Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет себестоимости
Украинский 1С форум: всё про 1С 8.3, 1С 8.2, 1С 8.1, 1С 8.0, 1С 7.7 > Пользователю 1С 8.3, 8.2, 8.1, 8.0 > 1С Управление производственным предприятием 8
Страницы: 1, 2
DimitrT
Не первый раз рассчитываю себестоимость и на разных предприятиях (с разным подходом учета). "Дивовижна" ситуация - апрель закрываю: Ведомость по производственным затратам закрылась в "ноль" - идеально, закрываю май - отсутствие какого-либо закрытия, ошибок в РСВ нет, связанных с этим, но Ведомость выглядить омерзительно: все, что связанно с прямыми затратами закрыто, а прямые материальные "наотрез".
Настройки способов распределения - вряд ли - не закрылся бы прошлый месяц, настройки учета - тоже вряд ли - по той же причине.
Есть нюанс: на 01.04.2011 НЗП отсутствовало - новое НЗП подхватило, распределило и рассчитало, а в чем же дело в следующем месяце. НЗП переходящее - все затраты, кроме прямых материальных подхватываются и закрываются.
Хотя есть маленькая мелочь = на одном подразделении - закрытие появляется из "пустоты" - документ РСВ создает затрату, которая отсутствовала изначально, но это пока неглобальный момент: в следующем месяце эта затрата подхватывается и закрывается.
Что еще связано с прямыми материальными, кроме настроек учета и способов распределения.
Уточнение: Учет: ТрНакл-ОПзС-РМнВ-РПЗ-РСВ - классика. Пробовал вставлять даже Инвентаризация НЗП (на всякий случай). Единственное, не было проведения по партиям, но перепроведение основных документов присутствовало. "Хитрые" распределения отсутствуют - опять же "классика": По объему выпуска.
Где еще копать?
capitoshko
думаю тільки способи розподілу потрібно передивлятися
Ирис
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с настройками учета себестоимости готовой продукции. У меня простой учет- нет НЗП, все общепроизводственные должны распределиться на выпуск. Статьи затрат настроены по объему выпуска, но расчет в результате не корректный, когда проверяю себестоимость остатков - ерунда какя-то. Уменя несколько видов продукции и 2номенклатурные группы. Какая логика расчета сс гп в УПП? Спасибо
sava1
Цитата(Ирис @ 09.01.17, 10:06) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
ерунда какя-то.

Что именно?
Цитата(Ирис @ 09.01.17, 10:06) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Какая логика расчета сс гп в УПП?

Как настроите и введете данные - так и посчитает. Все описать - это почти книга.
Ирис
Себестоимость остатков оказывается меньше прямых затрат по спецификации. 1с делает корректировки и не могу понять зачем, что у меня не так настроено. Проблема в том, что книги то никакой по упп и нет и курсов нет, а ребята, которые прдали прогу ни фига не знают. Если, например, 6 артикулов гп и 2 номенклатурные группы , как настроить, чтобы прямые расходы распределились по спецификации, а общепроизводственные (сч91) по объему выпуска?



через какие отчеты можно проверить, откуда беруться цифры в корректировках при расчете себестоимости? Как правильно - какими документвми провести расчет себестоимости?
sava1
Цитата(Ирис @ 10.01.17, 20:49) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
ребята, которые прдали прогу

Вам ее еще и продали?

Цитата(Ирис @ 10.01.17, 20:49) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Себестоимость остатков оказывается меньше прямых затрат по спецификации

Наверно, меньше выпустили - соответственно не все затраты списались.
или выпуск по одной ном. группе, а затраты - по другой.
неужели документ ничего не сообщает ?

Цитата(Ирис @ 10.01.17, 20:49) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
через какие отчеты можно проверить, откуда беруться цифры

Затраты - затраты на выпуск/ ведомость распределения произв. затрат - названия могут отличаться - пишу по-памяти

Цитата(Ирис @ 10.01.17, 20:49) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
прямые расходы распределились по спецификации

в док. Отчет производства за смену - распределение материалов - прямые затраты распределяются здесь.

