Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Некореектное обновление, после ручного добалвения счетов.
Украинский 1С форум: всё про 1С 8.3, 1С 8.2, 1С 8.1, 1С 8.0, 1С 7.7 > Программисту > Программирование в 1С Предприятие 7.7
Lyti
Кто-то обновлял Бухгалтерию 7.7 на 288 релиз? Выдает ошибку "Счет 48.1 в бухгалтерии введен как группа". Хотя по коду - это не группа. При переименовании этого кода в конф-ре ошибку стреляет на следующий счет, 48.2. Удалила все подсчета счета 48 - тогда обновилась конф-я. Зато заполняется прибуткова декларация. Правда я не проверяла правильность заполнения. И, думаю, удаление счетов - не выход.
Оксана 1
Цитата(Lyti @ 28.07.11, 21:58) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Кто-то обновлял Бухгалтерию 7.7 на 288 релиз? Выдает ошибку "Счет 48.1 в бухгалтерии введен как группа". Хотя по коду - это не группа. При переименовании этого кода в конф-ре ошибку стреляет на следующий счет, 48.2. Удалила все подсчета счета 48 - тогда обновилась конф-я. Зато заполняется прибуткова декларация. Правда я не проверяла правильность заполнения. И, думаю, удаление счетов - не выход.

Внесены изменения в план счетов в соответствии с приказом Министерства финансов Украины от 31.05.2011 № 664.
Поэтому в 48 счет были добавлены субсчета, а если у Вас они были добавлены самостоятельно, то программа и ругается. Заполняется Дека не совсем корректно, додаток АМ вобще заполняется только остатки на начало квартала, остальное сами разносите, ну и т.д.
Lyti
Цитата(Оксана 1 @ 29.07.11, 10:31) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Внесены изменения в план счетов в соответствии с приказом Министерства финансов Украины от 31.05.2011 № 664.
Поэтому в 48 счет были добавлены субсчета, а если у Вас они были добавлены самостоятельно, то программа и ругается. Заполняется Дека не совсем корректно, додаток АМ вобще заполняется только остатки на начало квартала, остальное сами разносите, ну и т.д.

Я на демку 287 вешала обновление 288 релиза. У Вас нормально прошло обновление, не ругнулось?
Pepe
Поэкспериментировал. Развернул 287 релиз, обновил на 288. Полет нормальный, ошибок при обновлении нет.
С утра обновил 11 баз в одном котле. Все без ошибок.
LenaS
Цитата(Lyti @ 28.07.11, 20:58) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Кто-то обновлял Бухгалтерию 7.7 на 288 релиз? Выдает ошибку "Счет 48.1 в бухгалтерии введен как группа". Хотя по коду - это не группа. При переименовании этого кода в конф-ре ошибку стреляет на следующий счет, 48.2. Удалила все подсчета счета 48 - тогда обновилась конф-я. Зато заполняется прибуткова декларация. Правда я не проверяла правильность заполнения. И, думаю, удаление счетов - не выход.

Обновление прошло без ошибок, НО! глюки все еще вылазят:
- пока не разобралась по какой причине (возможно моя вина, как пользователя) финансовые результаты вытягивают откуда-то отрицательные суммы по счету 719;
- декларация/приложение ЗВ/коды строк 06.1.1.1 и 06.1.1.2 затягивают данные прописанные для строк 06.1.11 и 06.1.12. Исправить вручную невозможно, потому что в формуле суммы (06.1 без права редактирования) строки 06.1.1.1 и 06.1.1.2 отсутствуют.
- приложение АМ выдает только балансовую стоимость, без суммы амортизации, но хоть вручную можно добавить.
Сочувствую программистам - если у бухгалтеров мозги закипают от этого бреда, то представляю, как им достается. И все приходится делать в авральном режиме.
vadim007
Вношу изменения из нового 288 релиза.
Документ БанковскаяВыписка ("Банк. выписка").
---------------------------------------------------------------------------
1. Исправлена ошибка: при изменении реквизита Приход/Расход не
устанавливается реквизит Доход/Издержка.
Изменена процедура ИзмПриходРасход() модуля формы.

