Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)

Хранилище

База знаний
Неназначенных незавершенных заказов: 2
Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Вход | Зарегистрироваться )



> Вопрос по возврату поставщику.          
merdoc Подменю пользователя
сообщение 28.07.09, 10:40
Сообщение #1

Молчаливый
*
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0

Добрый день.
Есть очень срочный вопрос:
Есть приходная накладная товара от постовщика + приход на склад.
Теперь нужно ввести возврантную накладную поставщику на основании приходной накладной. Но возврат нужен только товара на остатке именно по этому приходу. Как вывести этот возврат?
За ранее спасибо.)

zetovich Подменю пользователя
сообщение 28.07.09, 10:42
Сообщение #2

Почти ветеран
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 718
Из: Северодонецк
Спасибо сказали: 121 раз
Рейтинг: 0

что за конфа?

merdoc Подменю пользователя
сообщение 28.07.09, 10:45
Сообщение #3

Молчаливый
*
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0

Цитата(zetovich @ 28.07.09, 12:42) *
что за конфа?


Производство+Услуги+Бугалтерия
оно?

Vofka Подменю пользователя
сообщение 28.07.09, 11:23
Сообщение #4

У нас здесь своя атмосфера...
***********
Группа: Основатель
Сообщений: 13955
Из: Киев
Спасибо сказали: 4520 раз
Рейтинг: 3642.8

релиз бы ещё (циферки)

zetovich Подменю пользователя
сообщение 28.07.09, 11:56
Сообщение #5

Почти ветеран
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 718
Из: Северодонецк
Спасибо сказали: 121 раз
Рейтинг: 0

ПуБ под рукой нету.....смотрите на поле предпочтние, там можно выбрать партию (в ТиС так), но вроде его там нету.

Acid Подменю пользователя
сообщение 28.07.09, 13:17
Сообщение #6

Про1С-ник
Иконка группы
За заслуги на форуме в 2010 году
Группа: Местный
Сообщений: 2104
Из: Занзибар
Спасибо сказали: 377 раз
Рейтинг: 260.7

По идее, если делать на основании ПН возврат, то все автоматом заполняется. Остается только указать количество.

zetovich Подменю пользователя
сообщение 28.07.09, 13:22
Сообщение #7

Почти ветеран
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 718
Из: Северодонецк
Спасибо сказали: 121 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Кузьмич @ 28.07.09, 15:17) *
По идее, если делать на основании ПН возврат, то все автоматом заполняется. Остается только указать количество.

не....не катит.
а если партия списана?...ручками нужно шукать. щось таке..

merdoc Подменю пользователя
сообщение 28.07.09, 13:33
Сообщение #8

Молчаливый
*
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0

Всё проще! )
Делаем ввод на основании Прихода на склад - Возврат поставщику и в возвртаной накладной удаляем руками позиции в которых значиться оствток по складу 0 (столбец справа)
[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]

zetovich Подменю пользователя
сообщение 28.07.09, 14:06
Сообщение #9

Почти ветеран
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 718
Из: Северодонецк
Спасибо сказали: 121 раз
Рейтинг: 0

а то что товар может закупаться не ток у этого поставщика? и не раз?
сабж читали?

Acid Подменю пользователя
сообщение 28.07.09, 14:48
Сообщение #10

Про1С-ник
Иконка группы
За заслуги на форуме в 2010 году
Группа: Местный
Сообщений: 2104
Из: Занзибар
Спасибо сказали: 377 раз
Рейтинг: 260.7

Цитата
Но возврат нужен только товара на остатке именно по этому приходу

Значит Партией должна быть именно эта ПН. Потом после перепроведения расходов партии выровняются. (Или сабж не точно описан.)

Pepe Подменю пользователя
сообщение 28.07.09, 14:54
Сообщение #11

Почти крутой
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 1434
Из: Ужгород
Спасибо сказали: 761 раз
Рейтинг: 230

Стандартная последовательность работы - создание документов на основании. Если это приход, то на его основании формируется и расход т.е. возвратная накладная, никаких дополнительных действий, а тем более рассуждений куда и откуда более не требуется, все грамотно закрывается. Нелогично рассуждать о том, что товар продался, а потом его надо вернуть поставщику (откуда, если нет партии?).

zetovich Подменю пользователя
сообщение 28.07.09, 15:28
Сообщение #12

Почти ветеран
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 718
Из: Северодонецк
Спасибо сказали: 121 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Pepe @ 28.07.09, 16:54) *
Стандартная последовательность работы - создание документов на основании. Если это приход, то на его основании формируется и расход т.е. возвратная накладная, никаких дополнительных действий, а тем более рассуждений куда и откуда более не требуется, все грамотно закрывается. Нелогично рассуждать о том, что товар продался, а потом его надо вернуть поставщику (откуда, если нет партии?).

не, ну может же лежать товар не этого поставщика? (списалость по какому то методу именно того поставщика раньше, а остался другого поставщика...или с другой закупки)....да и на нем ведь никто не пишет чей он.

Pepe Подменю пользователя
сообщение 28.07.09, 15:33
Сообщение #13

Почти крутой
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 1434
Из: Ужгород
Спасибо сказали: 761 раз
Рейтинг: 230

Цитата(merdoc @ 28.07.09, 12:40) *
Но возврат нужен только товара на остатке именно по этому приходу. Как вывести этот возврат?