Цитата(Ирис @ 10.01.17, 20:49) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
общепроизводственные (сч91) по объему выпуска

статьи затрат-перейти - метод (способ) распределения (по уу и бу раздельно). при этом надо настроить фильтр по счетам и подразделениям
Ирис
Спасибо большое, буду эксперементировать. А при запуске РС какие расчеты должны быть установлены, обнаружила, что если, какой-то убираю (который вроде не должен по логике влиять) меняется результат.
Hellga
Ирис @ 13.01.17, 22:02 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,
Состав документа РС может меняться в зависимости от схемы учета производства (количества переделов, встречных выпусков, состава затрат). По моему опыту лучше все же найти специалиста, который поможет Вам в построении учета и закрытии первого периода. В данном случае не факт, что даже наличие книги решит все проблемы.
Ирис
Hellga, Спасибо за комментарий. А Вы не можете кого-то посоветовать? со спецами по УПП большая проблема,особенно, когда касается себестоимости. Обращалась к нескольким - как только послушают , сразу пропадают. Непонятно,вообще, как работать, когда нет грамотных консультантов 09000000.gif
Acid
Есть Обслуживающие подразделения (без выпуска услуг) (ремонтные всякие) и они не закрываются. Затраты туда заходят - амортизация, материалы. Расчет Себестоимости выпуска эти затраты не видит. Корректировка прочих затрат их тоже не видит. Что делать?
sava1
Внутренние услуги организуйте.

или как ОПЗ
Acid
Каким документом это можно оформить?
sava1
Цитата(Acid @ 27.07.17, 15:20) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Каким документом это можно оформить?


Это статья затрат
Acid
Вопрос следующий - в Ведомости по затратам видно, что не закрываются статьи затрат 91 счета (это общепроизводственные). 92-ой и 93 при этом закрываются. Способы распределения указаны аналогично. Как найти ошибку?
sava1
Нет выпуска или способ распределения не такой.
Acid
Цитата(Acid @ 29.07.17, 11:51) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Вопрос следующий - в Ведомости по затратам видно, что не закрываются статьи затрат 91 счета (это общепроизводственные). 92-ой и 93 при этом закрываются. Способы распределения указаны аналогично

Оказывается для 91 нужно ставить способ распределения "Не учитывать подразделение...""
Acid
Значит, ситуация следующая: Все производственные подразделения закрываются, кроме одного - присутствуют возвратные отходы.
Если, к примеру, Отчет пр-ва за смену выпустил 100штук товара, и при этом 20 штук отходов по Цене= 1200грн, то себестоимость оставшихся 80штук не рассчитывается. Где ошибка?
sava1
При расчете что пишет ?