Сравниваю процедуру в 287 и 288 релизах - никаких отличий.
Pepe
To Vadim007
Изменения коснулись формы в строке 332 добавлена проверка.
Shahta27
Цитата(LenaS @ 29.07.11, 22:25) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
- приложение АМ выдает только балансовую стоимость, без суммы амортизации, но хоть вручную можно добавить.
Сочувствую программистам - если у бухгалтеров мозги закипают от этого бреда, то представляю, как им достается. И все приходится делать в авральном режиме.

Приложение АМ автоматически "подтягивает" начисленную амортизацию, нужно только в карточке необоротного актива на закладке "дополнительно" установить субконто Вид затрат из новой группы 1000 "Статьи затрат по налогу на прибыль", подгруппа "Амортизация, ремонт и улучшение ОС та НМ" и перепровести документ "Начисление износа". Заполняет корректно в разрезе затрат (админ, общепроизводственные, на сбыт и т.д.)
Оксана 1
Цитата(Shahta27 @ 30.07.11, 17:47) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Приложение АМ автоматически "подтягивает" начисленную амортизацию, нужно только в карточке необоротного актива на закладке "дополнительно" установить субконто Вид затрат из новой группы 1000 "Статьи затрат по налогу на прибыль", подгруппа "Амортизация, ремонт и улучшение ОС та НМ" и перепровести документ "Начисление износа". Заполняет корректно в разрезе затрат (админ, общепроизводственные, на сбыт и т.д.)

Все сделала как Вы написали, перепровела документы и ничего, все осталось без изменения, не подтягивает в декларацию АМ
Shahta27
Цитата(Оксана 1 @ 31.07.11, 14:36) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Все сделала как Вы написали, перепровела документы и ничего, все осталось без изменения, не подтягивает в декларацию АМ


'Оксана 1', чудес не бывает. Попробуйте отменить проведение документов "Корректировка.." и "Начисление износа". Потом снова перепровести, и посмотрите проводки документа "Начисление износа".
Там должно быть типа того Дт93/Кт131- Основная деятельность, Амортизация ОС (сбыт). И параллельно идет проводка в налоговом учете Кт Н131 Начислен износ (НУ).

Цитата(Оксана 1 @ 31.07.11, 14:36) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Все сделала как Вы написали, перепровела документы и ничего, все осталось без изменения, не подтягивает в декларацию АМ

Да, совсем забыл.
Может у меня подтягивает автоматически из-за того, что немного подправил код документа "Начисление износа", воспользовавшись написанным кодом "5_Копеек" из соседней ветки:
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
vadim007
Обновлял конфу Бухии 287 на 288, только план счетов. В окне "Объединение конфигураций" указал: "Приоритет конфигурации" - "Текущая конфигурация", "Метод объединения" - "Объединять объекты".
При объединении счет 48 разбился на субсчета, как обычно создался счет 48.0. Сохранил конфу, пробую 48.0 удалить. При сохранении конфы после удаления счета 48.0 1С выводит предупреждение: "Невозможно изменить код счета 37.8 на 37.8, т.к. существует счет с данным кодом", и конфа не сохраняется.
При любом изменении любых счетов и попытке сохранить конфу вообще происходит что-то непонятное. Например, вручную добавляю Субконто2 СтатьиНалоговыхДеклараций к счету Н719. При попытке сохранения конфы в окне "Реорганизация информации" выводится перечень изменений":
Изменился код счета : 37.8 - 48
Изменилось описание счета 48
План счетов Основной счет 48: изменился признак Активный
План счетов Основной счет 48: удалено субконто НалогиОтчисления
План счетов Оснвоной счет Н7.1.9: новое субконто СтатьиНалоговыхДеклараций
Сохраняю конфу, пересчитываются итоги. Проверяем план счетов: счета 37.8 и 48, 48.0 как были так и остались.
Добавляю Субконто2 СтатьиНалоговыхДеклараций в группе счетов Н7.2. В окне "Реорганизация информации" те-же самые изменения относительно счетов 37.8 и 48.
При попытке удалить счет 48.0 происходит то-же самое, что описано в начале письма.
Тестирование базы никаких нарушений в структуре не выявило.
В связи с этими странностями вопросы:
1. Как счета 37.8 и 48 оказались взаимосвязанными?
2. Как все-таки удалить счет 48.0?
3. Если оставить как есть, какие могут быть неприятности? Например, делаем проводки по 37.8, и эти суммы проявятся в 48?
Оксана 1
Отменила проведение документов, затем перепровела снова. Изменения "5_Копеек" тоже вносила сразу после обновления
Дт92/Кт131-Основная деятельность,АМ общехоз.ОС, Параллельно проводка Кт Н131 Начислен износ, а в Декларации все равно нет. В общем придется ручками вносить. Спасибо за советы.
Lyti
Я в чистую папку кинула мд 287, развернула, подгрузила 288 - в этот раз все прошло нормально, и со счетами тоже.
Shahta27
Цитата(Оксана 1 @ 01.08.11, 10:46) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Отменила проведение документов, затем перепровела снова. Изменения "5_Копеек" тоже вносила сразу после обновления
Дт92/Кт131-Основная деятельность,АМ общехоз.ОС, Параллельно проводка Кт Н131 Начислен износ, а в Декларации все равно нет. В общем придется ручками вносить. Спасибо за советы.

