Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Настройка производства
Украинский 1С форум: всё про 1С 8.3, 1С 8.2, 1С 8.1, 1С 8.0, 1С 7.7 > Пользователю 1С 8.3, 8.2, 8.1, 8.0 > 1С Управление Торговым Предприятием 8
Helena Z
Не могу настроить учет, чтобы посмотреть до конца всю цепочку производственного процесса. Подскажите, пожалуйста, где можно что-нибудь почитать на эту тему.
logist
Справка -> Панель функций -> Производство и переработка -> Схема (см. блок "Производство"). В данной конфигурации это и вся цепочка.

Почитать можно в книжках которые идут в поставке с конфигурацией.
Helena Z
Спасибо за совет! Но к сожалению у нас не работает справка! Какие-то проблемы у системщика. У нас настроены параметры учета. Документ "Отчет производства за смену" проводится, проводки правильные(им одновременно списываю материалы и отношу на готовую продукцию). Затем мне нужно распределить затраты и на этом у меня стопор уже второй день. Заполняю подразделения для закрытия затрат, дальше пытаюсь провести документ закрытия месяца, а мне пишет в том числе и что не заполнены подразделения для закрытия затрат.
logist
Цитата(Helena Z @ 03.10.11, 20:55) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Спасибо за совет! Но к сожалению у нас не работает справка! Какие-то проблемы у системщика.

Это детский ответ, то что я написал это по сути не справка, а обработка в конфигурации, не вижу никаких причин что бы она не работала (тем более при чем тут системщик). Короче или Вы, или Ваш "системщик" обманываете...

Цитата(Helena Z @ 03.10.11, 20:55) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Заполняю подразделения для закрытия затрат, дальше пытаюсь провести документ закрытия месяца, а мне пишет в том числе и что не заполнены подразделения для закрытия затрат.

Дата установки порядка раньше даты закрытия месяца? Давайте сюда ошибки которые выдает 1С. Пишите ж больше информации.
Batchir
Цитата
Справка -> Панель функций -> Производство и переработка -> Схема (см. блок "Производство"). В данной конфигурации это и вся цепочка.

Цитата(Helena Z @ 03.10.11, 20:55) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Спасибо за совет! Но к сожалению у нас не работает справка! Какие-то проблемы у системщика.