ВО есть стоимость? стоимость ВО не больше сырья?
Acid
sava1 @ Сегодня, 14:41 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,
Пишет:
Обнаружена отрицательная сумма затрат на выпуск продукции:
Подразделение: Основ.производство1
Номенклатурная группа:
Продукция: Товар ...
Заказ: Заказ покупателя ...
Сумма затрат: -4 563,3
Acid
Acid @ Вчера, 15:19 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,
Вопрос закрыт. В данном случае давальческое сырье, и оно с нулевой стоимостью.
Rick_77
Добрый всем день!
Вопрос тот же по себестоимости!
1С:Підприємство 8.3 (8.3.9.1850)
"Управление производственным предприятием для Украины", редакция 1.3
Расчёт себестоимости не проводился ни разу, проконсультироваться не с кем (компания сопровождающая нас упразднилась), как таковой адекватной документации нет, а вопрос есть.
В гугле ссылки в основном на российские сайты, но нам не подходит.
Может будет здесь подсказка каким образом подготовить и расчитать себестоимость.
Или направить в нужное русло.
Благодарю.
П.С. На вопросы отвечу. На всякий случай я не бухгалтер.
sava1
Создаете документ Расчет себестоимости - и вперед с песней.
1.проводим
2.смотрим на ошибки
3.исправляем
далее п.1
и так по кругу - до успеха
andr_andrey
Rick_77 @ Сегодня, 15:22 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,
Для того, чтобы считать себестоимость нужен в штате методолог (бухгалтер или экономист), который сможет сказать системе, каким образом группировать затраты и как их распределить. И самое главное, который сможет проверить на простых примерах, что система даёт ожидаемый результат.
Rick_77
andr_andrey @ Вчера, 18:23 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,
БлагоДарю за ответ!
Т.е. если я правильно понял необходимы настройки Учётной политики предприятия?
Ну а если всё настроено (так мне сказали), то в подробностях как это сделать? То что я читал на российских сайтах говорится, что необходимо ещё закрытие месяца. Я смотрел эту процедуру, но запустив её ничего не происходит. Что ещё необходимо сделать?
Спасибо!
Rick_77
Ещё вопрос!
Есть ли какой-то отчёт или может документ где я могу посмотреть результаты расчёта себестоимости?
Спасибо!
andr_andrey
Rick_77 @ Сегодня, 11:06 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,
Если вы всё хотите освоить самостоятельно, тогда придётся учиться, например:
https://курсы-по-1с.рф/course/pubase/NasF.ru_PUBase-course_v9_Book1_Kursy-po-1c.ru.pdf
https://курсы-по-1с.рф/статьи-по-упп/
Когда освоите, тогда у вас будут предметные вопросы, либо вы начнете помогать другим wink.gif
Rick_77
Нашёл отчёт Калькуляция себестоимости (регл. учет), запусти на формирование отчёта, но в таблице ничего не вывелось. Но до этого я запустил расчёт себестоимости и в информационном поле выдало кучу сообщений. Может причина в пустой таблице кроется в этих ошибках?

andr_andrey @ Сегодня, 16:25 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,
БлагоДарю за наводку!
vita2011
Цитата(Rick_77 @ 22.03.18, 13:30) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Есть ли какой-то отчёт или может документ где я могу посмотреть результаты расчёта себестоимости?

Отчеты => Затраты => Ведомость по производственным затратам. По данным бухг.учета. Настройка => групировка строк => добавить => номенклатурная группа. Поднимаете на две позиции вверх ( расположить между подразделение и статьей затрат). Увидете количество и суммы накопленных затрат по каждой будущей готовой продукции.

Формируем обороты по счету 231 и сверяем суммы накопленных затрат по каждой номенклатурной группе.

Документ "Отчет производства за смену" на закладках "Материалы" и "Прочие затраты" должен иметь только то, что есть в "Ведомости по производственным затратам" для конкретной номенклатурной группы. Номенклатурная группа указывается на каждой закладке.

После этого проводим Расчет себестоимости. Внутри лишь первые пять выполняемых действий. Для нас этого достаточно.
Переформируем "Ведомость по производственным затратам" и просматриваем списанные затраты. Формируем обороты по 26 счету и смотрим, какая вышла себестоимость.



Rick_77
vita2011 @ Сегодня, 1:12 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,
КОЛОСАЛЬный ответ! Очень благодарен за проделанную работу!

vita2011 @ Сегодня, 1:12 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,
Ещё вопрос если можно!
Я сформировал после Вашего описания действий 23 счёт но в табличной части всё пусто(((
Что не так с отчётом?
Rick_77
vita2011 @ Сегодня, 1:12 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,
Простите, ошибся счётом, я имел ввиду 26й счёт! По нему пусто!
vita2011
Rick_77 @ Сегодня, 9:59 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,
Значит, не готовую продукцию производите. Документ "Отчет производства за смену" => первая закладка => счет учета.
Будет лучше, если сначала кратко опишите что производите, какие затраты включаете, какие документы в 1с используете.