Я надеюсь, что Вы установили последнее обновление регламентированной отчетности - 3-й кв. №2.
И еще, а какая у Вас конфигурация, может комплексная? У меня Бухгалтерский учет 7.70.288
Оксана 1
Цитата(Shahta27 @ 01.08.11, 12:43) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Я надеюсь, что Вы установили последнее обновление регламентированной отчетности - 3-й кв. №2.
И еще, а какая у Вас конфигурация, может комплексная? У меня Бухгалтерский учет 7.70.288

Регламентированные последние №2, 3 квартал. Бухучет для Украины ПРОФ (7.70.288) Платформа 7.70.025.
Может нужно на 027 обновить? или это не принципиально?

Цитата(Оксана 1 @ 01.08.11, 15:40) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Регламентированные последние №2, 3 квартал. Бухучет для Украины ПРОФ (7.70.288) Платформа 7.70.025.
Может нужно на 027 обновить? или это не принципиально?
Еще вопрос: В какие графы при автозаполнении приложения АМ заполняются: кроме графы 3 бал.стоимость
Shahta27
Цитата(Оксана 1 @ 01.08.11, 16:28) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Регламентированные последние №2, 3 квартал. Бухучет для Украины ПРОФ (7.70.288) Платформа 7.70.025.
Может нужно на 027 обновить? или это не принципиально?

Даже самому стало интересно, начал экспериментировать. Я так думаю, что проблема совсем в другом. Попробуйте просто в карточке необоротного актива ОБЯЗАТЕЛЬНО указать группу, к которой он относиться и перепровести документы. Я удалил номер группы, и сразу износ по этому активу исчезает из додатка АМ, и наоборот. У меня группы заполнились автоматически документом "Корректировка...", исходя из счета учета.
Удачи
Оксана 1
Цитата(Shahta27 @ 01.08.11, 22:50) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Даже самому стало интересно, начал экспериментировать. Я так думаю, что проблема совсем в другом. Попробуйте просто в карточке необоротного актива ОБЯЗАТЕЛЬНО указать группу, к которой он относиться и перепровести документы. Я удалил номер группы, и сразу износ по этому активу исчезает из додатка АМ, и наоборот. У меня группы заполнились автоматически документом "Корректировка...", исходя из счета учета.
Удачи

Самое интересное, что балансовую стоимость проставляет по группам правильно, а вот АМ разносить не хочет. И таб.3 заполняет автоматически 10% лимита.
А в таблице 1 у Вас какие графы заполняет при автоматическом расчете? гр.3, гр.4, и рг.6-гр.10 (в зависимости от затрат)?
Shahta27
Цитата(Оксана 1 @ 02.08.11, 8:31) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Самое интересное, что балансовую стоимость проставляет по группам правильно, а вот АМ разносить не хочет. И таб.3 заполняет автоматически 10% лимита.
А в таблице 1 у Вас какие графы заполняет при автоматическом расчете? гр.3, гр.4, и рг.6-гр.10 (в зависимости от затрат)?


