Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как отобразить налоги по больничным от ФСС?
Украинский 1С форум: всё про 1С 8.3, 1С 8.2, 1С 8.1, 1С 8.0, 1С 7.7 > Пользователю 1С 8.3, 8.2, 8.1, 8.0 > Остальные конфигурации 1С 8
KriAn
"Зарплата и кадры для бюджетных учреждений Украины 8", редакция 1.0.
Разработка конфигурации: ООО "Компания Санлайн", ООО "1С-Теллур", 2009-2015 (1.0.45.1)
ООО "1С"

Добрый день.
Начисляем работникам больничные за счет ФСС, делаем заявление-расчет в ФСС, показываем приход денег от ФСС, Начисляем зарплату (налоги в расчетном листе показывает правильно), но когда формируем Зарплату к выплате за счет ФСС - на руки показывает полную сумму без вычета налогов, в результате после формирования Расходного кассового показывает долг за работником на сумму налогов.

Все метод. рекомендации на дисках ИТС перелопатил.....
Подскажите где копать???
Нонна
В документе Зарплата к выплате есть вкладки ВЗНОСЫ, НДФЛ. Заполните и рассчитайте. Сумма к выплате автоматически уменьшится на сумму налогов, и в платежку , либо ордер , попадут чистые суммы за вычетом налогов.
KriAn
Цитата(Нонна @ 03.12.15, 17:33) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
В документе Зарплата к выплате есть вкладки ВЗНОСЫ, НДФЛ. Заполните и рассчитайте. Сумма к выплате автоматически уменьшится на сумму налогов, и в платежку , либо ордер , попадут чистые суммы за вычетом налогов.


Не работает - пишет, что налоги за период уже расчитаны.... но несмотря на это сумма на руки - без учета налогов
Нонна
Если не работает, то надо вручную ставить уже чистые суммы в документ Зарплата к выплате, чтобы в платежку попадали уже правильные суммы, иначе будете получать кредитовое сальдо по 663 счету. У меня таких проблем нет , потому что проводки идут немного по-другому:

Дт 378 кт 663 - Начислен б/л за счет ФСС
Дт 661 Кт 657, 6411, 642 удержаны налоги с б/л ФСС, но реально - с З/п
Дт 663 Кт 313 выплачиваем б/л (вся сумма без вычета налогов)
Дт 657, 6411, 642 Кт 311 платим налоги.
KriAn
Тут мне кажется проблема с КЕКВ - при начислении больничного ставит КЕКВ 2111, а когда формируется Входящее платежное поручение почему-то ставит КЕКВ 0 и платежном поручении не знаю как изменить КЕКВ, может тут проблема ....?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.