Мы на 231 счет относим сырье, материалы, тару, запчасти, услуги, зарплату, отчисления, амортизацию с указанием номенклатурной группы. Они видны в Ведомости по производственным затратам. Документ "Отчет производства за смену" при нажатии "Заполнить по остаткам" заполняется данными из этой ведомости и при проведении "Расчета себестоимости" относит их на себестоимость продукции, указанной в первой закладке.

Rick_77
vita2011 @ 23.03.18, 22:17 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,
Здравствуйте!
БлагоДарю за ответ!
Мы - коммунальное предприятие, покупаем воду и продаём её населению. Ремонтируем и заменяем сети (водопровод и канализацию). И конечно же на это идут затраты и ЗП.
По Вашему ответу.
В отчёте производства за смену мы так же используем 231 счёт.
Затраты (на примере) у нас такие:

Послуги зв'язку (ВВ)

Послуги інтернет (ВВ)

Прямые производственные затраты: амортизация МНМА

Прямые производственные затраты: амортизация ОС производственного оборудования

сировина та матеріали на поточний ремонт
болт М 18х110, кг
болт М 18х70, кг
гайка М 18 ГОСТ 5915-70, кг
пластина мет 0,19х0,125, шт.
пластина с резины гладкая ТМКЩ 4мм, кг
хомут обжимной 150(200), шт.
электроды АНО-4 ф4мм, кг

Водопровідні насосні станції
Послуги зв'язку (ВВ)

Послуги інтернет (ВВ)

ТРП (підкачка холодної води) (ВВ)
vita2011
Rick_77 @ Сегодня, 9:26 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,
Но это больше похоже на предоставление услуг.
Связь и интернет можна было бы сразу отправлять на 92 счет.
Цитата(Rick_77 @ 26.03.18, 9:26) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
сировина та матеріали на поточний ремонт
- как текущие затраты их тоже, по идее, было логичнее отправлять на 92 счет.
Замена сети ( например замена водопроводной сети по ул.Шевченка протяженностью двух кварталов) можна использовать как производство, хотя больше похоже будет на капитальные инвестиции, т.к. стоимость будет большой ( т.е. отправлять на Дт 15 счета).

1. В Документе "Отчет производства за смену" в первой закладке как звучит наименование номенклатуры и счет учета какой там стоит.
2. На 231 счете накапливается сумма. Куда ее деваете ? Делаете ручную операцию ? Кредит 231 счета , а дебет какого ? Или баланс в 1С не формируется ?
3. Номенклатурные группы используете ? Списание материалов на 231 счет обязательно должно идти с указанием номенклатурной группы. Зарплата и амортизация могут идти и без номенклатурной группы, но потом используя документ "Корректировка прочих затрат" всё равно нужно распределить их по номенклатурным группам.
4. В Документе "Отчет производства за смену" в первой закладке обязательно указывается номенклатурная группа.
5. Сировина та матеріали на поточний ремонт отправляются на 231 счет ?
sava1
Цитата(vita2011 @ 26.03.18, 23:52) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Списание материалов на 231 счет обязательно должно идти с указанием номенклатурной группы.


Это кто так приказал ?
Rick_77
vita2011 @ Вчера, 23:52 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,
Но это больше похоже на предоставление услуг.
Связь и интернет можна было бы сразу отправлять на 92 счет.
Цитата(Rick_77 @ 26.03.18, 9:26) *
сировина та матеріали на поточний ремонт - как текущие затраты их тоже, по идее, было логичнее отправлять на 92 счет.
Замена сети ( например замена водопроводной сети по ул.Шевченка протяженностью двух кварталов) можна использовать как
производство, хотя больше похоже будет на капитальные инвестиции, т.к. стоимость будет большой ( т.е. отправлять на Дт 15 счета).