У меня заполняются графы 3,4,7,9 в разрезе групп, а так же загальный итог по рядку 15А.
Здесь по ссылке можно посмотреть фото - часть декларации, где нарахована аммотризация

тут была не по правилам вставленная картинка
Оксана 1
я не умею пользоваться тегами

Спасибо, меня больше интересовало заполняется графа 4 или нет, а то сноска в названии колонки немного сбила с толку. Может при следующем обновлении мне повезет больше? Буду надеяться на лучшее.
5_kopeek
Цитата(vadim007 @ 01.08.11, 9:20) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
В связи с этими странностями вопросы:
1. Как счета 37.8 и 48 оказались взаимосвязанными?

Фиг его знает.
Цитата
2. Как все-таки удалить счет 48.0?

Переименовать его код в 379, сохранить конфигурацию, удалить счет 379, сохранить конфигурацию.
Цитата
3. Если оставить как есть, какие могут быть неприятности? Например, делаем проводки по 37.8, и эти суммы проявятся в 48?

Вряд ли, хотя см. ответ на п.1.
alex040269
Цитата(vadim007 @ 01.08.11, 10:20) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
При попытке удалить счет 48.0 происходит то-же самое, что описано в начале письма.

Просто так счет 48,0 удалить нельзя!!! он создплся не просто так - на него перенеслись все остатки и обороты, которые раньше были на счете 48.
Нужно написать обработку, которая перенесет остатки и обороты на другие счета, на пример на 48.1. Потом можно будет удалить счет 48.0.

По поводу связи 48-38. Между этими счетами могут быть обороты?
5_kopeek
Цитата(alex040269 @ 07.08.11, 18:46) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
он создплся не просто так - на него перенеслись все остатки и обороты, которые раньше были на счете 48.
Нужно написать обработку, которая перенесет остатки и обороты на другие счета, на пример на 48.1. Потом можно будет удалить счет 48.0.

Если и есть какие-то движения, то
Цитата
ВНИМАНИЕ! При обновлении все проводки по счету 48 будут перенесены на счет 484.

Цитата(alex040269 @ 07.08.11, 18:46) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
По поводу связи 48-38. Между этими счетами могут быть обороты?

По правилам -- нет.
mari573
Цитата(Оксана 1 @ 31.07.11, 14:36) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Все сделала как Вы написали, перепровела документы и ничего, все осталось без изменения, не подтягивает в декларацию АМ

Оксана, в мене була така ж ситуація, причина клас рахунків який використовується, якщо клас рахунків одночасно 8 і 9 то тоді в програмі декларації по прибутку в
Функция РассчитатьИтоги()
в рядку
БИАмортизация.ВыполнитьЗапрос(Дата1,Дата2,"23,80,81,82,83,84,85,95,96,97,98,99","13",,2,"Месяц",1);
я поставила
БИАмортизация.ВыполнитьЗапрос(Дата1,Дата2,"23,80,81,82,83,84,85,91,92,93,94,95,96,97,98,99","13",,2,"Месяц",1);
vova4ka
Допоможіть хтось розібратись. Ситуація така: Комплексна конфігурація 039, не оригінал. До сьогоднішнього дня сам по-трошки ручками підганяв під неї оновлення, а з 040 релізом проблема якась

В 48 рахунка до оновлення були додані субконто 1 і субконто 2. Я перед оновленням додав такі самі субконто в 040 базу до 48.4 рахунка. Після оновлення залишки з 48 перенеслись на 48.4, але тепер в журналі-ордері по субконто рахунка 48.4 не відображаються субконто. Просто одна строчка з трьома крапками.

Я сам не бухгалтер і не програміст, але для себе 1с доробляю. Підскажіть, де я і що не так зробив, як правильно мало б бути, і чи можна на даному моменті якось то виправити, чи відновлюти з бекапу і все з початку?
5_kopeek
Цитата(vova4ka @ 08.08.11, 14:35) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
В 48 рахунка до оновлення були додані субконто 1 і субконто 2. Я перед оновленням додав такі самі субконто в 040 базу до 48.4 рахунка. Після оновлення залишки з 48 перенеслись на 48.4, але тепер в журналі-ордері по субконто рахунка 48.4 не відображаються субконто. Просто одна строчка з трьома крапками.