Зачет. Ответ достоин музея.
Helena Z
Помогите, пожалуйста!
При закрытии месяца пишет:
Не установлен порядок подразделения
для закрытия счетов, используемый
при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка
подразделений для закрытия счетов" (выбираю все подразделения для надежности)
Проведение документа: Закрытие месяца КС-00000002 от 31.07.2011 0:00:02
Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета: 231.
Подразделение: ЗАРПЛАТА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА.
Номенклатурная группа: .
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Проведение документа: Закрытие месяца КС-00000002 от 31.07.2011 0:00:02
Общепроизводственные затраты, учитываемые следующим образом:
Счет учета: 91.
Подразделение: Инкерман.
Не могут быть распределены - отсутствует выпуск продукции по подразделению или прямые затраты по подразделению
ОПЗ будут полностью списаны на себестоимость реализованной продукции (901 счет)
Проведение документа: Закрытие месяца КС-00000002 от 31.07.2011 0:00:02
Общепроизводственные затраты, учитываемые следующим образом:
Счет учета: 91.
Подразделение: .
Не могут быть распределены - отсутствует выпуск продукции по подразделению или прямые затраты по подразделению
ОПЗ будут полностью списаны на себестоимость реализованной продукции (901 счет)
Проведение документа: Закрытие месяца КС-00000002 от 31.07.2011 0:00:02
Общепроизводственные затраты, учитываемые следующим образом:
Счет учета: 91.
Подразделение: З/ПЛ. ОБЩЕПРОИЗВ.ПЕРСОНАЛА ПОСТОЯН..
Не могут быть распределены - отсутствует выпуск продукции по подразделению или прямые затраты по подразделению
ОПЗ будут полностью списаны на себестоимость реализованной продукции (901 счет)
Проведение документа: Закрытие месяца КС-00000002 от 31.07.2011 0:00:02
Общепроизводственные затраты, учитываемые следующим образом:
Счет учета: 91.
Подразделение: Лаборатория.
Не могут быть распределены - отсутствует выпуск продукции по подразделению или прямые затраты по подразделению
ОПЗ будут полностью списаны на себестоимость реализованной продукции (901 счет)
Проведение документа: Закрытие месяца КС-00000002 от 31.07.2011 0:00:02
Общепроизводственные затраты, учитываемые следующим образом:
Счет учета: 91.
Подразделение: Подряд Атлант-Крым.
Не могут быть распределены - отсутствует выпуск продукции по подразделению или прямые затраты по подразделению
ОПЗ будут полностью списаны на себестоимость реализованной продукции (901 счет)
Проведение документа: Закрытие месяца КС-00000002 от 31.07.2011 0:00:02
Общепроизводственные затраты, учитываемые следующим образом:
Счет учета: 91.
Подразделение: З/ПЛ ОБЩЕПРОИЗВ. ПЕРСОНАЛА ПЕРЕМЕН..
Не могут быть распределены - отсутствует выпуск продукции по подразделению или прямые затраты по подразделению
ОПЗ будут полностью списаны на себестоимость реализованной продукции (901 счет)
Не указан способ распределения общепроизводственных расходов для:
Подразделение:
Статья затрат: Расходы на отопление, освещение, водоснабжение и другие услуги по содержанию производственных помеще
Не указан способ распределения общепроизводственных расходов для:
Подразделение:
Статья затрат: Расходы на обслуживание производственного процесса
Не указан способ распределения общепроизводственных расходов для:
Подразделение: Лаборатория
Статья затрат: Амортизация ОС общепроизводственного назначения
Не указан способ распределения общепроизводственных расходов для:
Подразделение: Подряд Атлант-Крым
Статья затрат: Амортизация ОС общепроизводственного назначения
Не указан способ распределения общепроизводственных расходов для:
Подразделение: Инкерман
Статья затрат: Амортизация ОС общепроизводственного назначения
Не указан способ распределения общепроизводственных расходов для:
Подразделение: Инкерман
Статья затрат: Амортизация нематериальных активов общепроизводственного назначения
Не указан способ распределения общепроизводственных расходов для:
Подразделение: З/ПЛ ОБЩЕПРОИЗВ. ПЕРСОНАЛА ПЕРЕМЕН.
Статья затрат:
Не указан способ распределения общепроизводственных расходов для:
Подразделение: З/ПЛ ОБЩЕПРОИЗВ. ПЕРСОНАЛА ПЕРЕМЕН.
Статья затрат: Взносы на социальные мероприятия (ОПЗ)
Не указан способ распределения общепроизводственных расходов для:
Подразделение: З/ПЛ. ОБЩЕПРОИЗВ.ПЕРСОНАЛА ПОСТОЯН.
Статья затрат:
Не указан способ распределения общепроизводственных расходов для:
Подразделение: З/ПЛ. ОБЩЕПРОИЗВ.ПЕРСОНАЛА ПОСТОЯН.
Статья затрат: Взносы на социальные мероприятия (ОПЗ)
DartRomanius
icon_bang.gif
Helena Z
В книжке к нашей коробке в 1-ой главе "Начало работы с конфигурацией". Описывают вкладку "Производство", в программе я ее не могу найти. Есть вкладка "Производство и затраты" в настройках параметров учета, но там я не вижу закладок "Счет 23", "Счет 91". Где мне их смотреть?
sasha007
Качайте: необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Можливо допоможе. З 200-ої сторінки виробництво.
Helena Z
Спасибо за ссылку, но там не понятно что
sasha007
Цитата(Helena Z @ 04.10.11, 13:20) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Спасибо за ссылку, но там не понятно что

утп там. для Украины. для студентов пособие. в пдф формате. с 200 страницы описание производства.
logist
Судя по ошибкам не установлены некоторые параметры, некорректны настройки амортизации и вероятно "Акт об оказании услуг" заполняется не корректно.
Helena Z
Cпасибо всем за внимание! Часть ошибок устранено. В документах на поступление товаров и услуг и списание товаров не были установлены подразделения. Буду бадаться дальше. Теперь не могу распределить услуги, которые на 91 сч. Что нужно сделать?
logist
Цитата(Helena Z @ 04.10.11, 19:30) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Теперь не могу распределить услуги, которые на 91 сч. Что нужно сделать?

Курить более крепкие сигареты, и исключить алкоголь из ежедневного рациона 44000000.gif

Какие услуги/ откуда распределить? ПИШИТЕ СРАЗУ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ!
Helena Z
Услуги от паставщиков, которые сразу попадают на Дт 91 счета. Приходую документом "поступление товаров и услуг". Они должны при закрытии месяца попадать на 23 счет. И аммортизация малоценки, тоже не попадает на 23 счет, остается на в Дт91.
logist
Цитата(Helena Z @ 05.10.11, 18:47) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Услуги от паставщиков, которые сразу попадают на Дт 91 счета. Приходую документом "поступление товаров и услуг". Они должны при закрытии месяца попадать на 23 счет. И аммортизация малоценки, тоже не попадает на 23 счет, остается на в Дт91.

Если Вы через ПТУ приходуете услуги на 91 счет, то они и будут там оставаться!
В ПТУ надо приходовать услугу на 23й счет, а затем она настройками распределения будет закрываться на 91й. Точно так же и с амортизацией, затраты относятся на сразу производство, а потом они будут распределятся по 9 счетам.

Цитата(Helena Z @ 05.10.11, 18:47) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
паставщиков

Цитата(Helena Z @ 05.10.11, 18:47) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
аммортизация

Сегодня что, день не знания русского языка? Прям все сговорились...
Tisa
Цитата(sasha007 @ 04.10.11, 12:07) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Качайте: необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки

Можно перезалить? а то ссылка не работает?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.