1. В Документе "Отчет производства за смену" в первой закладке как звучит наименование номенклатуры и счет учета какой там стоит?

- Закладка "Продукция и услуги" поле "Продукция/услуги" наименование "ремонт водопровода", счёт учёта 231

2. На 231 счете накапливается сумма. Куда ее деваете ? Делаете ручную операцию ? Кредит 231 счета , а дебет какого ? Или
баланс в 1С не формируется ?

- Вопрос состоит в том что 231 счёт никуда не распределяется, это один из важных вопросов, который следовало бы нам решить.

3. Номенклатурные группы используете ? Списание материалов на 231 счет обязательно должно идти с указанием номенклатурной
группы. Зарплата и амортизация могут идти и без номенклатурной группы, но потом используя документ "Корректировка прочих затрат"
всё равно нужно распределить их по номенклатурным группам.

- Номенклатурные группы используем. Списание материалов на 231 счёт идёт с указанием НГ. А вот документ "Корректировка прочих затрат"
при расчёте ЗП не используется. Является ли это важным при расчёте себестоимости?

4. В Документе "Отчет производства за смену" в первой закладке обязательно указывается номенклатурная группа.

Номенклатурная группа указывается.

5. Сировина та матеріали на поточний ремонт отправляются на 231 счет ?

- Да отправляются: либо на 231, либо на 232 либо на 911 в зависимости от участка.

vita2011 @ Вчера, 23:52 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,
Возможно 231 не закрывается потому что, не было сделано закрытие месяца?
vita2011
Цитата(sava1 @ 27.03.18, 6:48) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Списание материалов на 231 счет обязательно должно идти с указанием номенклатурной группы.

Это кто так приказал ?

Не знаю , как у Вас, но у нас пять видов готовой продукции и пять номенклатурных групп. Без их использования - полнейший бардак. А так всё, что собралось на номенклатурной группе, попадает в себестоимость готовой продукции. И с "Расчетом себестоимости" особо проблем нет.

И в данном случае, скорее всего, одним видом "готовой продукции" не обойтись.

Цитата(Rick_77 @ 27.03.18, 10:10) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Закладка "Продукция и услуги" поле "Продукция/услуги" наименование "ремонт водопровода", счёт учёта 231

Ед.измерения - наверное, шт, количество - 1 ? Какую проводку делает : Дт ? Кт 231.
Цитата(Rick_77 @ 27.03.18, 10:10) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
А вот документ "Корректировка прочих затрат"
при расчёте ЗП не используется. Является ли это важным при расчёте себестоимости?

Посадить всю зарплату на одну номенклатурную группу мы не можем, т.к. несколько видов продукции. Поэтому зарплата на 231 счет попадает без номенклатурной группы. Далее, используя "Корректировку прочих затрат", мы пропорциально распределяем её по номенклатурным группам. Каждый кусочек зарплаты и на 231 счете, и в "Ведомости по производственным затратам" будет находится под номенклатурной группой и ввойдет в стоимость полученной готовой продукции. Тоже самое с амортизацией и с ЕСВ 22%.

Цитата(Rick_77 @ 27.03.18, 10:10) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
отправляются: либо на 231, либо на 232 либо на 911

На 232 и 911 тоже накапливаються суммы ?

1. А есть услуги попадающие на 231 счет из документа Поступление товаров и услуг" ?
2. В Документе "Отчет производства за смену" вверху есть слово "Настройка". У вас там стоит птичка на "Использовать материалы" , "Использовать прочие затраты" и "Использовать аналитику НЗП" ?


Цитата(Rick_77 @ 27.03.18, 10:10) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Возможно 231 не закрывается потому что, не было сделано закрытие месяца?

Документ "Расчет себестоимости" очищает 231 и 232 счет.
Rick_77
Цитата(vita2011 @ 28.03.18, 0:12) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Ед.измерения - наверное, шт, количество - 1 ? Какую проводку делает : Дт ? Кт 231.