Вы уверены, что необходимы именно субконто, а не субсчета? Какие именно субконто Вы добавляли?
vova4ka
Цитата(5_kopeek @ 08.08.11, 16:03) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Вы уверены, что необходимы именно субконто, а не субсчета? Какие именно субконто Вы добавляли?

був 48 рахунок, в ньому субконто1 - Контрагенты, субконто2 - ОбъектыСМР (добавляв не я, вони вже давно були). Я ідентично добавив в 040 реліз в 484 рахунок, і з нього оновив. Суми ж то перенесло...
5_kopeek
Цитата(vova4ka @ 08.08.11, 15:11) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
був 48 рахунок, в ньому субконто1 - Контрагенты, субконто2 - ОбъектыСМР (добавляв не я, вони вже давно були). Я ідентично добавив в 040 реліз в 484 рахунок, і з нього оновив. Суми ж то перенесло...

Если правильно понимаю, Вы добавили в типовую конфигурацию справочник ОбъектыСМР и ВидСубконто ОбъектыСМР (которого нет в типовой), там же добавили субконто для счета 484 Контрагенты и свежедобавленное ОбъектыСМР, после чего объединили рабочую базу с полученным отредактированным файлом конфигурации 40 релиза? Возможно, стоило добалять субконто для группы счетов 48, а не только для 484 счета.
alex040269
Цитата(vova4ka @ 08.08.11, 15:35) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Допоможіть хтось розібратись. Ситуація така: Комплексна конфігурація 039, не оригінал. До сьогоднішнього дня сам по-трошки ручками підганяв під неї оновлення, а з 040 релізом проблема якась

В 48 рахунка до оновлення були додані субконто 1 і субконто 2. Я перед оновленням додав такі самі субконто в 040 базу до 48.4 рахунка. Після оновлення залишки з 48 перенеслись на 48.4, але тепер в журналі-ордері по субконто рахунка 48.4 не відображаються субконто. Просто одна строчка з трьома крапками.

Я сам не бухгалтер і не програміст, але для себе 1с доробляю. Підскажіть, де я і що не так зробив, як правильно мало б бути, і чи можна на даному моменті якось то виправити, чи відновлюти з бекапу і все з початку?

В типовой конфигурации БУ на счете 48 нет субконто, поэтому перенос остатков в Обрабтка.ОбновлениеРелиза
Процедура ОбновлениеСчет48()
реализована без учета субконто.
Нужно
1) Изменить обработку.
2) Изменить проведение документов, затрагивающие счет 484.
5_kopeek
Цитата(alex040269 @ 08.08.11, 16:51) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
В типовой конфигурации БУ на счете 48 нет субконто, поэтому перенос остатков в Обрабтка.ОбновлениеРелиза
Процедура ОбновлениеСчет48()
реализована без учета субконто.
Нужно
1) Изменить обработку.

Тоже смотрела обработку. Она меняет в документах только счет 48 на 484, не затрагивая субконто, поэтому вполне возможно (в смысле, есть верояность такого), что если бы в плане счетов были установлены нужные субконто и для счета 48, движения по субконто сохранились бы и без редактирования обработки. Мне кажется, стоило попробовать. Как считаете?
vova4ka
Цитата(5_kopeek @ 08.08.11, 18:01) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Тоже смотрела обработку. Она меняет в документах только счет 48 на 484, не затрагивая субконто, поэтому вполне возможно (в смысле, есть верояность такого), что если бы в плане счетов были установлены нужные субконто и для счета 48, движения по субконто сохранились бы и без редактирования обработки. Мне кажется, стоило попробовать. Как считаете?


добавив субконто на новий загальний рахунок 48, оновив, тепер все є) Величезне всім дякую за роз'яснення)


Тепер ще скажіть, чи є якісь обробки, щоб можна було документи введені за один день, перенести з одної бази, в іншу. А то не дуже хочеться завтра обрадувати бухгалтерів, з пропажею всіх документів за понеділок 32542390.gif
5_kopeek
Цитата(vova4ka @ 08.08.11, 20:23) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Тепер ще скажіть, чи є якісь обробки, щоб можна було документи введені за один день, перенести з одної бази, в іншу.

Согласно правилам, это уже другая тема. Попробуйте поискать, такое есть, но мне пользоваться готовыми решениями не приходилось, посему не подскажу.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.