Вопрос стоял конкретно - конкретный и ответ. Если товар свален в кучу от разных поставщиков по разным партиям, кто будет разбираться какая партия списана? Списуют по методу ведения учета, чаще всего в автомате, не выбирая партий. Поэтому вопрос к автору - как списывают?

zetovich Подменю пользователя
сообщение 28.07.09, 15:35
Сообщение #14

Почти ветеран
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 718
Из: Северодонецк
Спасибо сказали: 121 раз
Рейтинг: 0

да какой метод не взять (общепринятые)...ен проканает.
ручками выбирать и принмать решение

kapibarka Подменю пользователя
сообщение 04.08.09, 22:01
Сообщение #15

Молчаливый
*
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0

У меня такая же проблема, только возврат покупателю предоплаты, делаю проводки по банку дебет 361 кредит 311, а в валовые расходы в налоговом учете не заносится. Впрошлом налоговом периоде были доходы, в этом это наши расходы. Что делаю неправильно?

logist Подменю пользователя
сообщение 04.08.09, 23:57
Сообщение #16

Про1С-ник
Иконка группы
Квалифицированный бухгалтерГений телепатии и социального моделированияЗа заслуги на форуме в 2010 годуМодератору Про1С (за заслуги в 2011 году)
Группа: Местный
Сообщений: 9564
Из: Kharkiv, UA
Спасибо сказали: 2536 раз
Рейтинг: 0

Цитата(kapibarka @ 05.08.09, 0:01) *
У меня такая же проблема, только возврат покупателю предоплаты, делаю проводки по банку дебет 361 кредит 311, а в валовые расходы в налоговом учете не заносится. Впрошлом налоговом периоде были доходы, в этом это наши расходы. Что делаю неправильно?

Допустим предоплата была в июле, и Вы дали 1С понять что это был аванс, то проводки НУ в июле должны быть такие:
июль ВД + 1000,00
август ВД - 1000,00
Если бы Вы сделали отгрузку товара в августе, то проводки отгрузки были бы такими:
август ВД +1000,00
А поскольку вы делаете возврат предоплаты, то событий по НУ у Вас уже не будет, т.к. при определении аванса, Ваш ВД в августе уже уменьшен на эту сумму.

p.s. возврат аванса это не ВР, а уменьшение ВД.
p.p.s. при правильном подходе к заключению договоров можно избежать включения авансов в ВД
p.p.p.s. если предоплата имеет массовость, или есть необходимость в аналитике, лучше использовать счет 681 для учета предоплаты.


Signature
Личные бесплатные консультации не даю, для этого есть форум!

kapibarka Подменю пользователя
сообщение 19.08.09, 22:03
Сообщение #17

Молчаливый
*
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0

Цитата(logist @ 05.08.09, 1:57) *
Допустим предоплата была в июле, и Вы дали 1С понять что это был аванс, то проводки НУ в июле должны быть такие:
июль ВД + 1000,00
август ВД - 1000,00
Если бы Вы сделали отгрузку товара в августе, то проводки отгрузки были бы такими:
август ВД +1000,00
А поскольку вы делаете возврат предоплаты, то событий по НУ у Вас уже не будет, т.к. при определении аванса, Ваш ВД в августе уже уменьшен на эту сумму.

p.s. возврат аванса это не ВР, а уменьшение ВД.
p.p.s. при правильном подходе к заключению договоров можно избежать включения авансов в ВД
p.p.p.s. если предоплата имеет массовость, или есть необходимость в аналитике, лучше использовать счет 681 для учета предоплаты.

Спасибо за ответ! Про уменьшение валовых расходов я уже сообразила! А вот по проводкам валовые доходы все равно не уменьщшаются, может потому что я не отражаю авансовые платежи по счету 681, а все отражаю по 631 19000000.gif ? А подскажите, пожалуйста, как можно избежать включения авансов в ВД?

logist Подменю пользователя
сообщение 19.08.09, 23:20
Сообщение #18

Про1С-ник
Иконка группы
Квалифицированный бухгалтерГений телепатии и социального моделированияЗа заслуги на форуме в 2010 годуМодератору Про1С (за заслуги в 2011 году)
Группа: Местный
Сообщений: 9564
Из: Kharkiv, UA
Спасибо сказали: 2536 раз
Рейтинг: 0

Цитата(kapibarka @ 20.08.09, 0:03) *
А вот по проводкам валовые доходы все равно не уменьщшаются, может потому что я не отражаю авансовые платежи по счету 681, а все отражаю по 631

Я в 7-ке не очень шарю, тем более, что Вы не указали конфигурацию.
Взял конфигурацию ПУБ, попробовал, сделал поступление аванса (отразились ВД+), затем "Банковской выпиской" - Вид операции - возврат, Вид движения - выплата, и в поле ВД/ВР указал "покупка/продажа услуг" (ту которую и при поступлении), в проводках отразились ВД с минусом.
Единственное - у меня по умолчанию проводки прошли через счет 6811 (режим оплаты "автораспределение по договорам).

Цитата(kapibarka @ 20.08.09, 0:03) *
А подскажите, пожалуйста, как можно избежать включения авансов в ВД?

Копайте в сторону долгосрочных договоров. Я ж не знаю чем Вы занимаетесь, проконсультируйтесь у специалиста по налогам.


Signature
Личные бесплатные консультации не даю, для этого есть форум!

Не нашли ответа на свой вопрос?
Зарегистрируйтесь и задайте новый вопрос.


Ответить Новая тема
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

RSS Текстовая версия Сейчас: 26.04.24, 13:03
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!