Единица измерения есть Услуга, количество 1, Дт 235 Кт 231

Цитата(Rick_77 @ 28.03.18, 8:51) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
А есть услуги попадающие на 231 счет из документа Поступление товаров и услуг" ?

Есть услуги попадающие на 231, например Абон плата

Цитата(vita2011 @ 28.03.18, 0:12) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
В Документе "Отчет производства за смену" вверху есть слово "Настройка". У вас там стоит птичка на "Использовать материалы" , "Использовать прочие затраты" и "Использовать аналитику НЗП" ?

Всё перечисленное раннее отмечено.
sava1
Цитата(vita2011 @ 28.03.18, 0:12) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
у нас пять видов готовой продукции и пять номенклатурных групп. Без их использования - полнейший бардак. А так всё, что собралось на номенклатурной группе, попадает в себестоимость готовой продукции

У Вас УПП или УТП ? Какой бардак там может быть ? Какие основания использования номенклатурных групп ?
Acid
Выпуск услуг должен выполняться документом "Акт оказания производственных услуг".

**Если не будет Номенклатурных групп, то будет общий котёл затрат. Хрен потом найдешь почему та или иная затрат не закрылась или не распределилась.
Если количество статей затрат > 1000 это ппц...
sava1
Цитата(Acid @ 28.03.18, 10:29) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Если не будет Номенклатурных групп, то будет общий котёл затрат


А типа он для ОПЗ и ОХР и так не общий.
vita2011
Цитата(Rick_77 @ 28.03.18, 8:57) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Единица измерения есть Услуга, количество 1, Дт 235 Кт 231

Сомневаюсь.что так получится. Попробую вечером воссоздать такое.
тогда чем закрывается 235 счет ? Проводка: Дт ? Кт 235
Цитата(Acid @ 28.03.18, 10:29) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Выпуск услуг должен выполняться документом "Акт оказания производственных услуг".

В том то и дело, что услуг ведь нет. Контрагента нет. На 231 счет отправляются текущие расходы ремонта.
Их бы отправлять сразу на 92 счет. Даже статьи затрат поделать, типа "Ремонт водопровода ул.Шевченко,20", "Ремонт водопровода ул.Гоького,30" и т.д.
Цитата(Acid @ 28.03.18, 10:29) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Если не будет Номенклатурных групп, то будет общий котёл затрат.

Для какой-то большой работы, типа Замена водопроводной сети 200-300 метров. работа будет длиться полмесяца-месяц. Можна делать и общий котел затрат.
Работу ведь нужно оприходовать. А потом: оставить её на балансе или списать за затраты ?

Rick_77 @ Сегодня, 8:57 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,
Документ "Отчет производства за смену" - сколько их за месяц? Один в конце месяца или делается каждый день ?
sava1
235 должен закрываться на 15 счет.
Цитата(vita2011 @ 28.03.18, 12:46) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Работу ведь нужно оприходовать. А потом: оставить её на балансе или списать за затраты ?

В курсе о наработке, инвентаризации НЗП ?
vita2011
Цитата(sava1 @ 28.03.18, 13:49) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
В курсе о наработке, инвентаризации НЗП ?

Не приходилось использовать. Готовая продукция приходуется на 26 счет и идет на реализацию.

Цитата(sava1 @ 28.03.18, 9:30) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Какие основания использования номенклатурных групп ?

Одно подразделение и пять видов продукции. не вижу смысла в общем котле затрат для нас. Было бы пять подразделений и пять видов продукции - тогда можна было бы обходиться без номенклатурных групп.
"Отчет производства за смену" автоматом заполняется затратами. "Расчет себестоимости" проводится. Видно и поступившие затраты и ушедшие в себестоимость.
Acid
Цитата(vita2011 @ 28.03.18, 12:46) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Их бы отправлять сразу на 92 счет.

