созданной платежке, указала сумму 1 грн. Все нормально провелось. Возможно причина не в этом? Какой текст ошибки?


Я подозреваю, что раз 1С дала вам возможность провести исправленную платёжку с 1,00 грн., то когда вы будете закрывать окончательные расчёты по заработной плате, то этот окончательный расчёт, на основании которого вы сформируете платёжку, подтянет вам в неё сумму без понимания того, что вы использовали переплату прошлого периода. Т.е. 1С подумает, что когда вы рассчитывали аванс, то сознательно недоплатили ЕСВ и доначислит его к уплате. И если вы во второй раз (при окончательном расчёте) измените сумму в платёжке, то в отчёт по ЕСВ у вас отразится, что начислена база одна, а уплачен ЕСВ с этой базы меньший. И у ГНИ возникнет вопрос, почему база указана одна, а ЕСВ посчитан неправильный!
  Форум: 1С Управление Торговым Предприятием 8 · Просмотр сообщения: #123061 · Ответов: 11 · Просмотров: 16482
 

>  Оплата налогов по з\п
zag3
Отправлено: 16.02.17, 11:28


Молчаливый
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 07.04.14
Пользователь №: 34977


В тему этого вопроса немного.

Как быть, когда нужно заплатить по зарплате налогов меньше, чем было начислено?

Суть в чём.

Когда-то давно "папередники" бухнули сумму переплаты ЕСВ просто платёжкой "прочее списание безналичных денежных средств" на 26 328,12 грн. Как я понимаю, соответственно, эта сумма не прошла через регистр накопления "По взносам в фонды". И если я правильно понимаю, то не смотря на то, что эта сумма переплаты у меня висит по дебету 651 счёта, по своим внутренним регистрам 1С не знает, что у меня есть такая сумма переплаты.

Теперь я привожу в порядок все внутренние регистры 1С и регламент отражения операций, чтобы в том числе Зарплата отражалась правильно, как предусмотрено 1С.

Я начисляю аванс по з/п "Начислением зарплаты сотрудникам организаций (по предварительному расчёту), далее "Зарплата к выплате организации (по предварительному расчёту)" - она формирует мне ЕСВ в полном объёме. Затем "Формирование платёжных документов по взносам в фонды" и собственно сами платёжки на перечисление налогов. Но мне нужно заплатить по факту ЕСВ на 26 328,12 грн. меньше. "Зарплата к выплате организации" подтягивает правильный расчёт ЕСВ, как если бы у меня не было переплаты. А когда формирую платёжку по ЕСВ, уменьшаю в ней сумму и пытаюсь её провести, то 1С не даёт мне этого сделать, поскольку сумма платёжки отличается от суммы ЕСВ в "Зарплата к выплате организации". Что логично.

Как я понимаю, самый простой путь - это исправить вручную в "Зарплате к выплате организаций" сам ЕСВ по людям, уменьшив его на эти 26 328,12 грн. Но когда я буду делать окончательный расчёт, по идее 1С не поймёт этой манипуляции и кинет мне доплатить эти 26 328,12 грн. в окончательный расчёт. Поэтому, думаю, это всё-таки не есть правильное решение.

Как быть, коллеги? Что делать? 64000000.gif
  Форум: 1С Управление Торговым Предприятием 8 · Просмотр сообщения: #123057 · Ответов: 11 · Просмотров: 16482
 

>  Выплаты в натуральной форме
zag3
Отправлено: 08.02.17, 12:39


Молчаливый
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 07.04.14
Пользователь №: 34977


podcast @ 06.02.17, 16:30 * ,

Код 125. Пенсійні внески, страхові внески (премії) за платника податку, сплачені роботодавцем-резидентом
  Форум: 1С Управление Торговым Предприятием 8 · Просмотр сообщения: #122737 · Ответов: 8 · Просмотров: 6806
 

>  Выплаты в натуральной форме
zag3
Отправлено: 03.02.17, 15:20


Молчаливый
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 07.04.14
Пользователь №: 34977


podcast @ 01.02.17, 10:08 * ,

Просто и гениально. Получилось! Thank you! Осталось решить проблему, чтобы в расчётные листки натуральные выплаты попадали именно в раздел натуральных выплат. icon_beer17.gif
  Форум: 1С Управление Торговым Предприятием 8 · Просмотр сообщения: #122561 · Ответов: 8 · Просмотров: 6806
 

>  Выплаты в натуральной форме
zag3
Отправлено: 31.01.17, 11:58


Молчаливый
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 07.04.14
Пользователь №: 34977


Добрый день, коллеги!

Очень нуждаюсь в вашей помощи.

Как в УТП отразить нормально начисление работникам выплат в натуральной форме через зарплату (1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033). УТП 1.2.39.1.)?

Суть проблемы:

В январе предприятие застраховало сотрудников. Стоимость уплаченных страховых взносов попадает им в доход. Пусть это будет 10000 грн. на человека.

НДФЛ предприятие должно удержать с учётом натурального коэффициента в размере 10000*1,2195*0,18=2195,10 грн., а военный сбор без учёта такого коэффициента в размере 10000*0,015=150 грн. Дополнительно предприятие должно уплатить ЕСВ 22% с суммы 10000*0,22=2200 грн.

Создал новое начисление организаций. Установил опцию - Выплата в натуральной форме. Выставил перечень - является базой для НДФЛ и ЕСВ.

Создал документ Невыходы и одноразовые выплаты, указал всех сотрудников, указал - "не отражать в бухгалтерском учёте", поскольку в бухгалтерском учёте проводки по сотрудникам создаваться не должны. Выставил в этом документе суммы по каждому сотруднику с учётом натурального коэффициента (правильно ли это или должна быть указана чистая выплата без коэффициента?).

Провожу "Начисление зарплаты работникам организаций" и проверяю начисления и проводки:
Вкладка "НДФЛ":
1) база НДФЛ правильная - с учётом коэффициента;
2) база Военного сбора неправильная - тоже рассчитывает с учётом коэффициента, а должно рассчитывать без.
Вкладка "Взносы ФОТ":
3) база ЕСВ неправильная - тоже с учётом коэффициента, а должно быть без.
Уже рылся на разных форумах, никто проблему натурального коэффициента вообще не подымает.

Плюс ко всему прочему после обновления конфы до 1.2.39.1 сумма страховки попадает в регистры к выплате - в расчетный листок, зарплата к выплате организаций, хотя указал в начислении организаций, что это выплата в натуральной форме.

Спасибо за помощь заранее.
  Форум: 1С Управление Торговым Предприятием 8 · Просмотр сообщения: #122379 · Ответов: 8 · Просмотров: 6806
 


Новые сообщения  Открытая тема (есть новые ответы)
Опрос  Опрос (есть новые голоса)
Нет новых сообщений  Открытая тема (нет новых ответов)
Нет новых голосов  Опрос (нет новых голосов)
Популярная тема  Горячая тема (есть новые ответы)
Закрыта  Закрытая тема
Нет новых  Горячая тема (нет новых ответов) Перемещена  Тема перемещена
 

RSS Текстовая версия Сейчас: 26.04.24, 9:05
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!