Есть производственные статьи затрат и непроизводственные (они обычно мониторятся в отчете Ведомость по затратам). Для них (непроизводственных статей) надо в способах распределения организаций указать "не учитывать подразделение", "Все подразделения". Тогда они не попадут в себестоимость продукции, а сразу на 92.
vita2011
Rick_77 @ Сегодня, 8:57 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,
1. Что такое 232 счет ? Куда закрывается 232 счет: Дт ? Кт 232 Какое наименование номенклатуры для 232 счета в "Отчет производства за смену" ?
2. Что такое 911 счет ? Куда закрывается 911 счет: Дт ? Кт 911
Rick_77
Цитата(vita2011 @ 28.03.18, 12:46) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Сомневаюсь.что так получится. Попробую вечером воссоздать такое.
тогда чем закрывается 235 счет ? Проводка: Дт ? Кт 235

Закрывается 235 счетам 15 (удорожание) и 231 (себестоимость)

Цитата(vita2011 @ 28.03.18, 12:46) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Документ "Отчет производства за смену" - сколько их за месяц? Один в конце месяца или делается каждый день ?

Документов около 50 и они делаются последним днём месяца
sava1
Цитата(Acid @ 28.03.18, 14:22) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Для них (непроизводственных статей) надо в способах распределения организаций указать "не учитывать подразделение", "Все подразделения". Тогда они не попадут в себестоимость продукции, а сразу на 92.


Если так указать "не учитывать подразделение", "Все подразделения" и не поставить птицу неРаспределять для распределяемых статей - они полность распределятся на Все Выпуски согласно указанному способу распределения.
vita2011
Цитата(Rick_77 @ 28.03.18, 15:24) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Закрывается 235 счетам 15 (удорожание) и 231 (себестоимость)

Дт 15 Кт 235 - часть затрат уходит на увеличение стоимости необоротного актива
Дт 231 Кт 235 - это тогда что?

Цитата(Rick_77 @ 28.03.18, 15:24) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Документов около 50 и они делаются последним днём месяца

С каждым ответом всё запутанней и непонятней upset.gif
Почему так много последним днем месяца? И в каждом из них разное наименование номенклатуры в первой закладке ?

И проводка закрытия 235 счета. Конкретно Дт ? Кт 235 Как делает бухгалтер.?
vita2011
Rick_77 @ Сегодня, 15:24 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,
Демо-версию базы смотрели - там есть образцы "Отчета производства за смену". И наработки, и спецификации, и модернизация с использованием счета 15, и переброска с 231 счета на 235 и 234. Мы ничего из этого не используем.

Последним днем месяца у нас пять документов "Отчета производства за смену", по одному на каждый вид продукции с "птичками" в настройках и с затратами за весь месяц. Внутри месяца может быть 10-20-30 документов, но показывают лишь первую закладку. Расчет себестоимости суммирует весь выпуск и кидает на него все накопленные затраты с 231 счета. Возможно, что 50 документов одним днем делают ошибку.

Цитата(vita2011 @ 23.03.18, 1:12) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Отчеты => Затраты => Ведомость по производственным затратам. По данным бухг.учета. Настройка => групировка строк => добавить => номенклатурная группа.

Т.к. используете 232 счет - добавьте еще "Счет учета" и расположить между подразделением и номенклатурной группой.
Rick_77
Цитата(vita2011 @ 28.03.18, 14:25) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
1. Что такое 232 счет ? Куда закрывается 232 счет: Дт ? Кт 232 Какое наименование номенклатуры для 232 счета в "Отчет производства за смену" ?
2. Что такое 911 счет ? Куда закрывается 911 счет: Дт ? Кт 911


232 сч - Вспомогательные производства.
Что Вы имеете ввиду под наименованием номенклатуры в "Отчёт производства за смену"? Может вы имели ввиду Номенклатурная группа?
911 сч - Общепроизводственные затраты.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.